Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 09.09.1999 № 330
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 17.06.1999 № 222 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 1999 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", N№ 202-203, 21.09.1999 (без Приложений NN
2, 4, 5)


Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа)



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 9 сентября 1999 г. № 330

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ОТ 17.06.1999 № 222 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 1999 ГОД"

Рассмотрев обращение администрации города Рязани о внесении изменений в решение Рязанского городского Совета от 17.06.1999 № 222 "Об утверждении бюджета города Рязани на 1999 год", в связи с подготовкой к осенне - зимнему периоду и с целью обеспечения бесперебойной работы предприятий жилищно - коммунального хозяйства города, руководствуясь Федеральным законом "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", городской Совет решил:
1. Увеличить объем доходов и расходов бюджета города Рязани на 1999 год на 46880 тыс. рублей и внести изменения в решение Рязанского городского Совета от 17.06.1999 № 222 "Об утверждении бюджета города Рязани на 1999 год":
п. 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить бюджет города Рязани на 1999 год по расходам 767030 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 631995 тыс. рублей."
2. Внести изменения в Приложения к решению Рязанского городского Совета от 17.06.1999 № 222 "Об утверждении бюджета города Рязани на 1999 год": в Приложение № 1 согласно Приложению 1, в Приложение № 2 согласно Приложению 2, в Приложение № 3 согласно Приложению 3, в Приложение № 4 согласно Приложению 4, в Приложение № 5 согласно Приложению 5.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налогам (Малюгин В.Г.).

Заместитель председателя
Рязанского городского Совета
А.И.МИХАЙЛОВ





Приложение № 1
к решению Рязанского
городского Совета
от 9 сентября 1999 г. № 330

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Г. РЯЗАНИ НА 1999 Г.

   -------------------------------------T--------T----------T-----T--------¬

¦ Наименование доходов бюджета ¦Код ¦Утвержд. ¦Изме-¦Уточнен.¦
¦ ¦бюджетн.¦по бюджету¦нения¦бюджет ¦
¦ ¦класси- ¦на 1999 г.¦ (+) ¦на ¦
¦ ¦фикации ¦ ¦ (-) ¦1999 г. ¦
+------------------------------------+--------+----------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------------------+--------+----------+-----+--------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦1000000 ¦535516 ¦45300¦580816 ¦
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КАПИТАЛА ¦1010000 ¦180805 ¦21400¦202205 ¦
¦Налог на прибыль (доход) предприятий¦1010100 ¦ 73058 ¦11000¦ 84058 ¦
¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль предприятий и орга-¦1010101 ¦ 58458 ¦11000¦ 69458 ¦
¦низаций (резидентов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с физических лиц ¦1010200 ¦107505 ¦10400¦117905 ¦
¦Подоходный налог, удерживаемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями, учреждениями и орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦низациями ¦1010201 ¦ 99310 ¦10400¦109710 ¦
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОН-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦1020000 ¦ 70439 ¦ 5700¦ 76139 ¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦1020100 ¦ 63028 ¦ 5700¦ 68728 ¦
¦Налог на добавленную стоимость по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остальным товарам (работам, услу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гам), включая подакцизные продоволь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ств., ввозимые на территорию РФ ¦1020102 ¦ 56728 ¦ 5700¦ 62428 ¦
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦1040000 ¦ 68365 ¦ 5900¦ 74265 ¦
¦Налог на имущество предприятий ¦1040200 ¦ 66115 ¦ 5900¦ 72015 ¦
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦1400000 ¦175895 ¦12300¦188195 ¦
¦Местные налоги и сборы ¦1400500 ¦162820 ¦12300¦175120 ¦
¦Налог на содержание жилищного фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и объектов социально - культурной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦1400504 ¦144920 ¦12300¦157220 ¦
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦2000000 ¦ 49599 ¦ 1580¦ 51179 ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦2010000 ¦ 38759 ¦ 1580¦ 40339 ¦
¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной собст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венности ¦2010200 ¦ 36424 ¦ 1580¦ 38004 ¦
¦Прочие доходы от сдачи в аренду иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щества, находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦2010204 ¦ 10180 ¦ 1580¦ 11760 ¦
¦Итого доходов: ¦ ¦585115 ¦46880¦631935 ¦
L------------------------------------+--------+----------+-----+---------






Приложение № 2
к решению Рязанского
городского Совета
от 9 сентября 1999 г. № 330

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 1999 Г.

   -------------------------------------T-----T-------T------T-----T------¬

¦ Наименование доходов бюджета ¦Код ¦Код ¦Утвер.¦Изме-¦Уточн.¦
¦ ¦разд.¦эко- ¦по ¦нения¦ ¦
¦ ¦под- ¦ном. ¦бюджет¦ (+) ¦бюджет¦
¦ ¦раз- ¦ста- ¦на ¦ (-) ¦на ¦
¦ ¦дела ¦тьи ¦1999 г¦ ¦1999 г¦
+------------------------------------+-----+-------+------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------------------+-----+-------+------+-----+------+
¦II. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Медицинский вытрезвитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферты населению ¦0501 ¦130300 ¦ 90 ¦ 60¦ 150¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 1600 ¦ 60¦ 1660¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦III. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. 2 Управление троллейбуса ¦ ¦ ¦ 21165¦ 4000¦ 25165¦
¦Субсидии ¦1005 ¦130110 ¦ 19065¦ 4000¦ 23065¦
¦п. 3 Автоколонна 1310 ¦ ¦ ¦ 20500¦ 6000¦ 26500¦
¦Субсидии ¦1001 ¦130110 ¦ 17500¦ 6000¦ 23500¦
¦п. 4 МУ ЖКХ "Дирекция единого за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казчика" ¦ ¦ ¦ 71998¦ 1440¦ 73438¦
¦Расходы на покрытие убытков по со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держанию муниципального жилого фон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦да ¦1201 ¦130130 ¦ 44000¦-1560¦ 42440¦
¦Возмещение разницы в тарифах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловую энергию, отпускаемую насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лению ¦1202 ¦130110 ¦ 15298¦ 3000¦ 18298¦
¦п. 9 РМПТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение убытков по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергии, отпускаемой населению ¦1202 ¦130130 ¦ 48000¦15000¦ 63000¦
¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. 11 МУ "Дирекция заказчика муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ципальных дорог" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы по содержанию и ремонту го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родских дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии ¦1202 ¦130110 ¦ 16000¦ 2000¦ 18000¦
¦п. 19 МУП ЖЭУ № 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на покрытие убытков по со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держанию муниципального жилого фон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦да ¦1201 ¦130130 ¦ ¦ 640¦ 640¦
¦п. 20 МУП ЖЭУ № 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на покрытие убытков по со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держанию муниципального жилого фон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦да ¦1201 ¦130130 ¦ ¦ 920¦ 920¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦V. УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБОРОНЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие текущие расходы ¦1303 ¦111000 ¦ 30¦ ¦ 30¦
¦Оплата тек. ремонта оборудования ¦1303 ¦111020 ¦ 19¦ -15¦ 4¦
¦Оплата тек. ремонта здания ¦1303 ¦111030 ¦ ¦ 15¦ 15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦ ¦ 1408¦ ¦ 1408¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦VI.СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МОЛОДЕЖИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1. Учреждения народного образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата транспортных услуг ¦1400 ¦110500 ¦ 1800¦ 600¦ 2400¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦1400 ¦110700 ¦ 20177¦ 7040¦ 27217¦
¦Оплата содержания помещений ¦1400 ¦110710 ¦ 1820¦ 1000¦ 2820¦
¦Оплата потребления тепл. энергии ¦1400 ¦110720 ¦ 14752¦ 5000¦ 19752¦
¦Оплата потребления эл. энергии ¦1400 ¦110730 ¦ 1565¦ 1000¦ 2565¦
¦Оплата аренды помещений ¦1400 ¦110750 ¦ 50¦ 40¦ 90¦
¦Прочие текущие расходы ¦1400 ¦111000 ¦ 12850¦ 1800¦ 14650¦
¦Оплата тек. ремонта оборудования ¦1400 ¦111020 ¦ 220¦ 300¦ 520¦
¦Прочие текущие расходы ¦1400 ¦111040 ¦ 12160¦ 1500¦ 13660¦
¦ ¦ ¦ ¦183994¦ 9440¦193434¦
¦2. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1. Музыкальные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие текущие расходы ¦1400 ¦111000 ¦ 730¦ 100¦ 830¦
¦Прочие текущие расходы ¦1400 ¦111040 ¦ 690¦ 100¦ 790¦
¦Приобретение оборудования ¦1400 ¦240100 ¦ 100¦ 100¦ 200¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 8401¦ 200¦ 8601¦
¦2.2. Учреждения культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата услуг связи ¦1500 ¦110600 ¦ 27¦ 10¦ 37¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦1500 ¦110700 ¦ 660¦ 150¦ 810¦
¦Оплата потребления тепл. энергии ¦1500 ¦110720 ¦ 305¦ 100¦ 405¦
¦Оплата аренды помещений ¦1500 ¦110750 ¦ 45¦ 50¦ 95¦
¦Приобретение оборудования ¦1500 ¦240100 ¦ 340¦ 40¦ 380¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 8202¦ 200¦ 8402¦
¦4. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦Приобретение предметов снабжения ¦1701 ¦110300 ¦ 24367¦ 2200¦ 26567¦
¦Медицинские расходы ¦1701 ¦110320 ¦ 15800¦ 2000¦ 17800¦
¦Прочие расходные материалы ¦1701 ¦110350 ¦ 500¦ 100¦ 600¦
¦Оплата прочего инвентаря ¦1701 ¦110360 ¦ 400¦ 100¦ 500¦
¦Оплата транспортных услуг ¦1701 ¦110500 ¦ 3500¦ 1000¦ 4500¦
¦Оплата услуг связи ¦1701 ¦110600 ¦ 375¦ 100¦ 475¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦1701 ¦110700 ¦ 8000¦ 2340¦ 10340¦
¦Оплата содержания помещений ¦1701 ¦110710 ¦ 380¦ 600¦ 980¦
¦Оплата потребления тепл. энергии ¦1701 ¦110720 ¦ 5880¦ 1000¦ 6880¦
¦Оплата потребления эл. энергии ¦1701 ¦110730 ¦ 1000¦ 500¦ 1500¦
¦Оплата водоснабжения помещений ¦1701 ¦110740 ¦ 700¦ 200¦ 900¦
¦Оплата аренды помещений ¦1701 ¦110750 ¦ 40¦ 40¦ 80¦
¦Прочие текущие расходы ¦1701 ¦111000 ¦ 3800¦ 600¦ 4400¦
¦Оплата тек. ремонта оборудования ¦1701 ¦111020 ¦ 1200¦ 300¦ 1500¦
¦Прочие текущие расходы ¦1701 ¦111040 ¦ 2500¦ 300¦ 2800¦
¦Приобретение оборудования ¦1701 ¦240100 ¦ 6300¦ 500¦ 6800¦
¦Капитальный ремонт ¦1701 ¦240300 ¦ 4000¦ 100¦ 4100¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 92352¦ 6840¦ 99192¦
¦6. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПОРТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦1703 ¦110700 ¦ 370¦ 100¦ 470¦
¦Оплата аренды помещений ¦1703 ¦110750 ¦ 90¦ 100¦ 190¦
¦Капитальный ремонт ¦1703 ¦240300 ¦ 301¦ 40¦ 341¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 5200¦ 140¦ 5340¦
¦Всего расходов: ¦ ¦ ¦720150¦46880¦767030¦
L------------------------------------+-----+-------+------+-----+-------






Приложение № 3
к решению Рязанского
городского Совета
от 9 сентября 1999 г. № 330

ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 1999 Г.

   -------------------------------------T--------T----------T-----T--------¬

¦ Наименование расходов бюджета ¦Код ¦Утвержд. ¦Изме-¦Уточнен.¦
¦ ¦разд., ¦по бюджету¦нения¦бюджет ¦
¦ ¦подраз- ¦на 1999 г.¦ (+) ¦на ¦
¦ ¦дела ¦ ¦ (-) ¦1999 г. ¦
+------------------------------------+--------+----------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------------------+--------+----------+-----+--------+
¦2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-ВА ¦ 0500 ¦ 19165 ¦ 60¦ 19225 ¦
¦2.1. Органы внутренних дел ¦ 0501 ¦ 17605 ¦ 60¦ 17665 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 1000 ¦ 41665 ¦10000¦ 51665 ¦
¦4.1. Автомобильный транспорт ¦ 1001 ¦ 20500 ¦ 6000¦ 26500 ¦
¦4.2. Прочие виды транспорта ¦ 1005 ¦ 21165 ¦ 4000¦ 25165 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1. Жилищное хозяйство ¦ 1201 ¦ 76455 ¦ 3000¦ 79455 ¦
¦- возмещение разницы в тарифах на¦ ¦ 18255 ¦ 3000¦ 21255 ¦
¦тепловую энергию, отпускаемую насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2. Коммунальное хозяйство ¦ 1202 ¦ 91531 ¦17000¦ 108531 ¦
¦- возмещение убытков РМПТС ¦ ¦ 48000 ¦15000¦ 63000 ¦
¦- содержание и ремонт городских до- ¦ ¦ 16000 ¦ 2000¦ 18000 ¦
¦рог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 1400 ¦ 192535 ¦ 9640¦ 202175 ¦
¦7.1. Дошкольное образование ¦ 1401 ¦ 50452 ¦ 3850¦ 54302 ¦
¦7.2. Общее образование ¦ 1402 ¦ 133704 ¦ 6020¦ 139724 ¦
¦7.3. Переподготовка и повышение ¦ 1405 ¦ 140 ¦ ¦ 140 ¦
¦квалиф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.4. Прочие расходы в области обра-¦ 1407 ¦ 8239 ¦ 40¦ 8279 ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ¦ 1500 ¦ 9125 ¦ 200¦ 9325 ¦
¦8.1. Культура и искусство ¦ 1501 ¦ 9125 ¦ 200¦ 9325 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗ. КУЛЬТУРА ¦ 1700 ¦ 104552 ¦ 6980¦ 111532 ¦
¦9.1. Здравоохранение ¦ 1701 ¦ 99352 ¦ 6840¦ 106192 ¦
¦9.2. Физическая культура и спорт ¦ 1703 ¦ 5200 ¦ 140¦ 5340 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ 720150 ¦46880¦ 767030 ¦
L------------------------------------+--------+----------+-----+---------






Приложение № 4
к решению Рязанского
городского Совета
от 9 сентября 1999 г. № 330

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 1999 Г.

   -------------------------------------T--------T----------T-----T--------¬

¦ Наименование экономических ¦Код ¦Утверждено¦Изме-¦Уточнен.¦
¦ статей ¦эконом. ¦по бюджету¦нения¦бюджет ¦
¦ ¦статей ¦на 1999 г.¦ (+) ¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (-) ¦1999 г. ¦
+------------------------------------+--------+----------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------------------+--------+----------+-----+--------+
¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ 100000 ¦ 633823 ¦46100¦ 679923 ¦
¦ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ ¦ 110000 ¦ 396886 ¦16040¦ 412926 ¦
¦Приобретение предметов снабжения ¦ 110300 ¦ 41690 ¦ 2200¦ 43890 ¦
¦Медицинские расходы ¦ 110320 ¦ 16015 ¦ 2000¦ 18015 ¦
¦Прочие расходные материалы ¦ 110350 ¦ 1687 ¦ 100¦ 1787 ¦
¦Оплата прочего инвентаря ¦ 110360 ¦ 609 ¦ 100¦ 709 ¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 110500 ¦ 8403 ¦ 1600¦ 10003 ¦
¦Оплата услуг связи ¦ 110600 ¦ 1232 ¦ 110¦ 1342 ¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 110700 ¦ 31839 ¦ 9630¦ 41469 ¦
¦Оплата содержания помещений ¦ 110710 ¦ 2615 ¦ 1600¦ 4215 ¦
¦Оплата потребления тепловой энергии ¦ 110720 ¦ 22711 ¦ 6100¦ 28811 ¦
¦Оплата потребления электрич. энергии¦ 110730 ¦ 3404 ¦ 1500¦ 4904 ¦
¦Оплата водоснабжения помещений ¦ 110740 ¦ 2834 ¦ 200¦ 3034 ¦
¦Оплата аренды помещений ¦ 110750 ¦ 275 ¦ 230¦ 505 ¦
¦Прочие текущие расходы ¦ 111000 ¦ 90119 ¦ 2500¦ 92619 ¦
¦Оплата текущего ремонта оборудования¦ 111020 ¦ 1748 ¦ 585¦ 2333 ¦
¦Оплата текущего ремонта зданий ¦ 111030 ¦ 722 ¦ 15¦ 737 ¦
¦Прочие текущие расходы ¦ 111040 ¦ 87649 ¦ 1900¦ 89549 ¦
¦Субсидии и текущие трансферты ¦ 130000 ¦ 236937 ¦30060¦ 266997 ¦
¦Субсидии ¦ 130100 ¦ 209156 ¦30000¦ 239156 ¦
¦Трансферты населению ¦ 130300 ¦ 27781 ¦ 60¦ 27841 ¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦ 200000 ¦ 86127 ¦ 780¦ 86907 ¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФОНДЫ ¦ 240000 ¦ 86127 ¦ 780¦ 86907 ¦
¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов длительного пользования ¦ 240100 ¦ 18859 ¦ 640¦ 19499 ¦
¦Капитальный ремонт ¦ 240300 ¦ 26768 ¦ 140¦ 26908 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 800000 ¦ 720150 ¦46880¦ 767030 ¦
L------------------------------------+--------+----------+-----+---------






Приложение № 5
к решению Рязанского
городского Совета
от 9 сентября 1999 г. № 330

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К РЕШЕНИЮ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 17 ИЮНЯ 1999 ГОДА № 222
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 1999 ГОД"

   -------------------------------------T----------T-----T--------¬

¦ Наименование расходов бюджета ¦Утвержд. ¦Изме-¦Уточнен.¦
¦ ¦по бюджету¦нения¦бюджет ¦
¦ ¦на 1999 г.¦ (+) ¦на ¦
¦ ¦ ¦ (-) ¦1999 г. ¦
+------------------------------------+----------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------------------+----------+-----+--------+
¦Непокрытый дефицит бюджета ¦ 101741 ¦33000¦ 134741¦
L------------------------------------+----------+-----+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru