Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В Г. РЯЗАНИ НА 2005 - 2010 ГОДЫ"
(утв. Решением Рязанского городского Совета от 11.11.2004 № 381-III)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






Утверждена
Решением Рязанского
городского Совета
от 11 ноября 2004 г. № 381-III

Приложение 4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В Г. РЯЗАНИ
НА 2005 - 2010 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В Г. РЯЗАНИ
НА 2005 - 2010 ГОДЫ"

   ----------------T-------------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Муниципальная целевая программа "Предупреждение и борьба с¦
¦программы ¦заболеваниями социального характера в г. Рязани на 2005 -¦
¦ ¦2010 годы" ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Решения о ¦Постановление Правительства Российской Федерации от¦
¦разработке ¦13.11.2001 № 790 "О федеральной целевой программе¦
¦программы ¦"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального¦
¦ ¦характера (2002 - 2006 годы)", ¦
¦ ¦Постановление Рязанской областной Думы от 25.06.2003¦
¦ ¦№ 448-III РОД "О Законе Рязанской области "Об областной¦
¦ ¦целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями¦
¦ ¦социального характера в Рязанской области на 2003 - 2006¦
¦ ¦годы", ¦
¦ ¦Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом¦
¦ ¦благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999, ¦
¦ ¦Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных¦
¦ ¦заболеваний" № 157-ФЗ от 17.09.1998, ¦
¦ ¦Концепция профилактики внутрибольничных инфекций,¦
¦ ¦утвержденная Министерством здравоохранения РФ от 06.12.1999,¦
¦ ¦Постановление Совета Министров Правительства РФ от 23.08.1993¦
¦ ¦№ 848 "О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и¦
¦ ¦Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и¦
¦ ¦развития детей", ¦
¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации от¦
¦ ¦05.11.1997 № 1387 "О мерах по стабилизации и развитию¦
¦ ¦здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации" ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Государственный¦Администрация г. Рязани ¦
¦заказчик ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Разработчики ¦Управление здравоохранения администрации города Рязани, ЦГСЭН¦
¦программы ¦в г. Рязани ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Перечень ¦"Предупреждение и борьба с распространением туберкулеза",¦
¦подпрограмм ¦"Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее¦
¦ ¦осложнений", ¦
¦ ¦"Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции¦
¦ ¦/"Анти-СПИД"/, ¦
¦ ¦"Вакцинопрофилактика", ¦
¦ ¦"Улучшение здоровья матери и ребенка", ¦
¦ ¦"Профилактика внутрибольничных инфекций", ¦
¦ ¦"Предупреждение и борьба с распространением онкологических¦
¦ ¦заболеваний", ¦
¦ ¦"Профилактика и лечение сахарного диабета", ¦
¦ ¦"Укрепление материально-технической базы муниципального¦
¦ ¦здравоохранения и повышение готовности МУЗ к работе в ЧС" ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Цели программы ¦Улучшение демографической ситуации в городе Рязани, снижение¦
¦ ¦заболеваемости, инвалидизации и смертности взрослого и¦
¦ ¦детского населения г. Рязани от заболеваний социального¦
¦ ¦характера на основе комплексного решения проблем¦
¦ ¦профилактики, лечения и реабилитации больных ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Совершенствование методов профилактики, раннего выявления,¦
¦программы ¦диагностики, лечения заболеваний социального характера и¦
¦ ¦реабилитации больных. ¦
¦ ¦Повышение качества медицинской помощи беременным и¦
¦ ¦новорожденным. ¦
¦ ¦Создание условий в МУЗ для укрепления здоровья детей.¦
¦ ¦Совершенствование системы лекарственного обеспечения при¦
¦ ¦лечении заболеваний социального характера. ¦
¦ ¦Совершенствование работы по иммунопрофилактике инфекционных¦
¦ ¦заболеваний. ¦
¦ ¦Улучшение дезинфекционного и стерилизационного режима в МУЗ.¦
¦ ¦Повышение профессиональной квалификации медицинских¦
¦ ¦работников. ¦
¦ ¦Развитие материально-технической базы муниципальных¦
¦ ¦лечебно-профилактических учреждений ¦
¦ ¦ ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2005 - 2010 годы ¦
¦реализации ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Управление здравоохранения администрации г. Рязани, Рязанское¦
¦программы ¦отделение Фонда обязательного медицинского страхования¦
¦ ¦(РОФОМС), ЦГСЭН в Рязани, муниципальные учреждения¦
¦ ¦здравоохранения г. Рязани ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Общий объем финансирования программы на 2005 - 2010 годы -¦
¦источники ¦646937,0 тыс. рублей, в том числе из средств городского¦
¦финансирования ¦бюджета - 399744,0 тыс. руб., из средств федерального бюджета¦
¦ ¦- 120768,0 тыс. руб., из средств областного бюджета -¦
¦ ¦122222,0 тыс. руб., из внебюджетных источников - 4203,0 тыс.¦
¦ ¦руб. ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Улучшение демографической ситуации в городе Рязани за счет¦
¦конечные ¦снижения смертности, увеличения средней продолжительности¦
¦результаты ¦жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения. ¦
¦программы ¦Сохранение трудового потенциала. ¦
¦ ¦Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям¦
¦ ¦социального характера и снижение их осложнений. ¦
¦ ¦Повышение эффективности и качества оказания медицинской¦
¦ ¦помощи. ¦
¦ ¦Формирование здорового образа жизни населения города на¦
¦ ¦основе заинтересованности и личной ответственности граждан за¦
¦ ¦состояние собственного здоровья и здоровья своих детей. ¦
¦ ¦Повышение квалификации кадрового состава здравоохранения ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------+
¦Система ¦Управление здравоохранения администрации города Рязани и¦
¦организации ¦другие органы исполнительной власти, ГЦГСЭН в порядке,¦
¦контроля за ¦установленном для контроля за организацией целевых программ ¦
¦исполнением ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
L---------------+--------------------------------------------------------------


I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В настоящее время в Рязанской области, в т.ч. г. Рязани, сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом числа заболеваний социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкология, инфекционные и др.). Проблема борьбы с заболеваниями социального характера требует комплексного подхода к ее решению путем скоординированных действий органов исполнительной власти, системы здравоохранения и ведомственных служб, а также научных, общественных организаций.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13.11.2001 № 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)", Постановления Рязанской областной Думы от 25.06.2003 № 448-III РОД "О Законе Рязанской области "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Рязанской области на 2003 - 2006 годы" разработана муниципальная Программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в г. Рязани на 2005 - 2010 годы". Она направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера путем совершенствования соответствующих служб, связанных с этой проблемой. Программой предусмотрено укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, которые будут осуществлять профилактику, своевременное выявление и лечение заболеваний современными методами с применением новых технологий.
Программа будет способствовать реализации в городе государственной и муниципальной политики по борьбе с заболеваниями социального характера и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики этих заболеваний, ранней диагностики, лечения и реабилитации больных, а также снижению показателей заболеваемости, сокращению уровня смертности и инвалидизации населения города Рязани.

II. Цели и задачи программы

Целями программы являются улучшение демографической ситуации в г. Рязани, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации от заболеваний социального характера.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
- Совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения заболеваний социального характера и реабилитации больных.
- Повышение качества медицинской помощи беременным и новорожденным.
- Создание условий в МУЗ для укрепления здоровья детей.
- Совершенствование системы лекарственного обеспечения при лечении заболеваний социального характера.
- Совершенствование работы по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний.
- Улучшение дезинфекционного и стерилизационного режима в МУЗ.
- Повышение профессиональной квалификации медицинских работников.
- Развитие материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений.

III. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы - 2005 - 2010 годы.

IV. Программные мероприятия

В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопроса борьбы с заболеваниями социального характера, а также для концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях в программу включены такие подпрограммы, как "Профилактика и лечение сахарного диабета", "Предупреждение и борьба с распространением туберкулеза", "Вакцинопрофилактика", "Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции/Анти-СПИД", "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений", "Улучшение здоровья матери и ребенка", "Профилактика внутрибольничных инфекций", "Предупреждение и борьба с распространением онкологических заболеваний", "Укрепление материально-технической базы муниципального здравоохранения и повышение готовности МУЗ к работе в ЧС".
Целями и задачами подпрограммы "Профилактика и лечение сахарного диабета" являются снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения города Рязани от сахарного диабета и его осложнений, повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом, организация системы выявления ранних доклинических форм и профилактики сахарного диабета и его осложнений, обеспечение современного эффективного лечения сахарного диабета.
В рамках ее реализации предусмотрено:
- обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными средствами;
- своевременное выявление и лечение осложнений, приводящих к ранней инвалидизации;
- развитие "Школ диабета";
- повышение квалификации медицинских кадров по вопросам профилактики, раннего выявления, лечения сахарного диабета и его осложнений.
Целью подпрограммы "Предупреждение и борьба с распространением туберкулеза" является снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения города Рязани от туберкулеза, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Рязани на основе комплексного решения проблем профилактики и своевременной диагностики туберкулеза.
В рамках ее реализации предусмотрено:
- приобретение современного рентгеновского и флюорографического оборудования;
- проведение профилактических, диагностических мероприятий, направленных на своевременное выявление туберкулеза;
- совершенствование профилактических мероприятий по туберкулезу среди подросткового населения;
- повышение квалификации медицинских кадров по вопросам профилактики, раннего выявления туберкулеза.
Целями и задачами подпрограммы "Вакцинопрофилактика" являются снижение инфекционной заболеваемости среди детского и взрослого населения г. Рязани, поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками.
В рамках ее реализации запланировано:
- обеспечение населения г. Рязани по эпидпоказаниям средствами иммунопрофилактики, не входящими в Национальный Календарь профилактических прививок;
- проведение мероприятий по иммунопрофилактике населения г. Рязани от инфекционных заболеваний;
- совершенствование учета профилактических прививок;
- обеспечение эффективной системы транспортировки и хранения МИБП;
- развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций;
- подготовка медицинских кадров по вопросам профилактики инфекционных заболеваний.
Целями и задачами подпрограммы "Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции/Анти-СПИД" являются стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с ВИЧ-инфекцией, и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции в г. Рязани, в первую очередь среди молодежи.
При ее реализации предусматриваются:
- обеспечение безопасности медицинских манипуляций, переливания донорской крови и ее компонентов;
- проведение мероприятий по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией среди медицинских работников;
- обеспечение социальных гарантий медработникам, работающим с ВИЧ-инфицированными;
- обеспечение своевременной диагностики СПИД-индикаторных заболеваний;
- обеспечение специфической профилактики новорожденным из группы риска по ВИЧ-инфекции.
Целями и задачами подпрограммы "Профилактика внутрибольничных инфекций" является осуществление комплекса профилактических мер по снижению уровня заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от внутрибольничных инфекций, а также экономического ущерба на основе совершенствования методов профилактики, внедрения в практику здравоохранения современных методик дезинфекции и стерилизации и др. лечебно-профилактических мероприятий.
В рамках подпрограммы предусматривается:
- укрепление материально-технической базы МУЗ, направленное на повышение эффективности дезинфекционных и стерилизационных мероприятий;
- рационализация основных принципов госпитальной гигиены;
- профилактика профессионального заражения медицинского персонала;
- обучение медицинского персонала МУЗ по вопросам борьбы и профилактики внутрибольничных инфекций;
- разработка стратегии и тактики рационального применения антибиотиков;
- совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга возбудителей ВБИ;
- совершенствование системы эпидемиологического надзора за выявляемостью, учетом ВБИ и организацией мероприятий, направленных на их предупреждение.
Целями и задачами подпрограммы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений" является снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения города Рязани от артериальной гипертонии и связанных с ней осложнений.
Для ее реализации предусматривается:
- укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь больным с артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями;
- проведение массовых медицинских осмотров населения города для своевременного выявления лиц с повышенным артериальным давлением (АД), наличия факторов риска АГ, проведение работы по созданию регистра больных;
- проведение разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики артериальной гипертонии;
- стандартизация обследования, лечения и тактики ведения больных АГ и связанными с ней заболеваниями и осложнениями на всех этапах медицинской помощи;
- проведение мероприятий по реабилитации больных с осложнениями АГ (инфаркт миокарда, мозговой инсульт и другие);
- совершенствование подготовки медицинских кадров по вопросам профилактики, диагностики, лечения АГ и связанных с ней заболеваний и осложнений, реабилитации больных.
Целями и задачами подпрограммы "Улучшение здоровья матери и ребенка" являются улучшение демографической ситуации в г. Рязани, снижение материнской и детской смертности, обеспечение условий для безопасного материнства и укрепления здоровья детей.
Для ее реализации предусматривается:
- улучшение материально-технического состояния женских консультаций, родильных домов, детских поликлиник и детских отделений стационаров МУЗ;
- внедрение в акушерскую и педиатрическую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации;
- повышение квалификации медицинских кадров;
- улучшение рационального питания детей;
- проведение мероприятий по профилактике бесплодия, ранней диагностике и лечению заболеваний, передаваемых половым путем.
Целями и задачами подпрограммы "Предупреждение и борьба с распространением онкологических заболеваний" является снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения города Рязани от онкологических заболеваний.
В рамках ее реализации предусмотрено:
- проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний: активизация работы смотровых кабинетов и отделений профилактики МУЗ, улучшение профилактических осмотров населения, диспансеризации больных с предопухолевыми хроническими заболеваниями;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием для ранней диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний;
- повышение квалификации медицинских кадров по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний;
- внедрение новых методов диагностики и лечения опухолевых заболеваний;
- проведение организационной работы по созданию хосписа для больных с терминальной стадией онкологических заболеваний.
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципального здравоохранения и повышение готовности МУЗ к работе в ЧС" направлена на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в целях сохранения и улучшения здоровья населения г. Рязани, снижения смертности и инвалидизации населения от острых и хронических заболеваний, в первую очередь социального характера, повышение устойчивости и готовности работы МУЗ в условиях ЧС и ГО.
В ходе ее предусматривается:
- замена физически изношенного и морально устаревшего медицинского оборудования в МУЗ;
- модернизация существующей медицинской техники;
- оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием МУЗ г. Рязани;
- создание городских межполиклинических центров, способных решить в соответствии с современными требованиями задачи по охране здоровья населения г. Рязани;
- обеспечение МУЗ средствами индивидуальной защиты, противопожарным оборудованием.

V. Ресурсное обеспечение Программы

(тыс. руб.)
   -----------------------T--------------------------------------------------------¬

¦ Годы ¦ Предполагаемые источники финансирования ¦
¦ +----------T-----------T-----------T------------T--------+
¦ ¦Гор.бюджет¦Потребность¦Потребность¦Внебюджетные¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦ в ¦ в ¦ средства ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ средствах ¦ средствах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обл.бюджета¦фед.бюджета¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-----------+-----------+------------+--------+
¦Общий объем¦ 399744,0¦ 122222,0¦ 120768,0¦ 4203,0¦646937,0¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы 2005 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гг., в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-----------+-----------+------------+--------+
¦2005 ¦ 55095,0¦ 14670,0¦ 14500,0¦ 500¦ 84265,0¦
+----------------------+----------+-----------+-----------+------------+--------+
¦2006 ¦ 66349,0¦ 16592,0¦ 16399,0¦ 571¦ 99340,0¦
+----------------------+----------+-----------+-----------+------------+--------+
¦2007 ¦ 63922,0¦ 18748,0¦ 18531,0¦ 645¦101201,0¦
+----------------------+----------+-----------+-----------+------------+--------+
¦2008 ¦ 69078,0¦ 21185,0¦ 20940,0¦ 730¦111203,0¦
+----------------------+----------+-----------+-----------+------------+--------+
¦2009 ¦ 71900,0¦ 23957,0¦ 23660,0¦ 825,0¦120342,0¦
+----------------------+----------+-----------+-----------+------------+--------+
¦2010 ¦ 73400,0¦ 27070,0¦ 26738,0¦ 932,0¦128140,0¦
L----------------------+----------+-----------+-----------+------------+---------


VI. Механизм реализации программы

Государственный заказчик программы - администрация г. Рязани. К участию в программе привлекаются управление здравоохранения администрации г. Рязани, Рязанское отделение Фонда обязательного медицинского страхования (РОФОМС), ЦГСЭН в Рязани, муниципальные учреждения здравоохранения г. Рязани.
В ходе реализации программы управление здравоохранения Рязани обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей подпрограмм, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Государственный заказчик программы ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав ее исполнителей.
Государственный заказчик программы ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета и бюджета области для финансирования мероприятий программы.

VII. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ее реализацией

Контроль за реализацией программы осуществляется в установленном порядке.
Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываются о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- улучшить здоровье граждан и стабилизировать демографическую ситуацию в г. Рязани;
- обеспечить снижение заболеваемости и смертности населения Рязани в трудоспособном возрасте;
- снизить инвалидизацию больных с заболеваниями социального характера;
- оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли;
- обеспечить проведение ежегодных профилактических осмотров населения с целью ранней диагностики злокачественных заболеваний не менее чем на 50%, женщин не менее 60%;
- обеспечить охват профилактическими прививками подлежащего контингента населения не ниже 95%;
- обеспечить эффективность ежегодной диспансеризации детей не менее чем на 95%;
- обеспечить проведение ежегодного профилактического обследования населения на туберкулез не менее 50%;
- своевременное обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами за счет 100% освоения средств, гарантированно предусмотренных в бюджете города;
- обеспечить 100% проведение специфической профилактики новорожденных из групп риска от заражения ВИЧ-инфекцией;
- исключить возможность профессиональных заболеваний медицинских работников;
- обеспечить 100% охват вновь выявленных больных артериальной гипертонией по показаниям лечением и необходимой реабилитацией;
- обеспечить освоение средств на укрепление материально-технической базы МУЗ на 100%.
Социально-экономическая эффективность программы заключается:
- в улучшении демографической ситуации в городе за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения;
- в сохранении трудового потенциала;
- в стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит остановить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, инфекционными болезнями, онкологическими заболеваниями, в снижении числа случаев осложнений, возникших вследствие заболевания сахарным диабетом и артериальной гипертонией (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца, острых нарушений мозгового кровообращения);
- в повышении эффективности и качества оказания медицинской помощи;
- в формировании здорового образа жизни населения города на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;
- в повышении квалификации кадрового состава здравоохранения.
Экономическая эффективность программы заключается в оптимизации расходов на профилактику, диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) заболеваний социального характера и реабилитацию больных.

   ------------------------------------------------------------------

План мероприятий по реализации данной программы на 2007 год утвержден Решением Рязанского городского Совета от 29.03.2007 № 226-III.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

План мероприятий по реализации данной программы на 2005 год утвержден Решением Рязанского городского Совета от 19.05.2005 № 237-III.
   ------------------------------------------------------------------

ПЛАН
ФИНАНСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2005 - 2010 ГГ.
ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. руб.)
   ---T-----------------------T-----------------------------------------------T-----------------T----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ ¦ ¦ План финансирования из городского бюджета ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ИТОГО ¦
+--+-----------------------+------T-----T------T------T------T------T------+------T-----T----+-----T-----T----+------T-----T----+------T-----T----+------T-----T----+------T-----T----+------T-----T----+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Всего ¦фед.б.¦обл.б¦внеб¦фед.б¦обл.б¦внеб¦фед.б.¦обл.б¦внеб¦фед.б.¦обл.б¦внеб¦фед.б.¦обл.б¦внеб¦фед.б.¦обл.б¦внеб¦фед.б.¦обл.б¦внеб¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦1 ¦"Улучшение здоровья¦ 8525¦ 8900¦ 9300¦ 9800¦10200 ¦10700 ¦ 57425¦ 130¦ 1100¦ ¦ 146¦ 1244¦ ¦ 165¦ 1406¦ ¦ 186¦ 1589¦ ¦ 210¦ 1795¦ ¦ 237¦ 2028¦ ¦ 1074¦ 9162¦ 0¦
¦ ¦матери и ребенка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦2 ¦"Неотложные меры борьбы¦ 5600¦ 5500¦ 4500¦ 6500¦ 6600¦ 6800¦ 35500¦ 2470¦ 1100¦ ¦ 2793¦ 1244¦ ¦ 3156¦ 1406¦ ¦ 3566¦ 1589¦ ¦ 4029¦ 1795¦ ¦ 4552¦ 2028¦ ¦ 20566¦ 9162¦ 0¦
¦ ¦с туберкулезом в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦3 ¦"Анти-спид" ¦ 700¦ 700¦ 700¦ 700¦ 800¦ 900¦ 4500¦ 180¦ 200¦ 350¦ 204¦ 227¦ 400¦ 229¦ 255¦ 450¦ 260¦ 288¦ 540¦ 294¦ 345¦ 610¦ 332¦ 390¦ 689¦ 1499¦ 1705¦3039¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦4 ¦"Вакцинопрофилактика" ¦ 2000¦ 2950¦ 3500¦ 3550¦ 3400¦ 2500¦ 17900¦ 4674¦ 2702¦ 40¦ 5286¦ 3056¦ 51¦ 5974¦ 3453¦ 55¦ 6750¦ 3902¦ 40¦ 7627¦ 4409¦ 45¦ 8619¦ 4982¦ 51¦ 38930¦22504¦ 282¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦5 ¦"Сахарный диабет" ¦ 6480¦ 7329¦ 8282¦ 9358¦10200 ¦10500 ¦ 52149¦ 3306¦ 5472¦ 110¦ 3739¦ 6189¦ 120¦ 4225¦ 6993¦ 140¦ 4774¦ 7902¦ 150¦ 5395¦ 8929¦ 170¦ 6096¦10090¦ 192¦ 27535¦45575¦ 882¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦6 ¦Профилактика ¦ 2150¦ 2670¦ 3190¦ 3720¦ 3900¦ 4000¦ 19630¦ 563¦ 596¦ ¦ 638¦ 674¦ ¦ 720¦ 762¦ ¦ 816¦ 862¦ ¦ 922¦ 974¦ ¦ 1041¦ 1100¦ ¦ 4700¦ 4968¦ 0¦
¦ ¦внутрибольничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦7 ¦"Артериальная ¦ 2040¦ 8500¦ 2650¦ 1650¦ 2500¦ 3500¦ 20840¦ 535¦ 500¦ ¦ 605¦ 565¦ ¦ 686¦ 639¦ ¦ 773¦ 721¦ ¦ 873¦ 815¦ ¦ 987¦ 921¦ ¦ 4459¦ 4161¦ 0¦
¦ ¦гипертония и ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осложнения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦8 ¦Укрепление МТБ ¦ 27600¦29800¦31800 ¦33800 ¦34300 ¦34500 ¦191800¦ 2642¦ 3000¦ ¦ 2988¦ 3393¦ ¦ 3376¦ 3834¦ ¦ 3815¦ 4332¦ ¦ 4310¦ 4895¦ ¦ 4874¦ 5531¦ ¦ 22005¦24985¦ 0¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦ ¦Всего ¦ 55095¦66349¦63922 ¦69078 ¦ ¦ ¦399744¦ 14500¦14670¦ ¦16399¦16592¦ ¦ 18531¦18748¦ ¦ 20940¦21185¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70370¦71195¦ 0¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦ ¦По остальным программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6520¦ 6496¦ ¦ 7374¦ 7347¦ ¦ 8332¦ 8302¦ ¦ 9416¦ 9381¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31642¦31526¦ 0¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦9 ¦Всего - 65 ¦55095 ¦66349¦ 63922¦ 69078¦ 71900¦ 73400¦399744¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦10¦Фед. б. - 17,1 ¦14500 ¦16399¦ 18531¦ 20940¦ 23660¦ 26738¦120768¦ 14500¦14670¦ 500¦16399¦16592¦ 571¦ 18531¦18748¦ 645¦ 20940¦21185¦ 730¦ 23660¦23957¦ 825¦ 26738¦27070¦ 932¦120768¦12222¦4203¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦11¦Обл. б. - 17,3 ¦14670 ¦16592¦ 18748¦ 21185¦ 23957¦ 27070¦122222¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦12¦Внеб. ф. - 0,6 ¦ 500¦ 571¦ 645¦ 730¦ 825¦ 932¦ 4 203¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+
¦13¦Всего затрат ¦84765 ¦99911¦101846¦111933¦120342¦128140¦646937¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+-----




ПОДПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ТУБЕРКУЛЕЗА"

(тыс. руб.)
   ----T-----------------T---------------T--------------------------------T---------------T---------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Исполнитель, ¦ Срок реализации мероприятий по ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп ¦ мероприятий ¦ источник ¦ годам и объем финансирования ¦финансирование,¦предполагаемого¦
¦ ¦ ¦финансирования +----T----T----T-----T-----T-----+ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005¦2006¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦1. ¦Приобретение ¦УЗГ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦современного ¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦диагностического ¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранней ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦
¦ ¦(пленочные и¦Гор. бюджет ¦5600¦5500¦4500¦ 6500¦ 6600¦ 6800¦35500 ¦туберкулеза ¦
¦ ¦цифровые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦флюорографы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгеновские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппараты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦2. ¦Совершенствование¦ГУЗ, главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В рамках ¦Снижение ¦
¦ ¦медицинской ¦подростковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего ¦заболеваемости ¦
¦ ¦помощи по¦врач, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦туберкулезом ¦
¦ ¦профилактике ¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди ¦
¦ ¦туберкулеза у¦МУЗ ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦
¦ ¦детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков: ¦Гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1¦Улучшение ¦РОФОМС ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулеза у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2¦Совершенствование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦3. ¦Повышение ¦ГУЗ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В рамках ¦Улучшение ¦
¦ ¦квалификации ¦врачи МУЗ ¦ +¦ +¦ +¦ ¦ +¦ ¦ текущего ¦работы по ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦профилактике ¦
¦ ¦работников по¦Гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза, ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своевременности¦
¦ ¦профилактики и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и качества его ¦
¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦
¦ ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦4. ¦Всего ¦Гор. бюджет ¦5600¦5500¦4500¦ 6500¦ 6600¦ 6800¦ 35500¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦5. ¦Медоборудование ¦Федеральный б-т¦2470¦2793¦3156¦ 3566¦ 4029¦ 4552¦ 20556¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦6. ¦Медоборудование ¦Областной б-т ¦1100¦1244¦1406¦ 1589¦ 1795¦ 2028¦ 9162¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦7. ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦8. ¦Всего по всем¦ ¦9170¦9537¦9062¦11655¦12424¦13380¦ 65218¦ ¦
¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+---------------+----------------




ПОДПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ"

(тыс. руб.)
   ----T-------------------------T--------------T------------------------------T--------------T---------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Исполнитель, ¦Срок реализации мероприятий по¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп ¦ мероприятий ¦ источник ¦ годам и объем финансирования ¦финансирование¦предполагаемого¦
¦ ¦ ¦финансирования+----T-----T----T----T----T----+ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦1. ¦Приобретение современного¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦медицинского ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦оборудования: (аппарат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦
¦ ¦Холтеровского ¦Гор. бюджет ¦2040¦ 8500¦2650¦1650¦2500¦3500¦ ¦артериальной ¦
¦ ¦мониторирования, следящий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20840¦гипертонии и ее¦
¦ ¦кардиомонитор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осложнений ¦
¦ ¦ЭКГ-аппарат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дефибриллятор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допплер-приставка к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УЗИ-аппарату, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эхокардиограф, аппарат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧПЭС и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦2. ¦Совершенствование ¦Главные врачи ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦В рамках ¦Своевременное ¦
¦ ¦работы по профилактике¦МУЗ, РОФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего ¦выявление ¦
¦ ¦артериальной гипертонии и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦артериальной ¦
¦ ¦ее осложнений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонии и ¦
¦ ¦проведение массовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ее осложнений ¦
¦ ¦медицинских осмотров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦3. ¦Совершенствование ¦Главные врачи ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦В рамках ¦Снижение ¦
¦ ¦реабилитационных ¦МУЗ, РОФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего ¦инвалидизации ¦
¦ ¦мероприятий у больных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦и смертности ¦
¦ ¦осложнениями АГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от осложнений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АГ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦4. ¦Повышение квалификации¦Главные врачи,¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦В рамках ¦Улучшение ¦
¦ ¦медицинских работников по¦гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего ¦качества ¦
¦ ¦вопросам профилактики,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦диагностики и ¦
¦ ¦диагностики и лечения АГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения АГ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и осложнений ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦5. ¦Всего: ¦Гор. бюджет ¦2040¦ 8500¦2650¦1650¦2500¦3500¦ 20840¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦6. ¦Медоборудование ¦Федеральный ¦ 535¦ 605¦ 686¦ 773¦ 873¦ 987¦ 4459¦ ¦
¦ ¦ ¦б-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦7. ¦Медоборудование ¦Областной б-т ¦ 500¦ 565¦ 639¦ 721¦ 815¦ 921¦ 4161¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦8. ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+---------------+
¦9. ¦Всего по всем источникам¦ ¦3075¦ 9670¦3975¦3144¦4188¦5408¦ 29460¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+--------------+----+-----+----+----+----+----+--------------+----------------




ПОДПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ"
(АНТИ-СПИД)

(тыс. руб.)
   ---T------------------------T--------------T-----------------------------T---------------T----------------¬

¦NN¦Наименование мероприятий¦ Исполнитель, ¦ Срок реализации мероприятий ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп¦ ¦ источник ¦ по годам и объем ¦финансирование,¦предполагаемого ¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ финансирования ¦ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----T----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 1¦Обеспечение защиты мед.¦ГУЗ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Профилактика ¦
¦ ¦персонала: ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональной¦
¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦- средств индивидуальной¦Гор. бюджет ¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ 144¦медработников ¦
¦ ¦защиты медперсонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(перчатки хирургические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кольчужные, маски, очки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экраны и т.д.); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- мед. препаратов для¦Гор. бюджет ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 60¦ ¦
¦ ¦профилактики заражения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медработников при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществлении ими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 2¦Приобретение ¦ГУЗ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Профилактика ¦
¦ ¦одноразового ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заражения ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пациентов ¦
¦ ¦инструментария ¦Гор. бюджет ¦ 240¦ 240¦ 240¦ 240¦ 240¦ 240¦ 1440¦ВИЧ-инфекцией ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во время ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦манипуляций ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 3¦Дополнительные соц.¦ГУЗ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦гарантии медработникам,¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ¦
¦ ¦работа которых связана с¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий в ¦
¦ ¦риском заражения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случае ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекцией ¦Гор. бюджет ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 300¦ 300¦ 300¦ 1500¦заражения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медработников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекцией ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 4¦Приобретение тест-систем¦ГУЗ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦для диагностики¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦
¦ ¦СПИД-индикаторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-индикаторных¦
¦ ¦заболеваний: гепатита В¦Гор. бюджет ¦ 220¦ 220¦ 220¦ 220¦ 220¦ 220¦ 1320¦заболеваний ¦
¦ ¦и С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 5¦Приобретение ¦ГУЗ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ¦
¦ ¦специфических средств¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специфической ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекции у¦Гор. бюджет ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 36¦новорожденных ¦
¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из группы риска ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 6¦Всего ¦Гор. бюджет ¦ 700¦ 700¦ 700¦ 700¦ 800¦ 900¦ 4500¦ ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 7¦Медоборудование ¦Федеральный ¦ 180¦ 204¦ 229¦ 260¦ 294¦ 332¦ 1489¦ ¦
¦ ¦ ¦б-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 8¦Медоборудование ¦Областной б-т ¦ 200¦ 204¦ 255¦ 288¦ 345¦ 390¦ 1705¦ ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦ 9¦Средства индивидуальной¦Внебюджетные ¦ 350¦ 400¦ 450¦ 540¦ 610¦ 689¦ 3039¦ ¦
¦ ¦защиты медперсонала ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------+
¦10¦Всего по всем источникам¦ ¦1430¦1508¦1634¦1788¦2049¦2311¦ 10733¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------




ПОДПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ"

(тыс. руб.)
   ---T--------------------------T--------------T-----------------------------T---------------T-----------------¬

¦NN¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок реализации мероприятий ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп¦ мероприятий ¦ и ¦ по годам и объемы ¦финансирование,¦ предполагаемого ¦
¦ ¦ ¦ источник ¦ финансирования ¦ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦финансирования+----T----T----T----T----T----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦1.¦Обеспечение МУЗ¦ГУЗ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦дезинфицирующими ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦средствами ¦Гор. бюджет ¦2000¦2500¦3000¦3500¦3650¦3700¦ 18350¦дезинфекционных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦2.¦Улучшение ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦материально-технического ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦обеспечения МУЗ:¦Гор. бюджет ¦ 150¦ 170¦ 190¦ 220¦ 250¦ 300¦ 1280¦дезинфекционно- ¦
¦ ¦оборудованием для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стерилизационных ¦
¦ ¦дезинфекции и стерилизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦
¦ ¦(уст. "Кронт", СТЭЛ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактика ВБИ ¦
¦ ¦фильтры для НДА, столы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Панмед", гласперленовые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стерилизаторы, газовые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦камеры и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦3.¦Обеспечение медперсонала¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ Профилактика ¦
¦ ¦средствами индивидуальной¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦профессиональной ¦
¦ ¦защиты (костюм "Кварц") ¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦финансирования ¦ заболеваемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медработников ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦4.¦Обучение медицинского¦ГУЗ, ГЦ ГСЭН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦Совершенствование¦
¦ ¦персонала МУЗ по вопросам¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ методов ¦
¦ ¦борьбы и профилактики ВБИ ¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦профилактики ВБИ ¦
¦ ¦ ¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦5.¦Совершенствование ¦ГУЗ, ГЦ ГСЭН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ Снижение ¦
¦ ¦мероприятий по обеспечению¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ заболеваемости ¦
¦ ¦госпитальной гигиены,¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ВБИ ¦
¦ ¦определение стратегии и¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тактики рационального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения антибиотиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦6.¦Совершенствование ¦ГЦ ГСЭН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ Снижение ¦
¦ ¦лабораторной ¦Федеральный ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ текущего ¦ заболеваемости ¦
¦ ¦диагностики и мониторинга ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ВБИ ¦
¦ ¦возбудителей ВБИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦7.¦Совершенствование системы¦ГЦ ГСЭН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ Снижение ¦
¦ ¦эпидемиологического ¦Федеральный ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ текущего ¦ заболеваемости ¦
¦ ¦надзора за выявляемостью,¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ВБИ ¦
¦ ¦учетом ВБИ и организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий, направленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на их предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦8.¦Обеспечение инфекционной¦ГУЗ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ Профилактика ¦
¦ ¦безопасности при сборе,¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦профессиональной ¦
¦ ¦утилизации отходов мед.¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦финансирования ¦ заболеваемости ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медработников ¦
¦ ¦(иглоотсекатели, однор.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦твердые контейнеры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦9.¦Всего ¦Гор. бюд. ¦2150¦2670¦3190¦3720¦3900¦4000¦ 19630¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦10¦Медоборудование ¦Федеральный ¦ 563¦ 638¦ 720¦ 816¦ 922¦1041¦ 4700¦ ¦
¦ ¦ ¦б-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦11¦Дез. средства ¦Областной б-т ¦ 596¦ 674¦ 762¦ 862¦ 974¦1100¦ 4968¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦12¦ ¦Внебюджетные ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+-----------------+
¦13¦Всего по всем ¦ ¦3309¦3982¦4672¦5398¦5796¦6141¦ 29298¦ ¦
¦ ¦источникам финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--------------------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+------------------




ПОДПРОГРАММА
"ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

(тыс. руб.)
   ---T-----------------------T--------------T-------------------------------------T---------------T-----------------¬

¦NN¦ Наименование ¦Исполнитель и ¦Срок реализации мероприятий по годам ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп¦ мероприятий ¦ источник ¦ и объем финансирования ¦финансирование,¦ предполагаемого ¦
¦ ¦ ¦финансирования+----T-----T-----T-----T-----T--------+ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦1.¦Приобретение вакцин и¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦расходных материалов¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иммунного статуса¦
¦ ¦для иммунопрофилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦
¦ ¦по эпидпоказаниям¦Гор. бюджет ¦2000¦ 2700¦ 3200¦ 3200¦ 3100¦ 2300¦ 16500¦снижение ¦
¦ ¦(вакцина против¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционной ¦
¦ ¦гепатита В, кори,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦краснухи, гриппа,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидпаротита, спирт,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вата, шприцы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦2.¦Приобретение и¦Главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦Совершенствование¦
¦ ¦внедрение ¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦учета ¦
¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦профилактических ¦
¦ ¦прививочных ¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦прививок ¦
¦ ¦сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦3.¦Программно-компьютерное¦Главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование¦
¦ ¦обеспечение учета¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических ¦
¦ ¦прививок в¦Гор. бюджет ¦ -¦ 250¦ 300¦ 350¦ 300¦ 200¦ 1400¦прививок ¦
¦ ¦поликлиниках, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживающих взрослое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦4.¦Всего ¦Гор. бюджет ¦2000¦ 2950¦ 3500¦ 3550¦ 3400¦ 2500¦ 17900¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦5.¦Вакцины ¦Федеральный ¦4674¦ 5286¦ 5974¦ 6750¦ 7627¦ 8619¦ 38930¦ ¦
¦ ¦ ¦б-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦6.¦Вакцины ¦Областной б-т ¦2702¦ 3056¦ 3453¦ 3902¦ 4409¦ 4982¦ 22504¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦7.¦Программно-компьютерное¦Внебюджетные ¦ 40¦ 51¦ 55¦ 40¦ 45¦ 51¦ 282¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+-----------------+
¦8.¦Всего по всем¦ ¦9416¦11343¦12982¦14242¦15481¦ 16152¦ 79616¦ ¦
¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------+--------------+----+-----+-----+-----+-----+--------+---------------+------------------




ПОДПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА"

(тыс. руб.)
   ---T---------------------T--------------T---------------------------------------T---------------T---------------¬

¦NN¦ Наименование ¦ Исполнитель, ¦Срок реализации мероприятий по годам и ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп¦ мероприятий ¦ источник ¦ объем финансирования ¦финансирование,¦предполагаемого¦
¦ ¦ ¦финансирования+----T-----T-----T-----T------T---------+ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦1.¦Приобретение ¦УЗГ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦современного ¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦медицинского ¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики и ¦
¦ ¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения ¦
¦ ¦детских ЛПУ и¦Гор. бюджет ¦3825¦ 4000¦ 4200¦ 4500¦ 4800¦ 5100¦ 26425¦беременных, ¦
¦ ¦отделений, род. домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожениц, детей ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦2.¦Совершенствование ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модернизация ¦
¦ ¦организации ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса учета ¦
¦ ¦медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и контроля в ¦
¦ ¦беременным, ¦Гор. бюджет ¦ 300¦ 400¦ 500¦ 600¦ 700¦ 800¦ 3300¦ЛПУ ¦
¦ ¦роженицам, детям.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Введение современных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления в МУЗ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратно-программных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦3.¦Обеспечение ¦УЗГ, зав. МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ¦
¦ ¦продуктами питания¦"Молочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦детей 1-2 года жизни ¦кухня" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепления ¦
¦ ¦ ¦Гор. бюджет ¦4400¦ 4500¦ 4600¦ 4700¦ 4700¦ 4800¦ 27700¦здоровья детей ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦4.¦Всего: ¦Гор. бюджет ¦8525¦ 8900¦ 9300¦ 9800¦ 10200¦ 10700¦ 57425¦ ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦5.¦Медоборудование ¦Федеральный ¦ 130¦ 146¦ 165¦ 186¦ 210¦ 237¦ 1074¦ ¦
¦ ¦ ¦б-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦6.¦Медоборудование ¦Областной б-т ¦1100¦ 1244¦ 1406¦ 1589¦ 1795¦ 2028¦ 9162¦ ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦7.¦ ¦Внебюджетные ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+---------------+
¦8.¦Всего по всем¦ ¦9755¦10290¦10871¦11575¦ 12205¦ 12965¦ 67661¦ ¦
¦ ¦источникам фин-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------------------+--------------+----+-----+-----+-----+------+---------+---------------+----------------




ПОДПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

(тыс. руб.)
   ---T---------------T--------------T-----------------------------T---------------T---------------¬

¦NN¦ Наименование ¦ Исполнитель, ¦ Срок реализации мероприятий ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп¦ мероприятий ¦ источник ¦ по годам и объем ¦финансирование,¦предполагаемого¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ финансирования ¦ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----T----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+---------------+
¦1.¦Проведение ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦Улучшение ¦
¦ ¦мероприятий по ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦качества ранней¦
¦ ¦улучшению ¦Гор. бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦диагностики ¦
¦ ¦профилактики ¦РОФОМС ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦онкозаболеваний¦
¦ ¦и раннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онкологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+---------------+
¦2.¦Проведение ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦Улучшение ¦
¦ ¦мероприятий по ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦качества ¦
¦ ¦улучшению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦лечения ¦
¦ ¦качества ¦Гор. бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологических ¦
¦ ¦лечения ¦РОФОМС ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦
¦ ¦онкологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+---------------+
¦3.¦Повышение ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦Улучшение ¦
¦ ¦квалификации ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦качества ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦профилактики, ¦
¦ ¦работников по ¦Гор. бюджет ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦диагностики, ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения ¦
¦ ¦профилактики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологических ¦
¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦
¦ ¦онкологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+---------------+
¦4.¦Проведение ¦ГУЗ, главный ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ В пределах ¦Создание ¦
¦ ¦организационной¦врач гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦условий для ¦
¦ ¦работы по ¦больницы № 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦лечения ¦
¦ ¦созданию ¦Гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных с ¦
¦ ¦хосписа для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терминальными ¦
¦ ¦больных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадиями ¦
¦ ¦терминальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологических ¦
¦ ¦стадиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦
¦ ¦онкозаболеваний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------------+--------------+----+----+----+----+----+----+---------------+----------------




ПОДПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА"

(тыс. руб.)
   ----T-------------------------T--------------T-----------------------------------T---------------T---------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Исполнитель, ¦ Срок реализации мероприятий по ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп ¦ мероприятий ¦ источник ¦ годам и объем финансирования ¦финансирование,¦предполагаемого¦
¦ ¦ ¦финансирования+-----T-----T-----T-----T-----T-----+ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 1.¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦диабетологической службы:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+ранней ¦
¦1.1¦Оснащение городского¦УЗГ, главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦диагностики ¦
¦ ¦эндокринологического ¦врач ГБ № 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦и лечения ¦
¦ ¦Центра современным¦Гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦сахарного ¦
¦ ¦оборудованием ¦эндокринолог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабета ¦
¦ ¦ ¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+ ¦
¦1.2¦Обеспечение ¦УЗГ, главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ ¦
¦ ¦функционирования ¦врач ГБ № 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦
¦ ¦Государственного ¦Гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦Регистра СД на базе¦эндокринолог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эндокринологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+ ¦
¦1.3¦Развитие сети "Школ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ ¦
¦ ¦диабета" ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦
¦ ¦ ¦Гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦эндокринолог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+ ¦
¦1.4¦Повышение квалификации¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ ¦
¦ ¦медицинских работников ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦
¦ ¦по вопросам ¦Гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦профилактики, ¦эндокринолог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики, лечения¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарного диабета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 2.¦Организация современного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦уровня лечения больных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦сахарным диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+сахарного ¦
¦2.1¦Обеспечение инсулинами¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабета ¦
¦ ¦(человеческими и свиными¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многокомпонентными) ¦Гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эндокринолог ¦ 6480¦ 7329¦ 8282¦ 9358¦10200¦10500¦ 52149¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+ ¦
¦2.2¦Обеспечение ¦Гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В пределах ¦ ¦
¦ ¦таблетированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦
¦ ¦сахароснижающими ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦средствами, средствами¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуального контроля,¦Гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами введения¦эндокринолог ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инсулина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+ ¦
¦2.3¦Обеспечение бригад ¦Гор. бюджет¦ +¦ +¦ +¦ +¦ ¦ ¦ В пределах ¦ ¦
¦ ¦скорой помощи средствами¦УЗГ, главный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦
¦ ¦для экстренной¦врач ССМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больным сахарным диабетом¦Гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 3.¦Организация системы¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В рамках ¦Улучшение ¦
¦ ¦профилактики сахарного¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦работы по ¦
¦ ¦диабета и его осложнений.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦профилактике ¦
¦ ¦Проведение ¦Гор. бюджет ¦ +¦ +¦ +¦ ¦ +¦ ¦ ¦сахарного ¦
¦ ¦санитарно-просветительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабета и его ¦
¦ ¦работы, направленной на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осложнений ¦
¦ ¦профилактику диабета и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦его осложнений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 4.¦Всего ¦Гор. бюджет ¦ 6480¦ 7329¦ 8282¦ 9358¦10200¦10500¦ 52149¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 5.¦Обеспечение инсулинами и¦Федеральный ¦ 3306¦ 3739¦ 4225¦ 4797¦ 5395¦ 6096¦ 27535¦ ¦
¦ ¦таблетизированными ¦б-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 6.¦Обеспечение инсулинами и¦Областной б-т ¦ 5472¦ 6189¦ 6993¦ 7902¦ 8929¦10090¦ 45575¦ ¦
¦ ¦таблетизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 7.¦Обеспечение инсулинами и¦Внебюджетные ¦ 110¦ 120¦ 140¦ 150¦ 170¦ 192¦ 882¦ ¦
¦ ¦таблетизированными ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+---------------+
¦ 8.¦Всего по всем источникам¦ ¦15368¦17377¦19640¦22184¦24694¦26878¦ 126141¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+----------------




ПОДПРОГРАММА
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ МУЗ К РАБОТЕ В ЧС"

(тыс. руб.)
   ---T--------------T--------------T---------------------------------------T---------------T---------------¬

¦NN¦ Наименование ¦Исполнитель и ¦Срок реализации мероприятий по годам и ¦ Необходимое ¦ Описание ¦
¦пп¦ мероприятий ¦ источник ¦ объемы финансирования ¦финансирование,¦предполагаемого¦
¦ ¦ ¦финансирования+-----T-----T-----T-----T-----T---------+ всего ¦ результата ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦1 ¦Приобретение ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦современного ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦медицинского ¦Гор. бюджет ¦ 4500¦ 5000¦ 5500¦ 6000¦ 6100¦ 6200¦ 33300¦диагностики и ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения ¦
¦ ¦и аппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦2 ¦Капитальное ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦строительство ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦и ¦Гор. бюджет ¦13500¦14500¦15400¦16300¦16400¦ 16400¦ 92500¦обеспечения ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦
¦ ¦МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦3 ¦Капитальный ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦ремонт МУЗ ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦ ¦Гор. бюджет ¦ 7500¦ 8000¦ 8500¦ 9000¦ 9200¦ 9300¦ 51500¦обеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦4 ¦Внедрение ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рациональное ¦
¦ ¦энерго- ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование ¦
¦ ¦сберегающих ¦Гор. бюджет ¦ 1500¦ 1600¦ 1700¦ 1800¦ 1900¦ 1900¦ 10400¦энергоресурсов ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(счетчиков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦5 ¦Формирование ¦УЗГ, главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦и обновление ¦врачи МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивости ¦
¦ ¦медицинского ¦Гор. бюджет ¦ 600¦ 700¦ 700¦ 700¦ 800¦ 800¦ 4300¦работы МУЗ при ¦
¦ ¦имущества для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС и ГО ¦
¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи при ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и для ГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦6 ¦Всего ¦Гор. бюджет ¦27600¦29800¦31800¦33800¦34300¦ 34500¦ 191800¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦7 ¦Капитальное ¦Федеральный ¦ 2642¦ 2988¦ 3376¦ 3815¦ 4310¦ 4874¦ 22005¦ ¦
¦ ¦строительство ¦б-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦8 ¦Капитальное ¦Областной б-т ¦ 3000¦ 3393¦ 3834¦ 4332¦ 4895¦ 5531¦ 24985¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦9 ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+---------------+
¦10¦Всего по всем ¦ ¦33242¦36181¦39010¦41947¦43505¦ 44905¦ 238790¦ ¦
¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+---------------+----------------


Начальник управления
Л.А.САКС


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru