Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА 2005 - 2010 ГГ. "ДОСУГ"
(утв. Решением Рязанского городского Совета от 11.11.2004 № 381-III)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






Утверждена
решением Рязанского
городского Совета
от 11 ноября 2004 г. № 381-III

Приложение 2

   ------------------------------------------------------------------

Решением Рязанского городского Совета от 26.10.2006 № 697-III утверждена новая редакция муниципальной целевой программы развития социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2005 - 2010 гг. "Досуг".
   ------------------------------------------------------------------

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА 2005 - 2010 ГГ. "ДОСУГ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА "ДОСУГ" НА 2005 - 2010 ГОДЫ

   ----------------------T-----------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Муниципальная целевая Программа развития¦
¦Программы ¦социально-культурной работы с населением по месту¦
¦ ¦жительства на 2005 - 2010 гг. ¦
+---------------------+-----------------------------------------------------+
¦Наименование, номер и¦Постановление администрации г. Рязани от 14.03.2001¦
¦дата принятия решения¦№ 820 "О мерах по совершенствованию¦
¦о разработке ¦социально-культурной работы с населением по месту¦
¦Программы ¦жительства г. Рязани" ¦
+---------------------+-----------------------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация города Рязани ¦
+---------------------+-----------------------------------------------------+
¦Основные разработчики¦Управление по координации работы представительств¦
¦Программы ¦администрации города и развитию местного¦
¦ ¦самоуправления ¦
+---------------------+-----------------------------------------------------+
¦Цель Программы ¦Совершенствование системы организации развивающего¦
¦ ¦досуга жителей микрорайонов города, детей и¦
¦ ¦подростков по месту жительства ¦
+---------------------+-----------------------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦- реконструкция и комплексное использование объектов¦
¦ ¦досуговой инфраструктуры в микрорайонах, ¦
¦ ¦- выявление и развитие потенциала самодеятельности¦
¦ ¦жителей микрорайонов, его включение в организацию¦
¦ ¦работы по месту жительства ¦
¦ ¦максимальная реализация развивающих, досуговых¦
¦ ¦мероприятий для населения ¦
+---------------------+-----------------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2005 - 2010 гг. ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------------+-----------------------------------------------------+
¦Исполнители Программы¦Управления по координации работы представительств¦
¦ ¦администрации города и развитию местного¦
¦ ¦самоуправления, ЖКХ и транспорта, образования, науки¦
¦ ¦и молодежи ¦
+----------------T----+-----------T-----T--------------T----T----T-----T----+
¦Объемы и¦ ¦2005 ¦2006 г. ¦2007¦2008¦2009 ¦2010¦
¦источники ¦ ¦г. ¦предполагается¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦
¦финансирования ¦ ¦2,315¦3,205 млн. ¦3,51¦3,97¦4,235¦4,88¦
¦Программы, ¦ ¦млн. ¦руб. ¦млн.¦млн.¦млн. ¦млн.¦
¦в том числе: ¦ ¦руб. ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦руб.¦
¦ +----------------+-----+--------------+----+----+-----+----+
¦ ¦бюджет г. Рязани¦2,215¦2,505 млн. ¦2,66¦2,92¦3,085¦3,53¦
¦ ¦(предполагается)¦млн. ¦руб. ¦млн.¦млн.¦млн. ¦млн.¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦руб.¦
¦ +----------------+-----+--------------+----+----+-----+----+
¦ ¦бюджет Рязанской¦- ¦0,5 млн. руб. ¦0,55¦0,75¦0,8 ¦1,0 ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦млн.¦млн.¦млн. ¦млн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦руб.¦
¦ +----------------+-----+--------------+----+----+-----+----+
¦ ¦внебюджетные ¦0,1 ¦0,2 млн. руб. ¦0,3 ¦0,3 ¦0,35 ¦0,35¦
¦ ¦средства ¦млн. ¦ ¦млн.¦млн.¦млн. ¦млн.¦
¦ ¦(предполагается)¦руб. ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦руб.¦
+----------------+-----T----------+-----+--------------+----+----+-----+----+
¦Ожидаемый конечный¦Создание условий для эффективной работы по¦
¦результат ¦организации досуга детей и подростков, жителей¦
¦ ¦микрорайонов ¦
+----------------------+----------------------------------------------------+
¦Организация контроля¦Контроль и координация выполнения Программы ¦
¦за исполнением¦- управление по координации работы представительств¦
¦Программы ¦администрации города и развитию местного¦
¦ ¦самоуправления ¦
L----------------------+-----------------------------------------------------


Анализ ситуации и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Социально-экономические изменения в стране, резкая смена нравственных ориентиров и ценностей в сочетании с падением реальных доходов большинства населения пагубно сказывается на социальном климате. Снижение возможностей людей пользоваться услугами культурно-просветительских учреждений, имущественное расслоение ведут к замкнутости, обособленности, снижению социальной активности людей.
Происходящие в обществе процессы особенно болезненно сказываются на детях. Увеличилось число детей, вовлеченных в преступную деятельность, развивались наркомания и алкоголизм. Кроме того, растет число детей - социальных сирот.
Существует проблема общественно полезной занятости несовершеннолетних.
Явное уменьшение доступности культурных и спортивных объектов для детей и подростков по причине сокращения работы в клубах, дворцах и домах культуры ведомственной подчиненности, замены бесплатных кружков и секций на хозрасчетные стало следствием изменения государственного подхода к социальным вопросам.
Серьезно обострились проблемы социальной адаптации детей и подростков.
Сейчас каждое 13-е преступление в г. Рязани совершается подростками. В совершении преступлений в 2003 году участвовало около 200 подростков. Основная масса правонарушений совершается 14 - 17-летними учащимися школ, профтехучилищ. В 2003 году в г. Рязани выявлено и поставлено на учет 64 неблагополучные семьи, где дети не имеют нормальных условий для проживания и воспитания.
Организация работы по месту жительства, являясь чрезвычайно актуальной проблемой, в начале 90-х годов практически вышла из системы государственного контроля. Это привело к тому, что основную часть свободного времени дети и подростки не заняты. Однако за последние годы отмечается увеличение количества детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования (на сегодняшний день их более 25 тысяч), растет число участвующих в различных спортивных и культурно-досуговых мероприятиях. При этом большая часть молодежи пока не в полной мере удовлетворена организацией досуга у себя в районе и микрорайоне.
Остановка в развитии работы с жителями микрорайонов, детьми и подростками может привести к росту правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, усилению социальной напряженности в обществе, духовной и физической деградации подрастающего поколения.
В числе приоритетных задач администрация и городской Совет г. Рязани определили создание единой системы социально-культурной работы с населением по месту жительства на основе реконструкции и развития имеющейся материальной базы, организации полезной деятельности, интересной для всех жителей микрорайонов.
В управлении по координации работы представительств администрации города и развитию местного самоуправления введены должности главных специалистов - координаторов по работе с населением по месту жительства. Под руководством координационного Совета при главе администрации города Рязани работают советы и комиссии по работе с населением по месту жительства в каждом округе города и микрорайонах.
В 2001 - 2004 гг. на развитие базы занятий физкультурой по месту жительства в городском бюджете выделено 9,0 млн. руб., которые были использованы на строительство более 20 комплексных спортивных площадок на территории города. Кроме этого по программе "Досуг" были изготовлены несколько десятков единиц спортивного оборудования для установки на дворовых спортивных площадках.
В 2002 году силами гл. специалистов-координаторов социально-культурной работы с населением по месту жительства и с помощью работников других управлений администрации города было проведено 73 культурно-досуговых мероприятия, 27 спортивных состязаний. Начали работать спортивные площадки по месту жительства.
В 2003 году проведено 74 спортивных, 232 культурно-досуговых мероприятия муниципальной целевой Программы развития социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2003 - 2004 гг. "Досуг", в которых приняло участие около 14 тыс. человек и 32 тыс. человек соответственно. При этом отрабатывалась структура и содержание досуговых мероприятий, система проведения и координации работы с населением по месту жительства с другими подразделениями администрации города.
В зимний период 2001 - 2003 годов ежегодно заливались порядка 45 - 50 катков и площадок, но не были налажены их содержание и уход. В 2004 году уже 24 дворовых катка, из числа залитых на территории города, действовали в течение всего зимнего времени.
Организовывалась работа по месту жительства с проведением благотворительных акций для инвалидов, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Проводились праздники домов, улиц, новогодние и рождественские праздники, возродилась военно-спортивная игра "Зарница", стали традиционными летняя и зимняя спартакиады дворовых команд, массовые соревнования, посвященные проведению Дня здоровья, Дня физкультурника, Дня города, и другие спортивные мероприятия.
Все это способствовало, среди прочих причин, появлению тенденции к снижению в последние годы детской преступности.
Наладить постоянную загрузку имеющейся базы для занятий физкультурой, осуществить реконструкцию ранее существовавших дворовых спортивных площадок, активизировать социально-культурную работу с населением по месту жительства позволяет программно-целевой подход к решению проблем досуга.
Целевая программа только за 2003 год дала возможность более чем в три раза увеличить количество проводимых социально-культурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий и их участников.

Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является:
- совершенствование системы организации досуга жителей микрорайонов города, детей и подростков по месту жительства.
Задачами Программы являются:
- реконструкция и комплексное использование объектов досуговой инфраструктуры в микрорайонах;
- оптимизация управления досуговой сферой по месту жительства с постепенным выходом на создание единой общегородской системы управления и координации работы по месту жительства;
- дальнейшая отработка структуры досуговых мероприятий с обобщением и систематизацией опыта;
- выявление и развитие потенциала самодеятельности жителей микрорайонов и его включение в организацию работы по месту жительства;
- реализация развивающих досуговых мероприятий для населения.

Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 6 лет, в течение которых должна проводиться дальнейшая отработка досуговых мероприятий с обобщением и систематизацией опыта, обеспечены условия по созданию структурированной общегородской системы управления и координации работы с населением по месту жительства.

   ------------------------------------------------------------------

План мероприятий по реализации данной программы на 2005 год утвержден Решением Рязанского городского Совета от 19.05.2005 № 237-III.
   ------------------------------------------------------------------

Основные мероприятия по реализации Программы

(тыс. руб.)
   -----T----------------------------T----------------T-----------T--------------------T--------------------------------¬

¦ N№ ¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Описание ¦ Источники финансирования ¦
¦ пп ¦ ¦ ¦реализации ¦ предполагаемого +---------T---------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ результата ¦Городской¦Областной¦Внебюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 1.¦Реконструкция, ремонт,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание дворовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных и детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игровых площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦1.1.¦Изготовление и установка¦Управление ЖКХ и¦ ¦Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивного и детского¦Т ¦ ¦материальной базы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игрового оборудования.¦ ¦ ¦для занятия¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция и ремонт¦ ¦ ¦физкультурой по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дворовых спортивных и¦ ¦ 2005 г. ¦месту жительства ¦ 500¦ ¦ ¦
¦ ¦детских игровых площадок ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 600¦ 200¦ 100¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 700¦ 200¦ 200¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 700¦ 300¦ 200¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 700¦ 300¦ 250¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 800¦ 400¦ 250¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦1.2.¦Содержание спортивных и¦Управление ЖКХ и¦ ¦Поддержание в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских игровых площадок ¦Т ¦ ¦рабочем состоянии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных площадок¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦и сооружений ¦ 200¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 350¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 350¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦1.3.¦Технический контроль за¦Управление ЖКХ и¦ ¦Создание условий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установкой, размещением и¦Т ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянием оборудования на¦ ¦ ¦сохранности жизни и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дворовых спорт. и детских¦ ¦ ¦здоровья населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игровых площадках ¦ ¦ 2005 г. ¦ ¦ 25¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 80¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 165¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 220¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 2.¦Приобретение спортивного¦Управление по¦ ¦Материальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаря, оборудования,¦координации ¦ ¦обеспечение занятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦работы ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦представительств¦ ¦физкультурой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦самоуправления ¦ 2005 г. ¦ ¦ 200¦ -¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 200¦ 200¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 220¦ 200¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 240¦ 300¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 260¦ 300¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 280¦ 400¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 3.¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦3.1.¦Организация и проведение¦Управление по¦ ¦Расширение сферы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных¦координации ¦ ¦досуга, активизация¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦работы ¦ ¦оздоровительной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦представительств¦ ¦культурной работы с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦самоуправления ¦ 2005 г. ¦ ¦ 80¦ -¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 80¦ 100¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 80¦ 150¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 100¦ 150¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 100¦ 200¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 120¦ 200¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦3.2.¦Премирование актива ¦Управление по¦ ¦Качественное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦координации ¦ ¦улучшение работы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы ¦ ¦общественников и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦представительств¦ ¦активистов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦социально-культурной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города и¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦самоуправления ¦ 2005 г. ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 60¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 60¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 4.¦Обеспечение организации и¦Управление по¦ ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения ¦координации ¦ ¦культурно-массовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-культурных, ¦работы ¦ ¦работы с населением¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦досуговых мероприятий с¦представительств¦ ¦по месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦самоуправления ¦ 2005 г. ¦ ¦ 300¦ ¦ 100¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 300¦ ¦ 100¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 320¦ ¦ 100¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 320¦ ¦ 100¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 340¦ ¦ 100¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 340¦ ¦ 100¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 5.¦Расширение сети кружков,¦Управление ¦ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секций в подростковых ¦образования, ¦ ¦занятости детей по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клубах центров детского¦науки и молодежи¦ ¦месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества ¦ ¦ 2005 г. ¦ ¦ 325¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 700¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 6.¦Реконструкция и ремонт¦Управление ¦ ¦Улучшение условий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений подростковых¦образования, ¦ ¦организации работы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клубов центров детского¦науки и молодежи¦ 2005 г. ¦по месту жительства ¦ 250¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 250¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 250¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 250¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 7.¦Приобретение инвентаря,¦Управление ¦ ¦Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для¦образования, ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростковых клубов центров¦науки и молодежи¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского творчества ¦ ¦ ¦досуговой, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦социально-культурной¦ 185¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦работы ¦ 185¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 250¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ 8.¦Инвентаризация спортивного ¦Управление по¦ ¦Оптимизация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и детского игрового¦координации ¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования на территории¦работы ¦ ¦спортивного и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города (приобретение¦представительств¦ ¦детского игрового¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оргтехники, разработка¦администрации ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программного обеспечения).¦города и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проведение анализа,¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выработка предложений по¦местного ¦ 2005 г. ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦
¦ ¦размещению оборудования ¦самоуправления ¦ 2006 г. ¦ ¦ -¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ -¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ -¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ -¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ -¦ ¦ ¦
L----+----------------------------+----------------+-----------+--------------------+---------+---------+-------------


Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования из городского бюджета Программы на период 2005 - 2010 годов планируется - 16,915 млн. руб.

   ---------------------------T---------------------------------------------------------------¬

¦ Этапы (года) ¦ Предполагаемые источники финансирования ¦
¦ +----------------T--------------T--------------T----------------+
¦ ¦Городской бюджет¦ Областной ¦ Внебюджетные ¦ Всего: ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ источники ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦Общий объем финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по программе: ¦16,915 млн. руб.¦ 3,6 млн. руб.¦ 1,6 млн. руб.¦22,115 млн. руб.¦
+--------------------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦В т.ч. по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 г. ¦ 2,215 млн. руб.¦ -¦ 0,1 млн. руб.¦ 2,315 млн. руб.¦
+--------------------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦2006 г. ¦ 2,505 млн. руб.¦ 0,5 млн. руб.¦ 0,2 млн. руб.¦ 3,205 млн. руб.¦
+--------------------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦2007 г. ¦ 2,66 млн. руб.¦0,55 млн. руб.¦ 0,3 млн. руб.¦ 3,51 млн. руб. ¦
+--------------------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦2008 г. ¦ 2,92 млн. руб.¦0,75 млн. руб.¦ 0,3 млн. руб.¦ 3,97 млн. руб. ¦
+--------------------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦2009 г. ¦ 3,085 млн. руб.¦ 0,8 млн. руб.¦0,35 млн. руб.¦ 4,235 млн. руб.¦
+--------------------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦2010 г. ¦ 3,53 млн. руб.¦ 1,0 млн. руб.¦0,35 млн. руб.¦ 4,88 млн. руб.¦
L--------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------


Внебюджетные средства планируется получать за счет привлечения спонсоров.

Механизм реализации Программы
(структурно-функциональная схема реализации Программы)

Управление реализацией Программы осуществляет администрация города через свои структурные подразделения, задействованные в Программе.
Управление по координации работы представительств администрации города и развитию местного самоуправления осуществляет организацию, координацию и контроль за исполнением всех направлений Программы.

Управления и комитеты администрации города Рязани

- решение отраслевых вопросов при реализации мероприятий Программы.

Управление по координации работы представительств
администрации города и развитию местного самоуправления

- разработка и реализация мероприятий социально-культурной работы по месту жительства;
- поддержка наиболее прогрессивных и интересных проектов организации досуга детей и молодежи по месту жительства;
- наработка и обобщение опыта работы по месту жительства;
- отработка механизма создания благоприятных условий для работы с населением по месту жительства;
- выработка предложений и рекомендаций по созданию комплексной досуговой инфраструктуры микрорайонов и программ развития;
- организационная работа по всем направлениям программы "Досуг", в том числе:
- разработка сценариев, смет, программ;
- организация жюри, судейских коллегий;
- выписка счетов, составление отчетных документов;
подготовка проектов договоров на оплату судейства, участников культурных программ, транспортных услуг, аренды и т.д.

Управление образования, науки и молодежи

- координация действий и участие в реализации мероприятий Программы с другими подразделениями администрации города;
- выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию направлений Программы и механизма реализации мероприятий;
- расширение сети кружков и секций в подростковых клубах центров детского творчества;
- улучшение условий работы подростковых клубов центров детского творчества.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

- осуществление реконструкции и благоустройства мест организации досуга жителей микрорайонов, детей и молодежи г. Рязани, в том числе оплата изготовления и установки спортивного и детского игрового оборудования на дворовых площадках;
- хозяйственное обеспечение инфраструктуры работы по месту жительства с детьми и молодежью, в том числе реконструкция, ремонт, содержание дворовых спортивных, детских игровых площадок и катков;
- заказ проектно-сметной документации.

Оценка эффективности Программы

   ---T-----------------------------T------T-----------------------------------¬

¦NN¦ Показатель ¦ Ед. ¦ Запланировано при утверждении ¦
¦пп¦ ¦измер.¦ Программы ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.¦Проведение ¦шт. ¦ 80¦ 90¦ 95¦ 100¦ 105¦ 110¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2.¦Проведение ¦шт. ¦ 240¦ 250¦ 255¦ 260¦ 265¦ 270¦
¦ ¦социально-культурных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦досуговых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.¦Количество участников ¦чел. ¦15000¦16500¦17000¦17500¦18000¦19000¦
¦ ¦спортивных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4.¦Количество участников ¦чел. ¦34000¦35000¦35500¦36000¦36500¦37500¦
¦ ¦социально-культурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------


От реализации Программы ожидается:
- создание благоприятных возможностей для полноценного развития детей и подростков;
- привлечение большего количества жителей микрорайонов, детей и подростков, в том числе неорганизованных, к занятиям физкультурой и спортом, участию в социально-культурных мероприятиях;
- улучшение условий занятий физкультурой и спортом по месту жительства;
- увеличение мест свободного общения и содействие оттоку молодежи из криминогенных зон;
- создание условий для эффективной работы с населением по месту жительства, развитие самодеятельности и самоорганизации жителей.

Начальник управления по координации
работы представительств администрации
города и развитию местного самоуправления
М. В ПУШЕНКОВ

Заместитель начальника управления
по координации работы представительств
администрации города и развитию
местного самоуправления - руководитель Программы
А.Р. МОРОЗОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru