Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА Г. РЯЗАНИ" 2005 - 2010 ГГ."
(утв. Решением Рязанского городского Совета от 11.11.2004 № 381-III)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






Утверждена
решением Рязанского
городского Совета
от 11 ноября 2004 г. № 381-III

Приложение 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА Г. РЯЗАНИ"
2005 - 2010 ГГ.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА Г. РЯЗАНИ"
2005 - 2010 ГГ.

Наименование Программы - "Развитие культуры и искусства г. Рязани" 2005 - 2010 гг.
Наименование, дата и номер решения о разработке Программы - Постановление администрации г. Рязани "Об утверждении новой редакции Порядка разработки и реализации муниципальных целевых Программ" от 07.04.2003 № 1165.
Заказчик Программы - Администрация города Рязани.
Основной разработчик Программы - Управление культуры и искусства администрации г. Рязани.
Цель Программы - создание в городе оптимальных условий для развития культурного потенциала и сохранения культурного наследия для реализации равных возможностей доступа всех жителей города к культурным ценностям. Формирование духовно-нравственных ориентиров личности и социальных групп.
Задачи Программы - обеспечение эффективного решения задач в области культурного развития города и реализация наиболее важных направлений культурного развития города.
Сроки реализации Программы - 2005 - 2010 гг.
Исполнители Программы - муниципальные организации и учреждения культуры и искусства г. Рязани.
Объемы и источники финансирования (млн. руб.):
Общий объем финансирования по Программе - 79,08 млн. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет - 0,36 млн. руб.
Бюджет субъекта Федерации - 1,27 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 68,16 млн. руб.
Внебюджетные источники - 9,29 млн. руб.
По годам и уровням бюджета:
2005 г. - 15,55 млн. руб.
Федеральный бюджет - 0,06 млн. руб.
Бюджет субъекта Федерации - 0,21 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 13,53 млн. руб.
Внебюджетные источники - 1,75 млн. руб.
2006 г. - 15,61 млн. руб.
Федеральный бюджет - 0,06 млн. руб.
Бюджет субъекта Федерации - 0,21 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 13,7 млн. руб.
Внебюджетные источники - 1,64 млн. руб.
2007 г. - 13,29 млн. руб.
Федеральный бюджет - 0,06 млн. руб.
Бюджет субъекта Федерации - 0,22 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 11,6 млн. руб.
Внебюджетные источники - 1,41 млн. руб.
2008 г. - 11,66 млн. руб.
Федеральный бюджет - 0,06 млн. руб.
Бюджет субъекта Федерации - 0,2 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 9,95 млн. руб.
Внебюджетные источники - 1,45 млн. руб.
2009 г. - 12,21 млн. руб.
Федеральный бюджет - 0,06 млн. руб.
Бюджет субъекта Федерации - 0,23 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 10,45 млн. руб.
Внебюджетные источники - 1,47 млн. руб.
2010 г. - 10,76 млн. руб.
Федеральный бюджет - 0,06 млн. руб.
Бюджет субъекта Федерации - 0,2 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 8,93 млн. руб.
Внебюджетные источники - 1,57 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - расширение возможностей для приобщения жителей г. Рязани к культурным ценностям, сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, совершенствование и укрепление материально-технической базы учреждений культуры города.
Контроль за исполнением Программы осуществляет управление культуры и искусства администрации г. Рязани.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная целевая Программа "Развитие культуры и искусства г. Рязани" (далее именуется "Программа") разработана в целях исполнения Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и реализации основных направлений социально-экономической политики г. Рязани до 2010 года в сфере культуры.
При формировании Программы учтены приоритеты и цели социально-экономического развития города, прогнозы развития городских потребностей в сфере культуры и финансовых ресурсов.
Разработчики программы предполагают, что развитие культуры, использование потенциала культурного наследия должны стать гарантией социальной стабильности и условием активизации многих хозяйственно-экономических преобразований в городе. Этот фактор обусловливает необходимость создания данной Программы, которая представляет собой стратегию развития культуры Рязани на период до 2010 года и ставит своей основной целью сохранение и развитие духовной культуры населения.
Необходимость применения программных методов в культурной политике местного самоуправления обусловливается многообразием явлений, составляющих отрасль "культура", и невозможностью решения стоящих перед ней проблем без участия всех субъектов культурной деятельности. Решение поставленных Программой задач предполагается путем взаимодействия с органами федеральной власти и субъекта Федерации, привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также средств из внебюджетных источников. Одним из важных условий, определивших выбор программных мероприятий, является их межотраслевой и межведомственный характер, требующий координации межотраслевых связей для их решения.
Отбор мероприятий, включенных в Программу, велся с учетом значимости проблем, необходимости муниципальной поддержки для их комплексного решения в приемлемые сроки.
Программа ставит своей основной задачей планирование наиболее важных направлений развития культуры г. Рязани на данный период, а именно:
организация и предоставление дополнительного образования;
организация библиотечного обслуживания населения;
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана для достижения следующих целей:
- сохранение и приумножение существующего комплекса муниципальных учреждений культуры, их доступность для населения;
- поиск новых, более эффективных путей существования и развития образовательных учреждений культуры, внедрение в учебный процесс современных методик;
- техническая модернизация библиотечных процессов;
- обеспечение полноценного комплектования библиотечных фондов;
- расширение творческих возможностей учреждений клубного типа;
- создание условий для развития кинопоказа в учреждениях культуры различных организационно-правовых форм;
- техническая модернизация объектов культуры, совершенствование их материально-технической базы;
- поддержка культурных инициатив;
- создание условий для выявления, развития и поддержки молодых дарований;
- сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры.
Для достижения этих целей необходимо решить ряд задач:
- улучшить условия труда работников культуры и искусства, повысить их жизненный уровень;
- стимулировать развитие профессиональной творческой среды, создать условия для развития народного творчества и участия населения в культурной жизни города;
- активизировать собственную хозяйственную и экономическую деятельность организаций и учреждений культуры;
- сконцентрировать бюджетные средства на приоритетных направлениях развития культуры в городе;
- осуществлять поддержку одаренных детей, развивать и поддерживать учебные заведения и организации, работающие с одаренными детьми;
- сохранять и приумножать музейные и библиотечные фонды.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в целях реализации основных направлений политики администрации г. Рязани в области культуры на шесть лет (2005 - 2010 гг.) и предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач в рамках трех подпрограмм: "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности", "Развитие образовательных учреждений и совершенствование системы образования", "Развитие библиотечного и музейного дела".

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Сохранение и развитие традиционной народной культуры способствует формированию нового "ценностного" восприятия происходящих в стране масштабных перемен и является путем к духовному развитию и совершенствованию.
Управление культуры и искусства организует культурный досуг жителей города на базе муниципальных культурно-досуговых учреждений. Число посетителей мероприятий составляет около 200 тысяч человек ежегодно.
Соответствие духу времени и удовлетворение растущих культурных запросов общества, развитие творческого потенциала и сохранение традиций народной культуры - основные цели культурно-досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры и направления работы в рамках данной подпрограммы.
Реализацией данной подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
- сохранение накопленного культурного потенциала;
- обеспечение реализации прав граждан на доступ к различным видам искусств;
- создание необходимых условий для выявления, становления и развития талантов, расширение сферы их востребованности;
- обеспечение преемственности культурных традиций;
- поддержка инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

1. Организация и проведение международных, региональных, городских фестивалей, конкурсов художественного творчества, юбилейных мероприятий.
2. Организация и проведение традиционных общегородских праздников, мероприятий по нравственному и патриотическому воспитанию населения.
3. Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.
Основу финансового обеспечения подпрограммы составляют средства бюджетов различных уровней и привлеченные средства.

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

В г. Рязани ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей через мощную сеть образовательных учреждений, путем проведения конкурсов, фестивалей, выставок художественного творчества и других мероприятий.
Важнейшими направлениями деятельности управления культуры и искусства остаются постоянное воспроизводство творческих кадров, развитие системы художественного и культурологического образования, подготовка активных участников культурной жизни города.
Целью реализации данной подпрограммы является достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие потенциала системы образования, создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей;
- совершенствование содержания образовательного процесса, развитие инновационной деятельности, повышение качества подготовки преподавателей;
- развитие многопрофильности и многофункциональности средних специальных учебных заведений;
- создание условий для развития и укрепления учебно-материальной базы образовательных учреждений.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

1. Организация и проведение региональных, городских конкурсов, концертов, выставок художественного творчества детей.
2. Осуществление поддержки молодых дарований.
3. Совершенствование структуры образовательных учреждений, расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
4. Развитие профессионального образования через повышение уровня квалификации преподавательского состава, проведение мастер-классов и творческих лабораторий, совершенствование образовательного процесса.
5. Развитие материально-технической базы учебных заведений.

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"

Состояние библиотечного и музейного дела сегодня - это вопрос о том, на какой информационной основе формируется политическое, экономическое, правовое, научное, культурное сознание граждан.
Население г. Рязани обслуживают две библиотечные системы, которые объединяют 25 библиотек-филиалов. Кроме того, в Музее-усадьбе И.П.Павлова работает научная библиотека - библиотечный фонд насчитывает 6730 единиц. Библиотекой пользуются студенты медицинского университета и медицинского колледжа, преподаватели и врачи, учащиеся школ при написании рефератов о И.П.Павлове. Программой предусматривается открытие читального зала и библиотеки открытого типа. В 2003 году создан литературный музей С.А.Есенина, в котором планируется организация кружков: поэтического, русского языка и литературы, историко-краеведческого, отечественной журналистики.
Целью реализации данной подпрограммы является достижение следующих результатов:
- обеспечение оптимальных условий доступа читателей к библиотечным фондам через совершенствование структуры библиотек и создание оптимальных условий по комплектованию библиотечных фондов;
- сохранение и развитие музейной сети, внедрение новых форм и методов обслуживания посетителей;
- обеспечение безопасности музейных и библиотечных фондов через укрепление технической оснащенности, совершенствование материально-технической базы.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

1. Поддержка проектов библиотек города, направленных на развитие новых форм деятельности.
2. Осуществление комплекса мер по адаптации знаний и навыков библиотечных работников к новым требованиям путем проведения семинаров, курсов, конференций.
3. Совершенствование деятельности музеев через внедрение новых форм и методов обслуживания посетителей.
4. Приобретение особо ценной научной и методической литературы, повышение качественного состава и эффективности расходов при комплектовании фондов библиотек и музеев города.
5. Укрепление материально-технической базы через улучшение технической обеспеченности библиотечных систем и музеев, создание электронных информационных ресурсов, мероприятий по капитальному ремонту.
Подпрограмма предполагает финансирование путем привлечения средств из различных источников, однако бюджетное финансирование подпрограммам является основным.

   ------------------------------------------------------------------

План мероприятий по реализации данной программы на 2007 год утвержден Решением Рязанского городского Совета от 29.03.2007 № 226-III.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

План мероприятий по реализации данной программы на 2005 год утвержден Решением Рязанского городского Совета от 19.05.2005 № 237-III.
   ------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(млн. руб.)
   -----------------------------T-----------T-----------T--------------------------------T--------------¬

¦ Наименование мероприятия ¦Исполнитель¦ Срок ¦ Описание предполагаемого ¦ Необходимое ¦
¦ ¦ ¦реализации ¦ результата ¦финансирование¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦ Всего: ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Подпрограмма "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности" ¦ 23,2¦
+----------------------------T-----------T-----------T--------------------------------+--------------+
¦Организация и проведение¦ УКИ ¦ Ежегодно ¦Осуществление необходимых¦ 7,21¦
¦международных, региональных,¦ ¦ ¦мероприятий по обеспечению¦ ¦
¦городских фестивалей,¦ ¦ ¦проекта в соответствии с¦ ¦
¦слетов, конкурсов¦ ¦ ¦социально-экономическими ¦ ¦
¦художественного творчества,¦ ¦ ¦условиями, обеспечение свободы¦ ¦
¦юбилейных мероприятий ¦ ¦ ¦творчества, повышение¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной привлекательности¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий подпрограммы ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Организация и проведение¦ УКИ ¦ Ежегодно ¦Создание условий для появления и¦ 9,06¦
¦традиционных общегородских¦ ¦ ¦развития новых форм¦ ¦
¦праздников, мероприятий по¦ ¦ ¦культурно-досуговой ¦ ¦
¦нравственному и¦ ¦ ¦деятельности, обеспечение¦ ¦
¦патриотическому воспитанию ¦ ¦ ¦высокого творческого уровня¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проведения мероприятий,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦увеличение объема разнообразных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговых услуг¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населению, совершенствование¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦досуга молодежи ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Модернизация ¦ УКИ, МУ ¦ Ежегодно ¦Поддержание учреждений культуры¦ 6,93¦
¦материально-технической базы¦ ДЗОС ¦ ¦в удовлетворительном состоянии,¦ ¦
¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦создание условий для преодоления¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦существующей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦материально-технической ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отсталости объектов культуры ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Подпрограмма "Развитие образовательных учреждений и совершенствование системы¦ 27,28¦
¦образования" ¦ ¦
+----------------------------T-----------T-----------T--------------------------------+--------------+
¦Поддержка молодых дарований ¦ УКИ ¦ Ежегодно ¦Обеспечение сохранения и¦ 3,04¦
¦ ¦ ¦ ¦развития потенциала системы¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образования, организация¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проведения необходимых¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для создания условий¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по выявлению, развитию и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦поддержке одаренных детей ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Развитие и совершенствование¦ УКИ ¦ Ежегодно ¦Совершенствование содержания¦ 1,89¦
¦структуры образовательных¦ ¦ ¦образования, развитие¦ ¦
¦учреждений, расширение¦ ¦ ¦инновационной деятельности в¦ ¦
¦спектра дополнительных¦ ¦ ¦системе образования, повышение¦ ¦
¦образовательных услуг,¦ ¦ ¦качества подготовки,¦ ¦
¦кадровая поддержка ¦ ¦ ¦переподготовки специалистов в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦системе образования ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Развитие профессионального¦ УКИ ¦ Ежегодно ¦Развитие многопрофильности и¦ 0,81¦
¦образования ¦ ¦ ¦многофункциональности средних¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦специальных учебных заведений¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦как основы расширения¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных услуг,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательного процесса,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расширение возможностей¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирования учебных заведений¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Укрепление ¦ УКИ, МУ ¦ Ежегодно ¦Создание экономических условий¦ 21,54¦
¦материально-технической базы¦ ДЗОС ¦ ¦для дальнейшего развития и¦ ¦
¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦укрепления учебно-материальной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦базы учреждений образования ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Подпрограмма "Развитие библиотечного и музейного дела" ¦ 28,6¦
+----------------------------T-----------T-----------T--------------------------------+--------------+
¦Совершенствование ¦ УКИ ¦ Ежегодно ¦Создание оптимальных условий¦ 1,13¦
¦библиотечных систем ¦ ¦ ¦комплектования библиотечных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фондов, хранения документов и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечения доступа к ним¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦читателей ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Развитие музейного дела ¦ УКИ ¦ Ежегодно ¦Сохранение и развитие музейной¦ 1,16¦
¦ ¦ ¦ ¦сети, совершенствование¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности музеев, внедрение¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новых форм и методов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания посетителей ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦Совершенствование ¦ УКИ, МУ ¦ Ежегодно ¦Создание условий для обеспечения¦ 26,31¦
¦материально-технической базы¦ ДЗОСС ¦ ¦безопасности музейных фондов,¦ ¦
¦музеев и библиотечных систем¦ ¦ ¦укрепление технической¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности музеев, создание¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦электронных информационных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ресурсов и развитие¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автоматизированных технологий в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦библиотеках города ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦ИТОГО по Программе: ¦ ¦ ¦ ¦ 79,08¦
L----------------------------+-----------+-----------+--------------------------------+---------------


Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования на 2005 - 2010 гг. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом на каждый финансовый год реализации Программы.

млн. руб.
   --------------------------------------T-----------------------------------------¬

¦ Подпрограммы (года) ¦ Предполагаемые источники финансирования¦
¦ +------T------T------T---------T----------+
¦ ¦ Гор.¦ Обл.¦ Фед. ¦ Внебюдж.¦ Всего ¦
¦ ¦бюджет¦бюджет¦бюджет¦источники¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ Общий объем финансирования по ¦ 68,16¦ 1,27¦ 0,36¦ 9,29¦ 79,08¦
¦ Программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦в том числе по подпрограммам (годам):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ Подпрограмма ¦ 16,12¦ 1,02¦ 0,36¦ 5,7¦ 23,2¦
¦ "Развитие и совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культурно-досуговой деятельности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Организация и проведение¦ 4,27¦ 0,78¦ 0,36¦ 1,8¦ 7,21¦
¦международных, региональных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских фестивалей, слетов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсов художественного творчества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юбилейных мероприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 0,73¦ 0,13¦ 0,06¦ 0,3¦ 1,22¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 0,68¦ 0,13¦ 0,06¦ 0,3¦ 1,17¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 0,73¦ 0,13¦ 0,06¦ 0,3¦ 1,22¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 0,73¦ 0,13¦ 0,06¦ 0,3¦ 1,22¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 0,72¦ 0,13¦ 0,06¦ 0,3¦ 1,21¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 0,68¦ 0,13¦ 0,06¦ 0,3¦ 1,17¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Организация и проведение традиционных¦ 6,6¦ 0,24¦ 0¦ 2,22¦ 9,06¦
¦общегородских праздников, мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по нравственному и патриотическому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспитанию: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 1,1¦ 0,04¦ ¦ 0,37¦ 1,51¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 1,1¦ 0,04¦ ¦ 0,37¦ 1,51¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 1,1¦ 0,04¦ ¦ 0,37¦ 1,51¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 1,1¦ 0,04¦ ¦ 0,37¦ 1,51¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 1,1¦ 0,04¦ ¦ 0,37¦ 1,51¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 1,1¦ 0,04¦ ¦ 0,37¦ 1,51¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Модернизация материально-технической¦ 5,25¦ 0¦ 0¦ 1,68¦ 6,93¦
¦базы культурно-досуговых учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 1,1¦ ¦ ¦ 0,39¦ 1,49¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 0,85¦ ¦ ¦ 0,26¦ 1,11¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 0,6¦ ¦ ¦ 0,17¦ 0,77¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 0,62¦ ¦ ¦ 0,22¦ 0,84¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 1,45¦ ¦ ¦ 0,28¦ 1,73¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 0,63¦ ¦ ¦ 0,36¦ 0,99¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ Подпрограмма "Развитие ¦ 25,14¦ 0,18¦ 0¦ 1,96¦ 27,28¦
¦ образовательных учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Поддержка молодых дарований: ¦ 2,33¦ 0,18¦ 0¦ 0,53¦ 3,04¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 0,43¦ 0,03¦ ¦ 0,09¦ 0,55¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 0,38¦ 0,03¦ ¦ 0,08¦ 0,49¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 0,38¦ 0,03¦ ¦ 0,09¦ 0,5¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 0,38¦ 0,03¦ ¦ 0,09¦ 0,5¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 0,38¦ 0,03¦ ¦ 0,09¦ 0,5¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 0,38¦ 0,03¦ ¦ 0,09¦ 0,5¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Развитие и совершенствование¦ 1,63¦ 0¦ 0¦ 0,26¦ 1,89¦
¦структуры образовательных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расширение спектра дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных услуг, кадровая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержка: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 0,6¦ ¦ ¦ 0,1¦ 0,7¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 0,42¦ ¦ ¦ 0,04¦ 0,46¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 0,21¦ ¦ ¦ 0,05¦ 0,26¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,03¦ 0,13¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 0,12¦ ¦ ¦ 0,02¦ 0,14¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 0,18¦ ¦ ¦ 0,02¦ 0,2¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ Развитие профессионального ¦ 0,6¦ 0¦ 0¦ 0,21¦ 0,81¦
¦ образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,03¦ 0,13¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,03¦ 0,13¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,03¦ 0,13¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,04¦ 0,14¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,04¦ 0,14¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,04¦ 0,14¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Укрепление материально-технической¦ 20,58¦ 0¦ 0¦ 0,96¦ 21,54¦
¦базы образовательных учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 5,7¦ ¦ ¦ 0,21¦ 5,91¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 4,81¦ ¦ ¦ 0,21¦ 5,02¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 3,56¦ ¦ ¦ 0,14¦ 3,7¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 2,23¦ ¦ ¦ 0,14¦ 2,37¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 1,98¦ ¦ ¦ 0,12¦ 2,1¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 2,3¦ ¦ ¦ 0,14¦ 2,44¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Подпрограмма "Развитие библиотечного¦ 26,9¦ 0,07¦ 0¦ 1,63¦ 28,6¦
¦ и музейного дела" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Совершенствование библиотечных¦ 0,8¦ 0,02¦ 0¦ 0,31¦ 1,13¦
¦систем: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 0,12¦ ¦ ¦ 0,05¦ 0,17¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 0,24¦ ¦ ¦ 0,08¦ 0,32¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 0,1¦ 0,02¦ ¦ 0,05¦ 0,17¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 0,12¦ ¦ ¦ 0,05¦ 0,17¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 0,12¦ ¦ ¦ 0,04¦ 0,16¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 0,1¦ ¦ ¦ 0,04¦ 0,14¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ Развитие музейного дела ¦ 1,04¦ 0,05¦ 0¦ 0,07¦ 1,16¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 0,2¦ 0,01¦ ¦ 0,01¦ 0,22¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 0,19¦ 0,01¦ ¦ 0,02¦ 0,22¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 0,17¦ ¦ ¦ 0,01¦ 0,18¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 0,15¦ ¦ ¦ 0,01¦ 0,16¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 0,15¦ 0,03¦ ¦ 0,01¦ 0,19¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 0,18¦ ¦ ¦ 0,01¦ 0,19¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦Совершенствование ¦ 25,06¦ 0¦ 0¦ 1,25¦ 26,31¦
¦материально-технической базы музеев и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотечных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 3,45¦ ¦ ¦ 0,2¦ 3,65¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 4,93¦ ¦ ¦ 0,25¦ 5,18¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 4,65¦ ¦ ¦ 0,2¦ 4,85¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 4,42¦ ¦ ¦ 0,2¦ 4,62¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 4,33¦ ¦ ¦ 0,2¦ 4,53¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 3,28¦ ¦ ¦ 0,2¦ 3,48¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ В т.ч. по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2005 год ¦ 13,53¦ 0,21¦ 0,06¦ 1,75¦ 15,55¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2006 год ¦ 13,7¦ 0,21¦ 0,06¦ 1,64¦ 15,61¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2007 год ¦ 11,6¦ 0,22¦ 0,06¦ 1,41¦ 13,29¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2008 год ¦ 9,95¦ 0,2¦ 0,06¦ 1,45¦ 11,66¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2009 год ¦ 10,45¦ 0,23¦ 0,06¦ 1,47¦ 12,21¦
+-------------------------------------+------+------+------+---------+----------+
¦ 2010 год ¦ 8,93¦ 0,2¦ 0,06¦ 1,57¦ 10,76¦
L-------------------------------------+------+------+------+---------+-----------


Механизм реализации Программы

Управление культуры и искусства администрации г. Рязани осуществляет организационно-управленческую деятельность по запуску и реализации Программы, разрабатывает и внедряет организационно-экономические механизмы.
В реализации Программы принимают участие учреждения и предприятия культуры и искусства г. Рязани.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по реализации мероприятий каждой подпрограммы.

Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

1. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются администрацией г. Рязани.
2. Управление культуры и искусства в срок до 1 декабря текущего года направляет в управление экономики города информацию о потребности в финансировании из городского бюджета программных мероприятий планируемого года.
3. В недельный срок после утверждения городского бюджета управление культуры и искусства составляет уточненный план мероприятий на год с учетом выделенных на программу средств и направляет его на согласование в управление экономики города.
4. В процессе реализации Программы управление культуры и искусства направляет:
- в управление экономики города ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе выполнения Программы за соответствующий период (нарастающим итогом с начала года);
- в финансово-казначейское управление ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, данные о ходе и объемах выполнения Программы.

Оценка эффективности Программы

   ------T-------------------------------------T--------T--------T------------------¬

¦ N№ ¦ Показатель ¦Ед. изм.¦Исходное¦Запланировано при ¦
¦ пп ¦ ¦ ¦значение¦ утверждении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подпрограммам) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 год¦ 2006 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 гг. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прогноз)¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦ I ¦ Подпрограмма "Развитие и совершенствование культурно-досуговой ¦
¦ ¦ деятельности" ¦
+-----+-------------------------------------T--------T--------T--------T---------+
¦ I.1 ¦Количество творческих коллективов и¦ Шт. ¦ 80¦ 85¦ 90¦
¦ ¦клубных формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦ I.2 ¦Количество городских фестивалей,¦ Шт. ¦ 8¦ 10¦ 12¦
¦ ¦конкурсов, мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нравственному и патриотическому¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦ I.3 ¦Количество зрителей и участников¦Тыс.чел.¦ 200¦ 220¦ 240¦
¦ ¦общегородских массовых мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведенных культурно-досуговыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦ I.4 ¦Количество приобретенного¦ Шт. ¦ 413¦ 454¦ 515¦
¦ ¦оборудования культурно-досуговыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦ II ¦ Подпрограмма "Развитие образовательных учреждений и совершенствование ¦
¦ ¦ системы образования" ¦
+-----+-------------------------------------T--------T--------T--------T---------+
¦II.1 ¦Количество мероприятий, связанных с¦ Шт. ¦ 8¦ 8¦ 10¦
¦ ¦развитием детского творчества и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявлением одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦II.2 ¦Количество учащихся, принявших¦ Чел. ¦ 1000¦ 1100¦ 1200¦
¦ ¦участие в фестивалях, смотрах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставках и пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦II.3 ¦Количество учащихся, призеров¦ Чел. ¦ 582¦ 590¦ 600¦
¦ ¦областных, межрегиональных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных конкурсов, фестивалей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смотров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦II.4 ¦Количество выпускников, поступивших в¦ Чел. ¦ 50¦ 55¦ 60¦
¦ ¦средне-специальные и высшие учебные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦II.5 ¦Количество приобретенного¦ Шт. ¦ 3650¦ 4000¦ 4250¦
¦ ¦оборудования учреждениями образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦ III ¦ Подпрограмма "Развитие библиотечного и музейного дела" ¦
+-----+-------------------------------------T--------T--------T--------T---------+
¦III.1¦Количество читателей ¦Тыс.чел.¦ 93¦ 101¦ 111¦
¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦III.2¦Количество книговыдач ¦Тыс.экз.¦ 1683¦ 1733¦ 1785¦
¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦III.3¦Количество приобретенного¦ Шт. ¦ 4100¦ 4200¦ 4300¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+----------


Начальник управления культуры и искусства
В.И.КЛЕВЦОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru