Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







"ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (2002 - 2004 ГГ.)"
(утв. Решением Рязанского городского Совета от 14.02.2002 № 42)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






Утверждена
решением Рязанского
городского Совета
от 14 февраля 2002 г. № 42

Приложение № 14

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

ПАСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(2002 - 2004 ГГ.)"

Наименование программы Городская целевая программа "Развитие
культуры и сохранение культурного
наследия (2002 - 2004 гг.)"

Основание для разработки Распоряжение главы администрации
программы г. Рязани от 02.11.2001 № 961-р

Муниципальный заказчик - Управление культуры и искусства
координатор программы администрации г. Рязани

Основной разработчик Управление культуры и искусства
программы администрации г. Рязани

Исполнители программы Организации и учреждения культуры,
искусства и кинематографии г. Рязани

Цель программы Создание в регионе оптимальных
условий для развития культурного
потенциала и сохранения культурного
наследия, для реализации равных
возможностей доступа всех жителей
города к культурным ценностям.
Формирование ценностных ориентаций
личности и социальных групп

Сроки реализации программы 2002 - 2004 гг.

Перечень подпрограмм "Сохранение традиционной народной
культуры и развитие культурно -
досуговой деятельности"

"Поддержка молодых дарований и
развитие образовательной системы
культуры и искусства"

"Совершенствование материально -
технической базы сферы культуры"

"Развитие библиотечного дела в г.
Рязани"

Объемы и источники Федеральный бюджет - 5,1
финансирования программы Бюджет субъекта Федерации - 2,11
(млн. руб.) Муниципальный бюджет - 14,69
Общий объем финансирования
по программам - 26,8
Внебюджетные источники - 4,9

Объемы финансирования программы на 2002 - 2004 г. носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке.

Ожидаемые результаты - расширение возможностей для
реализации программы приобщения жителей г. Рязани к
культурным ценностям и культурным
благам,
- сохранение кадрового потенциала,
- эффективное сохранение и
использование культурного наследия,
- совершенствование, укрепление
материально - технической базы
учреждений культуры города

Система организации контроля Контроль за реализацией программы
за исполнением программы осуществляет управление культуры и
искусства администрации г. Рязани в
порядке, установленном для контроля
за реализацией городских целевых
программ.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Городская целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия (2002 - 2004 гг.)" (далее именуемая - Программа) разработана в целях реализации основных направлений политики администрации г. Рязани в области культуры на ближайшие 3 года.
Накопленный потенциал культуры в регионе в условиях становления рыночных отношений и демократизации общества требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа, ставшая основой при формировании приоритетов в работе управления культуры и искусства администрации г. Рязани.
Управление культуры и искусства организует свою деятельность на базе 19 муниципальных учреждений культуры (сеть муниципальных библиотек, образовательных учреждений культуры, мемориальный музей - усадьба акад. И.П.Павлова, культурно - досуговые учреждения и парки, а также курируемый муниципальный кинотеатр "Ока").
Из-за многолетней кризисной ситуации в стране (и в регионе, в частности) учреждения культуры не финансировались в необходимом объеме. В результате сегодня состояние отрасли культуры старейшего русского города с богатейшими культурными традициями и мощным культурным потенциалом не может удовлетворить в полной мере духовные потребности рязанцев.
Применение программных методов делает возможным решение стоящих сегодня перед отраслью культуры проблем не изолированно, а в широком взаимодействии с органами федеральной власти и субъекта Федерации. Применение программных методов в разработке целевой Программы обусловлено также возможностью участия г. Рязани в целевых программах - федеральной и областной, возможностью привлечения средств федерального и областного бюджетов для решения проблем культуры Рязани.

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями данной программы являются:
- сохранение и приумножение существующего комплекса муниципальных учреждений культуры, их доступность для населения;
- поиск новых, более эффективных путей существования и развития образовательных учреждений культуры в условиях новой социально - экономической ситуации в стране, внедрение в учебный процесс современных методик;
- техническая модернизация библиотечных процессов;
- обеспечение полноценного комплектования библиотечных фондов;
- расширение творческих возможностей учреждений клубного типа;
- создание условий для развития кинопоказа в учреждениях культуры различных организационно - правовых форм;
- возрождение городских парков как объектов культурно - досуговой деятельности;
- техническая модернизация объектов культуры, совершенствование их материально - технической базы;
- поддержка культурных инициатив;
- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей;
- сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры.
Для достижения этих целей необходимо решить ряд задач:
- улучшить условия труда работников культуры и искусства, повысить их жизненный уровень;
- стимулировать развитие профессиональной творческой среды, создать условия для развития народного творчества и участия населения в культурной жизни города;
- активизировать собственную хозяйственную и экономическую деятельность организаций и учреждений культуры;
- сконцентрировать бюджетные средства на приоритетных направлениях развития культуры в городе;
- осуществлять поддержку одаренных детей, развивать и поддерживать учебные заведения и организации, работающие с одаренными детьми;
- сохранять и приумножать музейные и библиотечные фонды.

3. Механизм реализации программы

Управление культуры и искусства администрации г. Рязани осуществляет организационно - управленческую деятельность по запуску и реализации Программы, разрабатывает и внедряет организационно - экономические механизмы.
В реализации Программы принимают участие учреждения и предприятия культуры и искусства г. Рязани.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по реализации мероприятий каждой подпрограммы.
Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач в рамках 4 подпрограмм:
1. Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно - досуговой деятельности.
2. Развитие библиотечного дела в Рязани.
3. Поддержка молодых дарований и развитие образовательной системы культуры и искусства.
4. Совершенствование материально - технической базы сферы культуры.

3. Распределение прогнозируемых объемов финансирования (млн. руб.)

   --------------------------T--------------T-----------------------¬

¦ Источники ¦ Объемы ¦ В том числе ¦
¦ финансирования ¦финансирования+-------T-------T-------+
¦ ¦ Всего ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦
+-------------------------+--------------+-------+-------+-------+
¦Всего ¦ 26,8 ¦ 12,0 ¦ 7,0 ¦ 7,8 ¦
+-------------------------+--------------+-------+-------+-------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------+-------+-------+-------+
¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ 5,1 ¦ 0,3 ¦ 2,9 ¦ 1,9 ¦
+-------------------------+--------------+-------+-------+-------+
¦Бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ 2,11 ¦ 0,16¦ 1,2 ¦ 0,75 ¦
+-------------------------+--------------+-------+-------+-------+
¦Муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ 14,69 ¦ 7,74¦ 2,2 ¦ 4,75 ¦
+-------------------------+--------------+-------+-------+-------+
¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 4,9 ¦ 3,8 ¦ 0,7 ¦ 0,4 ¦
L-------------------------+--------------+-------+-------+--------


ПОДПРОГРАММА
"Сохранение традиционной народной культуры
и развитие культурно - досуговой деятельности"

Масштабные изменения, происходящие в стране, социальная дезинтеграция сопровождаются потерей у многих граждан ценностных ориентиров. Огромную роль в формировании нового "ценностного" восприятия происходящих перемен призвана сыграть традиционная народная культура.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка деятелей культуры - путь к духовному возрождению страны. В этом направлении осуществляет свою деятельность управление культуры и искусства администрации г. Рязани.
Управление культуры и искусства города организует культурный досуг жителей г. Рязани на базе муниципальных культурно - досуговых учреждений. Число посетителей мероприятий составляет около 180 тысяч человек в год.
Работая в условиях обострения противоречий между воспроизводством культурных традиций и процессом экспансии упрощенных форм массовой культуры, размытости ценностных ориентиров, культурно - досуговые учреждения города эффективно ведут свою деятельность по созданию культурных благ путем предоставления большого количества услуг, необходимых для удовлетворения горожанами разнообразных культурных потребностей.
Соответствие духу времени и удовлетворение существующих культурных запросов общества, развитие творческого потенциала и сохранение традиций народной культуры - направления развития культурно - досуговой деятельности учреждений культуры и искусства г. Рязани.
В рамках трехлетней программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" данная подпрограмма определяет следующие цели и задачи:
- сохранение накопленного культурного потенциала;
- обеспечение реализации прав граждан на доступ к различным видам искусств;
- создание необходимых условий для выявления, становления и развития талантов, расширение сферы их востребованности;
- обеспечение преемственности культурных традиций;
- поддержка инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Обеспечение стабильности и высокого творческого уровня клубных, любительских, профессиональных коллективов; оказание им постоянной квалифицированной методической и практической помощи.
2. Организация и проведение городских культурно - досуговых мероприятий, повышение их качества и эффективности, привлечение широких слоев населения к народному творчеству.
3. Проведение кинофестивалей, тематических кинопоказов, премьер фильмов, связанных с популяризацией российского кино.
4. Организация и проведение регионального фестиваля военно - патриотической песни "Салют, Победа!" (ДК "Приокский").
5. Увеличение объема разнообразных культурно - досуговых услуг для населения.
6. Совершенствование досуга молодежи, использование дискуссионных, конкурсно - познавательных форм работы, молодежных балов и праздников.
7. Дальнейшее развитие и совершенствование выставочной деятельности на базе выставочного зала МКЦ.
8. Реализация системы эффективной подготовки и переподготовки творческих кадров.
Основу финансового обеспечения подпрограммы составляют средства бюджетов различных уровней и привлеченные средства.
Распределение прогнозируемых источников финансирования подпрограммы "Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно - досуговой деятельности" по источникам и направлениям расходования средств на 2002 год отражено в ценах 2001 года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДАННОЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2002 ГОД

   -------------------------T--------------T---------------------------------¬

¦Наименование подпрограмм¦ Объем ¦ В том числе: ¦
¦ ¦финансирования+-----T---------T--------T--------+
¦ ¦ всего ¦ фонд¦ фонд ¦муницип.¦внебюд- ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦МК РФ¦ субъекта¦ бюджет ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации¦ ¦средства¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦1. День города. Праздник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Моя Рязань, моя любовь"¦ 450,0 ¦ - ¦ - ¦ 250,0¦ 200,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦2. Кинофестиваль "Боль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шая российская премьера"¦ 80,0 ¦ 40,0¦ - ¦ 20,0¦ 20,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦3. Организация и прове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дение регионального фес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиваля военно - патрио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тической песни "Салют,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Победа!" ¦ 110,0 ¦ 50,0¦ 5,0 ¦ 50,0¦ 5,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦4. Проведение кинофести-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валей тематических кино-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показов, премьер филь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мов, связанных с популя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ризацией российского ки-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦но ¦ 20,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦5. Праздник города "По-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦беде - песенный салют!" ¦ 110,0 ¦ - ¦ - ¦ 100,0¦ 10,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦6. Фестиваль "Музыкаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный фейерверк" ¦ 18,8 ¦ - ¦ 5,8 ¦ 10,0¦ 3,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦7. Конкурс танцевальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦импровизации "Король¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦танца" ¦ 20,0 ¦ - ¦ - ¦ 15,0¦ 5,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦8. Конкурс исполнителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦романса ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ 5,0¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦9. Конкурс - фестиваль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦духовых оркестров Ря-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занского гарнизона "Се-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребряные трубы" ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ 10,0¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦10. Городской праздник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Проводы Масленицы" ¦ 200,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 200,0¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦ИТОГО: ¦ 1023,8 ¦ 90,0¦ 10,8 ¦ 460,0¦ 463,0¦
L------------------------+--------------+-----+---------+--------+---------


ПОДПРОГРАММА
"Развитие библиотечного дела в г. Рязани"

Население г. Рязани обслуживают 2 библиотечные системы, которые объединяют 25 библиотек - филиалов. Библиотеки традиционно выполняют свои основные функции: удовлетворяют по мере возможностей информационные и библиотечные потребности как индивидуальных пользователей, так и коллективов, служат местом культурного общения жителей города всех возрастов.
Состояние библиотечного дела сегодня - это в конечном итоге вопрос о том, на какой информационной основе формируется политическое, экономическое, правовое, научное, культурное сознание граждан.
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в г. Рязани" имеет следующие цели:
- создание эффективной системы поддержки библиотек города как важнейших центров информирования населения по всем отраслям знаний;
- организация в библиотеках просветительской и культурно - досуговой работы;
- создание условий для обеспечения безопасности библиотечных фондов;
- обеспечение свободного доступа населения города к информации посредством создания качественно новой системы информационно - библиотечного обслуживания населения;
- модернизация библиотек;
- обеспечение полноценного комплектования фондов библиотек города;
- создание муниципальных информационных центров, центров правовой информации, работа библиотек в помощь местному самоуправлению;
- совершенствование библиотечного обслуживания, в том числе социально и экономически незащищенных групп населения: детей, юношества, инвалидов, ветеранов войны и труда.
Обеспечение их прав на библиотечное информационное обслуживание;
- развитие традиционных и внедрение новых форм работы библиотек города.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. Поддержка проектов библиотек города, направленных на развитие новых форм деятельности библиотек.
2. Создание межбиблиотечной компьютерной сети муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Рязани", срок 2002 - 2003 гг.
3. Осуществление комплекса мер по адаптации знаний и навыков библиотечных работников к новым требованиям путем проведения семинаров, курсов, конференций.
4. Приобретение особо ценной научной и методической литературы, повышение качественного состава и эффективности расходов при комплектовании фондов библиотек города.
5. Реализация национальной программы "Сохранение библиотечных фондов". Обеспечение нормативного режима хранения, реставрации и консервации библиотечных фондов.
6. Создание сети центров правовой информации в МУК "ЦБС г. Рязани", срок 2002 г.
7. Оснащение детских муниципальных библиотек современной информационной и компьютерной техникой с целью обеспечения своевременного доступа детей и подростков к информации.
Подпрограмма может финансироваться путем реализации принципов активного привлечения средств из различных источников, в том числе путем участия в конкурсах, грантах, программах. Однако бюджетное финансирование подпрограммы является основным и осуществляется через бюджет управления культуры и искусства администрации г. Рязани.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ДЕЛА В Г. РЯЗАНИ" НА 2002 ГОД

   -------------------------T--------------T---------------------------------¬

¦Наименование подпрограмм¦ Объем ¦ В том числе: ¦
¦ ¦финансирования+-----T---------T--------T--------+
¦ ¦ всего ¦ фонд¦ фонд ¦муницип.¦внебюд- ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦МК РФ¦ субъекта¦ бюджет ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации¦ ¦средства¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦1. Создание сети центров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правовой информации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУК "ЦБС г. Рязани" ¦ 250,0 ¦100,0¦ 30,0 ¦ 100,0¦ 20,0 ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦2. Комплектование фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотек города ¦ 1600,0 ¦ - ¦ - ¦ 1600,0¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦3. Оснащение детских му-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниципальных библиотек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современной информацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной и компьютерной тех-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦никой ¦ 30,0 ¦ - ¦ - ¦ 30,0¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦4. Создание оптимальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦условий хранения и сох-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранности библиотечных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов центральной го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родской библиотеки им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦С. Есенина ¦ 330,0 ¦ - ¦ - ¦ 330,0¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦5. Создание центра рус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ской словесности на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центральной детской биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиотеки г. Рязани ¦ 33,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ 30,0¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦ИТОГО: ¦ 2243,0 ¦100,0¦ 33,0 ¦ 2090,0¦ 20,0 ¦
L------------------------+--------------+-----+---------+--------+---------


ПОДПРОГРАММА
"Поддержка молодых дарований и развитие
образовательной системы культуры и искусства"

В городе Рязани ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей путем проведения конкурсов, фестивалей и других мероприятий. Существует мощная сеть образовательных учреждений города. Созданный в ДМШ № 1 учебно - консультационный пункт для особо одаренных детей проводит обучение по специальному учебному плану. В результате учащиеся УКП успешно участвуют в конкурсах разных уровней. Интенсивно развиваются средние профессиональные учреждения: лицей искусств и музыкальная школа - лицей № 2.
Лауреаты городских конкурсов и выставок успешно поступают в училища искусств и культуры. Ряды студентов пополняются хорошо подготовленными учащимися.
Постоянное воспроизводство творческих кадров, развитие системы художественного и культурологического образования, подготовка активных участников культурной жизни города - направления деятельности управления культуры и искусства администрации г. Рязани.
В то же время из-за многолетней кризисной экономической ситуации снижаются заинтересованность и реальные возможности родителей и педагогов в выявлении и развитии одаренных детей. Учебные заведения оказались без средств на организацию учебного процесса. Существующие детские творческие коллективы и студии нуждаются в серьезной материальной поддержке. С большим трудом решаются вопросы финансирования участников конкурсов.
Учитывая новую социально - экономическую ситуацию в стране, образовательные учреждения культуры ищут новые, эффективные пути существования и развития.
Данная подпрограмма ставит перед собой следующие цели:
- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей;
- обеспечение доступности начального художественного образования детей;
- развитие материально - технической базы учебных заведений;
- повышение качества и улучшение материального обеспечения конкурсов, фестивалей и других мероприятий для одаренных детей.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Проведение региональных, городских конкурсов, выставок, фестивалей.
2. Осуществление поддержки одаренных детей.
3. Развитие и поддержка учебных заведений начального художественного образования.
4. Проведение серии семинаров - совещаний с руководителями учреждений художественного образования детей по проблемам нормативно - правового и программно - методического обеспечения школ.
5. Разработка предложений по улучшению социального обеспечения работников учебных заведений.
6. Организация и проведение Всероссийского детского фестиваля хореографии "В гостях у Терпсихоры".
7. Организация и проведение межрегионального фестиваля русской народной песни и танца "Есенинская Русь".
8. Проведение Всероссийской научно - практической конференции по изучению опыта интеграции основного и дополнительного образования.
9. Развитие детского симфонического оркестра на базе музыкальной школы - лицея № 2.
10. Организация и проведение международного конкурса юных вокалистов "Солнечный зайчик".
11. Кинофестиваль "Литература и кино".
12. Создание эстетического и образовательного центра для детей и молодежи микрорайона Дашково - Песочня.
13. Изучение потребностей детей и родителей в дополнительных образовательных услугах.
14. Проведение организационно - методических мероприятий по программе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" НА 2002 ГОД

   -------------------------T--------------T---------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Объем ¦ В том числе: ¦
¦ подпрограммы ¦финансирования+-----T---------T--------T--------+
¦ ¦ всего ¦ фонд¦ фонд ¦муницип.¦внебюд- ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦МК РФ¦ субъекта¦ бюджет ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации¦ ¦средства¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦1. Организация и прове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дение Всероссийского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского фестиваля хоре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ографии "В гостях у Тер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психоры" ¦ 65,0 ¦ - ¦ - ¦ 65,0 ¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦2. Организация и прове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дение межрегионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского фестиваля рус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ской народной песни и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦танца "Есенинская Русь" ¦ 260,0 ¦ - ¦ 10,0 ¦ 100,0 ¦ 150,0 ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦3. Выставка детского ху-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дожественного творчества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Краски Рязани" ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ 10,0 ¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦4. Развитие детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦симфонического оркестра ¦ 350,0 ¦100,0¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 50,0 ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦5. Организация и прове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дение международного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурса юных вокалистов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Солнечный зайчик" ¦ 210,0 ¦ - ¦ 10,0 ¦ 50,0 ¦ 150,0 ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦6. Фестиваль оркестров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦баянов и русских народ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных инструментов ¦ 15,0 ¦ - ¦ - ¦ 15,0 ¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦7. Концерт юных дарова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний Рязани с муниц. ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кестром русских народных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инструментов ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ 5,0 ¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦8. Концерт лауреатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦международных, всерос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сийских, региональных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областных конкурсов ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ 10,0 ¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦ИТОГО: ¦ 925,0 ¦100,0¦ 120,0 ¦ 355.0 ¦ 350,0 ¦
L------------------------+--------------+-----+---------+--------+---------


ПОДПРОГРАММА
"Совершенствование материально -
технической базы сферы культуры"

В условиях острой нехватки бюджетных средств медленно решаются проблемы сохранения и развития материально - технической базы сферы культуры, которая сегодня требует укрепления и значительной поддержки. Явно недостаточны средства, выделяемые на ремонт зданий и техническое переоснащение учреждений культуры, обеспечение соответствия технического состояния зданий современным эксплуатационным требованиям, реконструкцию внутренних и наружных коммуникаций, систем пожаро - охранной сигнализации, а также на материально - техническое обеспечение творческих коллективов. Серьезное отставание от мирового уровня технических условий кинопоказа поставило эту отрасль на грань выживания. Значительные финансовые вложения предполагает перспектива восстановления парков культуры и отдыха города. Не могут в полной мере реализовать свои потенциальные возможности творческие коллективы из-за изношенности музыкальных инструментов и сценических костюмов, которые эксплуатируются в течение 13 - 15 лет.
Предполагаемая подпрограмма позволит более целенаправленно осуществлять финансирование по этому разделу деятельности управления культуры и искусства, сконцентрировав усилия федерального, областного и муниципального бюджетов для реализации конкретных проектов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" НА 2002 ГОД

   -------------------------T--------------T---------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Объем ¦ В том числе: ¦
¦ подпрограммы ¦финансирования+-----T---------T--------T--------+
¦ ¦ всего ¦ фонд¦ фонд ¦муницип.¦внебюд- ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦МК РФ¦ субъекта¦ бюджет ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации¦ ¦средства¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦1. Реконструкция и мо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дернизация, техническое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переоснащение кинотеатра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Ока" ¦ 1700,0 ¦ - ¦ - ¦ 200,0 ¦ 1500,0 ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦2. Сохранение парков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и отдыха ¦ 3000,0 ¦ - ¦ - ¦ 3000,0 ¦ - ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦3. Приобретение оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания для организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ 1045,0 ¦ - ¦ - ¦ 240,0 ¦ 805,0 ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦4. Капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий учреждений куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туры ¦ 2063,0 ¦ - ¦ - ¦ 1370,0 ¦ 693,0 ¦
+------------------------+--------------+-----+---------+--------+--------+
¦ИТОГО: ¦ 7808,0 ¦ - ¦ - ¦ 4810,0 ¦ 2998,0 ¦
L------------------------+--------------+-----+---------+--------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru