Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 13.05.2004 № 25-III
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.12.2003 № 720 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 107, 26.05.2004 (Приложения N№ 1, 2)


Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа)



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 13 мая 2004 г. № 25-III

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.12.2003 № 720
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2004 ГОД"

Рассмотрев обращение администрации города Рязани (вх. 9-413 от 27.04.2004) о внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2004 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 53-ФЗ от 6 мая 2003 года "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" и Уставом города Рязани, городской Совет решил:
1. Внести в решение Рязанского городского Совета от 25.12.2003 № 720 "Об утверждении бюджета города Рязани на 2004 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города Рязани на 2004 год по расходам в сумме 2532312 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 2304080 тыс. рублей.
Установить предельный дефицит бюджета города в размере 228232 тыс. рублей, или 9,9 % к доходам бюджета без учета финансовой помощи из бюджета субъекта Российской Федерации".
1.2. Внести изменения в доходы бюджета города Рязани в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения в функциональную, ведомственную и экономическую классификации расходов бюджета в соответствии с Приложениями № 2 "Изменения в функциональную структуру расходов бюджета города Рязани на 2004 год", № 3 "Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Рязани на 2004 год", № 4 "Изменения в распределение расходов бюджета города Рязани на 2004 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", № 5 "Изменения в экономическую структуру расходов бюджета города Рязани на 2004 год", № 6 "Изменения в распределение ассигнований из бюджета города Рязани по подразделу 0707 "Строительство, архитектура" на 2004 год" к настоящему решению.
1.4. Приложения № 10 "Распределение ассигнований из бюджета города Рязани на 2004 год по разделу 1400 "Образование", № 12 "Распределение ассигнований из бюджета города Рязани на 2004 год по разделу 1700 "Здравоохранение и физическая культура", № 13 "Распределение ассигнований из бюджета города Рязани на 2004 год по разделу 1800 "Социальная политика", № 14 "Распределение ассигнований из бюджета города Рязани на 2004 год по подразделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" изложить в новой редакции в соответствии с Приложениями № 7 - 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, собственности, инвестициям и градостроительству (М.И.Агапкин).

Председатель Рязанского
городского Совета
В.М.ВАРГИН





Приложение № 1
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2004 ГОД

тыс. руб.
   -------------------------T-------T----------T---------T----------¬

¦ Наименование ¦ Код БК¦Утверждено¦Изменения¦Уточненный¦
¦ доходного источника ¦ ¦по бюджету¦ (+, -) ¦ бюджет ¦
+------------------------+-------+----------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+-------+----------+---------+----------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦1000000¦ 1962335¦ 4182¦ 1966517¦
¦Налог на прибыль ¦1010000¦ 1465831¦ 4182¦ 1470013¦
¦Налог на прибыль органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заций ¦1010100¦ 435723¦ 4182¦ 439905¦
¦Налог на прибыль органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заций, зачисляемый в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты субъектов РФ ¦1010102¦ 351390¦ 4182¦ 355572¦
¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ ¦ 2298925¦ 4182¦ 2303107¦
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НИЯ: ¦3000000¦ 943¦ 30¦ 973¦
¦Субвенции от других бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жетов бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, ¦3020200¦ 943¦ 30¦ 973¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции бюджетам субъ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ектов Российской Федера-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции на реализацию Закона¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации "О¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитации жертв поли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тических репрессий" ¦3020240¦ 128¦ 30¦ 158¦
+------------------------+-------+----------+---------+----------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ ¦ 2299868¦ 4212¦ 2304080¦
L------------------------+-------+----------+---------+-----------






Приложение № 2
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2004 ГОД

тыс. руб.
   ------------------------------------T----T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦Код ¦Утверж-¦Измене-¦Уточ- ¦
¦ ¦ БК ¦дено по¦ ния ¦ненный ¦
¦ ¦ ¦бюджету¦(+, -) ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на год ¦
+-----------------------------------+----+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------------+----+-------+-------+-------+
¦3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦0700¦ 87100¦ 1500¦ 88600¦
¦3.2. Строительство, архитектура ¦0707¦ 87000¦ 1500¦ 88500¦
¦6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОС-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦1300¦ 20320¦ 500¦ 20820¦
¦6.1. Предупреждение и ликвидация¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦1302¦ 9620¦ 500¦ 10120¦
¦7. ОБРАЗОВАНИЕ ¦1400¦ 893732¦ 684¦ 894416¦
¦7.1. Дошкольное образование ¦1401¦ 291349¦ 2676¦ 294025¦
¦7.2. Общее образование ¦1402¦ 571999¦ 7728¦ 579727¦
¦7.4. Прочие расходы в области обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦1407¦ 29984¦ -9720¦ 20264¦
¦9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА ¦1700¦ 412134¦ 177¦ 412311¦
¦9.2. Физическая культура и спорт ¦1703¦ 23060¦ 177¦ 23237¦
¦10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦1800¦ 114982¦ 70¦ 115052¦
¦10.4. Прочие мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦1806¦ 73303¦ 70¦ 73373¦
¦13 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦3000¦ 73501¦ 1281¦ 74782¦
¦13.4. Прочие расходы, отнесенные к¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другим подразделам ¦3004¦ 59033¦ 1281¦ 60314¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦2528100¦ 4212¦2532312¦
L-----------------------------------+----+-------+-------+--------






Приложение № 3
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ
НА 2004 ГОД

тыс. руб.
   ------------------------------------------T--T--T----T---T-------T------T-------¬

¦ Наименование расходов ¦РЗ¦ПР¦ ЦСР¦ ВР¦Утверж.¦Изме- ¦Уточ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦нения ¦ненный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦(+, -)¦бюджет ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦ 1 ¦2 ¦3 ¦ 4 ¦5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦2. Администрация города Рязани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы ¦30¦ ¦ ¦ ¦ 20021¦ 1281¦ 21302¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦30¦04¦ ¦ ¦ 18553¦ 1281¦ 19834¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦30¦04¦ 515¦ ¦ 18553¦ 1281¦ 19834¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦30¦04¦ 515¦397¦ 18553¦ 1281¦ 19834¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦7. Финансово-казначейское управление ад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦министрации города Рязани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 75¦ 13¦ 88¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие мероприятия в области социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦18¦06¦ ¦ ¦ 75¦ 13¦ 88¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Расходы на реализацию льгот, установлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных Законом РФ "О реабилитации жертв по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литических репрессий" ¦18¦06¦ 350¦ ¦ 64¦ 13¦ 77¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18¦06¦ 350¦290¦ 64¦ 13¦ 77¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦11. Управление городского строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Промышленность, энергетика и строительст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦во ¦07¦ ¦ ¦ ¦ 75000¦ 1500¦ 76500¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Строительство и архитектура ¦07¦07¦ ¦ ¦ 75000¦ 1500¦ 76500¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Государственные капитальные вложения ¦07¦07¦ 313¦ ¦ 72000¦ 1500¦ 73500¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Государственные капитальные вложения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратной основе ¦07¦07¦ 313¦198¦ 60000¦ 1500¦ 61500¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦18. МУ "Дирекция благоустройства города" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Дорожное хозяйство ¦26¦01¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ 10000¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Государственная поддержка дорожного хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зяйства ¦26¦01¦ 479¦ ¦ 10000¦ ¦ 10000¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦26¦01¦ 479¦290¦ 10000¦-10000¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Расходы бюджетов муниципальных образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний по строительству и содержанию автомо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бильных дорог между населенными пунктами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в границах муниципального района, за иск-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лючением дорог федерального и региональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного значения ¦26¦01¦ 479¦497¦ ¦ 10000¦ 10000¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦26. Управление по делам гражданской обо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦роны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твий ¦13¦ ¦ ¦ ¦ 9620¦ 7636¦ 17256¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦13¦02¦ ¦ ¦ 9620¦ 500¦ 10120¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Целевой финансовый резерв для предупреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ¦13¦02¦ 399¦ ¦ 1000¦ 500¦ 1500¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Целевой финансовый резерв ¦13¦02¦ 399¦254¦ 1000¦ 500¦ 1500¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Государственная противопожарная часть ¦13¦04¦ ¦ ¦ ¦ 7136¦ 7136¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Обеспечение личного состава войск (сил) ¦13¦04¦ 601¦ ¦ ¦ 7136¦ 7136¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Содержание подведомственных структур ¦13¦04¦ 601¦075¦ ¦ 7136¦ 7136¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦27. Муниципальная пожарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твий ¦13¦ ¦ ¦ ¦ 10700¦ -7136¦ 3564¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Государственная противопожарная часть ¦13¦04¦ ¦ ¦ 10700¦ -7136¦ 3564¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Обеспечение личного состава войск (сил) ¦13¦04¦ 601¦ ¦ 10700¦ -7136¦ 3564¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Содержание подведомственных структур ¦13¦04¦ 601¦075¦ 10700¦ -7136¦ 3564¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦28. Управление образования, науки и моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Образование ¦14¦ ¦ ¦ ¦ 849332¦ 684¦ 850016¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Дошкольное образование ¦14¦01¦ ¦ ¦ 291349¦ 2676¦ 294025¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦01¦ 400¦ ¦ 291349¦ 2676¦ 294025¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦14¦01¦ 400¦259¦ 291349¦ 2676¦ 294025¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Общее образование ¦14¦02¦ ¦ ¦ 528639¦ 7088¦ 535727¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦02¦ 400¦ ¦ 528639¦ 7088¦ 535727¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Школы ¦14¦02¦ 400¦260¦ 433092¦ 6015¦ 439107¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Вечерние и заочные средние общеобразова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельные школы ¦14¦02¦ 400¦262¦ 5873¦ 69¦ 5942¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Школы-интернаты ¦14¦02¦ 400¦263¦ 37851¦ 243¦ 38094¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Учреждения по внешкольной работе с детьми¦14¦02¦ 400¦264¦ 51823¦ 761¦ 52584¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы в области образования ¦14¦07¦ ¦ ¦ 29344¦ -9080¦ 20264¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦07¦ 400¦ ¦ 29344¦ -9080¦ 20264¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦14¦07¦ 400¦272¦ 29344¦-21200¦ 8144¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Расходы бюджетов субъектов Российской Фе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дерации и муниципальных образований по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опеке и попечительству ¦14¦07¦ 400¦500¦ ¦ 12120¦ 12120¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦29. Управление культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Образование ¦14¦ ¦ ¦ ¦ 44000¦ ¦ 44000¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Общее образование ¦14¦02¦ ¦ ¦ 43360¦ 640¦ 44000¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦02¦ 400¦ ¦ 43360¦ 640¦ 44000¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Учреждения по внешкольной работе с детьми¦14¦02¦ 400¦264¦ 43360¦ 640¦ 44000¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы в области образования ¦14¦07¦ ¦ ¦ 640¦ -640¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦07¦ 400¦ ¦ 640¦ -640¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦14¦07¦ 400¦272¦ 640¦ -640¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦32. Комитет по физической культуре и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Здравоохранение и физическая культура ¦17¦ ¦ ¦ ¦ 23060¦ 177¦ 23237¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Физическая культура и спорт ¦17¦03¦ ¦ ¦ 23060¦ 177¦ 23237¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Финансирование части расходов на содержа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние спортивных команд ¦17¦03¦ 433¦ ¦ 2900¦ -300¦ 2600¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Мероприятия в области физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта ¦17¦03¦ 433¦293¦ ¦ 2600¦ 2600¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и спорта ¦17¦03¦ 433¦314¦ 2900¦ -2900¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Ведомственные расходы на физическую куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туру и спорт ¦17¦03¦ 434¦ ¦ 20160¦ 477¦ 20637¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Содержание подведомственных структур ¦17¦03¦ 434¦075¦ 12196¦ 477¦ 12673¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Мероприятия в области физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта ¦17¦03¦ 434¦293¦ ¦ 7964¦ 7964¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и спорта ¦17¦03¦ 434¦314¦ 7964¦ -7964¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦33. Управление социальной защиты населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 40018¦ 57¦ 40075¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие мероприятия в области социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦18¦06¦ ¦ ¦ 428¦ 57¦ 485¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Расходы на реализацию льгот, установлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных Законом РФ "О реабилитации жертв по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литических репрессий" ¦18¦06¦ 350¦ ¦ 64¦ 17¦ 81¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18¦06¦ 350¦290¦ 64¦ 17¦ 81¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦18¦06¦ 515¦ ¦ 360¦ 40¦ 400¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦18¦06¦ 515¦397¦ 360¦ 40¦ 400¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2528100¦ 4212¦2532312¦
L-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+--------






Приложение № 4
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ
НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
   ------------------------------------------T--T--T----T---T-------T------T-------¬

¦ Наименование расходов ¦РЗ¦ПР¦ ЦСР¦ ВР¦Утверж.¦Изме- ¦Уточ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦нения ¦ненный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦(+, -)¦бюджет ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦ 1 ¦2 ¦3 ¦ 4 ¦5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+-------+
¦3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТЕЛЬСТВО ¦07¦ ¦ ¦ ¦ 87100¦ 1500¦ 88600¦
¦3.2. Строительство, архитектура ¦07¦07¦ ¦ ¦ 87000¦ 1500¦ 88500¦
¦Государственные капитальные вложения ¦07¦07¦ 313¦ ¦ 84000¦ 1500¦ 85500¦
¦Государственные капитальные вложения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратной основе ¦07¦07¦ 313¦198¦ 72000¦ 1500¦ 73500¦
¦6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДС-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕДСТВИЙ ¦13¦ ¦ ¦ ¦ 20320¦ 500¦ 20820¦
¦6.1. Предупреждение и ликвидация последс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твий чрезвычайных ситуаций ¦13¦02¦ ¦ ¦ 9620¦ 500¦ 10120¦
¦Целевой финансовый резерв для предупреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ¦13¦02¦ 399¦ ¦ 1000¦ 500¦ 1500¦
¦Целевой финансовый резерв ¦13¦02¦ 399¦254¦ 1000¦ 500¦ 1500¦
¦7. ОБРАЗОВАНИЕ ¦14¦ ¦ ¦ ¦ 893732¦ 684¦ 894416¦
¦7.1. Дошкольное образование ¦14¦01¦ ¦ ¦ 291349¦ 2676¦ 294025¦
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦01¦ 400¦ ¦ 291349¦ 2676¦ 294025¦
¦Детские дошкольные учреждения ¦14¦01¦ 400¦259¦ 291349¦ 2676¦ 294025¦
¦7.2. Общее образование ¦14¦02¦ ¦ ¦ 571999¦ 7728¦ 579727¦
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦02¦ 400¦ ¦ 571999¦ 7728¦ 579727¦
¦Школы ¦14¦02¦ 400¦260¦ 433092¦ 6015¦ 439107¦
¦Вечерние и заочные средние общеобразова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельные школы ¦14¦02¦ 400¦262¦ 5873¦ 69¦ 5942¦
¦Школы-интернаты ¦14¦02¦ 400¦263¦ 37851¦ 243¦ 38094¦
¦Учреждения по внешкольной работе с детьми¦14¦02¦ 400¦264¦ 95183¦ 1401¦ 96584¦
¦7.4. Прочие расходы в области образования¦14¦07¦ ¦ ¦ 29984¦ -9720¦ 20264¦
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦07¦ 400¦ ¦ 29984¦ -9720¦ 20264¦
¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦14¦07¦ 400¦272¦ 29984¦-21840¦ 8144¦
¦Расходы бюджетов субъектов РФ и муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пальных образований по опеке и попечи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельству ¦14¦07¦ 400¦500¦ ¦ 12120¦ 12120¦
¦9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦17¦ ¦ ¦ ¦ 412134¦ 177¦ 412311¦
¦9.2. Физическая культура и спорт ¦17¦03¦ ¦ ¦ 23060¦ 177¦ 23237¦
¦Финансирование части расходов на содержа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние спортивных команд ¦17¦03¦ 433¦ ¦ 2900¦ -300¦ 2600¦
¦Мероприятия в области физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта ¦17¦03¦ 433¦314¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и спорта ¦17¦03¦ 433¦314¦ 2900¦ -300¦ 2600¦
¦Ведомственные расходы на физическую куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туру и спорт ¦17¦03¦ 434¦ ¦ 20160¦ 477¦ 20637¦
¦Содержание подведомственных структур ¦17¦03¦ 434¦075¦ 12196¦ 477¦ 12673¦
¦Мероприятия в области физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта ¦17¦03¦ 434¦293¦ ¦ 7964¦ 7964¦
¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и спорта ¦17¦03¦ 434¦314¦ 7964¦ -7964¦ ¦
¦10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 114982¦ 70¦ 115052¦
¦10.4. Прочие мероприятия в области соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦альной политики ¦18¦06¦ ¦ ¦ 73303¦ 70¦ 73373¦
¦Расходы на реализацию льгот, установлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных Законом РФ "О реабилитации жертв по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литических репрессий" ¦18¦06¦ 350¦ ¦ 128¦ 30¦ 158¦
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18¦06¦ 350¦290¦ 128¦ 30¦ 158¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦18¦06¦ 515¦ ¦ 73160¦ 40¦ 73200¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦18¦06¦ 515¦397¦ 73160¦ 40¦ 73200¦
¦12. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦26¦ ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ 10000¦
¦12.1. Дорожное хозяйство ¦26¦01¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ 10000¦
¦Государственная поддержка дорожного хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зяйства ¦26¦01¦ 479¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Целевые субсидии и субвенции ¦26¦01¦ 479¦290¦ 10000¦-10000¦ ¦
¦Расходы бюджетов муниципальных образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний по строительству и содержанию автомо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бильных дорог между населенными пунктами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в границах муниципального района, за иск-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лючением дорог федерального и региональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного значения ¦26¦01¦ 479¦497¦ ¦ 10000¦ 10000¦
¦13. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦30¦ ¦ ¦ ¦ 73501¦ 1281¦ 74782¦
¦13.4. Прочие расходы, не отнесенные к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другим подразделам ¦30¦04¦ ¦ ¦ 59033¦ 1281¦ 60314¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦30¦04¦ 515¦ ¦ 59033¦ 1281¦ 60314¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦30¦04¦ 515¦397¦ 59033¦ -2382¦ 56651¦
¦Обеспечение деятельности военных комисса-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риатов в субъектах РФ ¦30¦04¦ 515¦381¦ ¦ 3663¦ 3663¦
¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2528100¦ 4212¦2532312¦
L-----------------------------------------+--+--+----+---+-------+------+--------






Приложение № 5
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2004 ГОД

тыс. руб.
   ------------------------------------T------T-------T-----T-------¬

¦ Наименование ¦ Код ¦Утверж-¦Изме-¦Уточ- ¦
¦ экономических статей ¦ эко- ¦дено по¦нения¦ненный ¦
¦ ¦ ном. ¦бюджету¦(+,-)¦бюджет ¦
¦ ¦ ста- ¦на год ¦ ¦на год ¦
¦ ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+-------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------------+------+-------+-----+-------+
¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦100000¦2304497¦ 2535¦2307032¦
¦Оплата труда ¦110100¦ 815894¦ ¦ 815894¦
¦Начисления на фонд оплаты труда ¦110200¦ 278463¦ ¦ 278463¦
¦Медикаменты, перевязочные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и прочие лечебные расходы ¦110310¦ 44943¦ ¦ 44943¦
¦Продукты питания ¦110330¦ 51366¦ ¦ 51366¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦110700¦ 228009¦ ¦ 228009¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦200000¦ 221903¦ 1677¦ 223580¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФОНДЫ ¦240000¦ 214303¦ 1677¦ 215980¦
¦Приобретение и модернизация обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дования и предметов длительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦240100¦ 45298¦ ¦ 45298¦
¦Капитальное строительство ¦240200¦ 72000¦ 1500¦ 73500¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Жилищное строительство ¦240210¦ 15950¦ ¦ 15950¦
¦ Строительство объектов непроиз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водственного назначения ¦240230¦ 56050¦ 1500¦ 57550¦
¦Капитальный ремонт ¦240300¦ 97005¦ 177¦ 97182¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитальный ремонт жилого фонда ¦240310¦ 57000¦ ¦ 57000¦
¦Приобретение земли ¦260100¦ 4600¦ ¦ 4600¦
¦Субсидии гражданам на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строительство) жилья ¦270150¦ 3000¦ ¦ 3000¦
¦Предоставление бюджетных кредитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетных ссуд) за вычетом погаше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦300000¦ 1700¦ ¦ 1700¦
¦Прочие бюджетные кредиты (бюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ссуды) внутри страны ¦380140¦ 1700¦ ¦ 1700¦
¦Возврат прочих бюджетных кредитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетных ссуд) ¦380240¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+-------+-----+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦800000¦2528100¦ 4212¦2532312¦
L-----------------------------------+------+-------+-----+--------






Приложение № 6
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДА РЯЗАНИ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0707 "СТРОИТЕЛЬСТВО,
АРХИТЕКТУРА" НА 2004 ГОД

тыс. руб.
   --------------------------------------------T-------T------T------¬

¦ ¦Утверж-¦ Изме-¦Уточ- ¦
¦ Наименование расходов ¦дено по¦ нения¦ненный¦
¦ ¦бюджету¦ (+,-)¦бюджет¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+
¦Строительство, архитектура - всего ¦ 87000¦ 1500¦ 88500¦
¦Управление городского строительства ¦ 75000¦ 1500¦ 76500¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство объектов непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения, исключая жилищное строительство¦ 56050¦ 1500¦ 57550¦
L-------------------------------------------+-------+------+-------






Приложение № 7
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
РЯЗАНИ НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛУ 1400 "ОБРАЗОВАНИЕ"

   ----------------------------------------------------------T----------¬

¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс.руб.)¦
+---------------------------------------------------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------------------------------------------------------+----------+
¦Образование - всего: ¦ 894416 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦1. Содержание учреждений управления образования, науки и¦ ¦
¦молодежи ¦ 850016 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Целевая программа "Дети России" ¦ 1080 ¦
¦1.1. Расходы на питание ¦ 31176 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ в дошкольных образовательных учреждениях ¦ 19376 ¦
¦ в школах ¦ 2800 ¦
¦ в школах-интернатах ¦ 9000 ¦
¦1.2. Прочие расходы ¦ 7843 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦ - летние городские оздоровительные лагеря ¦ 4184 ¦
¦ - в том числе целевая программа ¦ 320 ¦
¦ - проведение городских внешкольных мероприятий, учас-¦ ¦
¦ тие детей в олимпиадах, конкурсах, фестивалях ¦ 700 ¦
¦ - в том числе целевая программа ¦ 700 ¦
¦1.3. Трансферты населению ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ - пособия опекаемым детям ¦ 12120 ¦
¦ - выплата компенсации на методическую литературу ¦ 9200 ¦
¦ - возмещение дополнительных расходов, связанных с ком-¦ ¦
¦ пенсацией удорожания стоимости питания учащихся в¦ ¦
¦ школах ¦ 11880 ¦
¦1.4. Приобретение оборудования ¦ 5700 ¦
¦ - в том числе целевая программа ¦ 60 ¦
¦1.5. Капитальный ремонт ¦ 16800 ¦
¦2. Содержание образовательных учреждений управления куль-¦ ¦
¦ туры ¦ 44000 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ Целевая программа "Развитие культуры и сохранение¦ ¦
¦ культурного наследия" ¦ 500 ¦
¦2.1. Прочие расходы ¦ 441 ¦
¦2.2. Выплата компенсации на методическую литературу ¦ 640 ¦
¦2.3. Приобретение оборудования ¦ 300 ¦
¦ в том числе в рамках целевой программы ¦ 100 ¦
¦2.4. Капитальный ремонт ¦ 1200 ¦
¦ в том числе в рамках целевой программы ¦ 400 ¦
¦3. Переподготовка и повышение квалификации в учреждениях¦ ¦
¦ здравоохранения ¦ 400 ¦
L---------------------------------------------------------+-----------






Приложение № 8
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
РЯЗАНИ НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛУ 1700 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"

   --------------------------------------------------------T-----------¬

¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+-------------------------------------------------------+-----------+
¦Здравоохранение и физическая культура - всего ¦ 412311 ¦
¦I. Здравоохранение - всего ¦ 363731 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦1. Содержание лечебно-профилактических учреждений горо-¦ ¦
¦ да ¦ 363731 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболе-¦ ¦
¦ ваниями социального характера в Рязанской области" ¦ 20575 ¦
¦1.1. Медикаменты и перевязочные средства ¦ 44000 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- реализация целевых подпрограмм ("Вакцинопрофилактика"¦ ¦
¦- 1780 тыс. рублей, "Анти-Спид" - 460 тыс. рублей,¦ ¦
¦"Сахарный диабет" - 5960 тыс. рублей) ¦ 8200 ¦
¦- расходы по льготному и бесплатному обеспечению насе-¦ ¦
¦ления медикаментами ¦ 7000 ¦
¦- расходы на проведение гемодиализа ¦ 3652 ¦
¦1.2. Продукты питания ¦ 15800 ¦
¦ из них: целевая подпрограмма "Здоровый ребенок"¦ ¦
¦ (бесплатное питание детей 1 - 2 лет) ¦ 4175 ¦
¦1.3. Прочие текущие расходы ¦ 7000 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦- целевая подпрограмма "Дополнительные социальные га-¦ ¦
¦рантии работникам муниципальных учреждений здравоохра-¦ ¦
¦нения г. Рязани" ¦ 200 ¦
¦- зубопротезирование льготной категории граждан ¦ 3000 ¦
¦1.4. Приобретение оборудования ¦ 16840 ¦
¦ в том числе: целевые подпрограммы ¦ 7000 ¦
¦1.5. Капитальный ремонт ¦ 11000 ¦
¦ в том числе: целевые подпрограммы ¦ 1000 ¦
¦II. Физическая культура и спорт - всего ¦ 23237 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- Целевая городская подпрограмма "Физическое воспитание¦ ¦
¦и оздоровление детей, подростков и молодежи г. Рязани" ¦ 2000 ¦
¦- Целевая программа "Социально-культурная работа по¦ ¦
¦месту жительства "Досуг" ¦ 200 ¦
¦1. Содержание детско-юношеских спортивных школ и город-¦ ¦
¦ ских клубов ¦ 12673 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦учебно-тренировочные сборы на базе МУП "Спортивный¦ ¦
¦комплекс "Локомотив" ¦ 700 ¦
¦2. Прочие мероприятия в области ФК и спорта ¦ 7964 ¦
¦ из них: ¦ 5490 ¦
¦- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия ¦ 5419 ¦
¦ в том числе городские целевые программы ¦ 500 ¦
¦- мероприятия, проводимые через муниципальный заказ¦ ¦
¦(МУП "Спортивный комплекс "Локомотив" - 300 тыс.¦ ¦
¦рублей и МУП "Центральный спортивный комплекс" - 200¦ ¦
¦тыс. рублей) ¦ 500 ¦
¦- устройство спортивных площадок "Наш двор" ¦ 1500 ¦
¦- осуществление деятельности методического Совета ¦ 100 ¦
¦- оплата услуг средств массовой информации ¦ 100 ¦
¦- летние спортивно-оздоровительные лагеря ¦ 145 ¦
¦- спортивно-массовые мероприятия по целевой программе¦ ¦
¦"Досуг" ¦ 200 ¦
¦3. Финансирование части расходов на содержание спортив-¦ ¦
¦ ных клубов и команд ¦ 2600 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦футбольный клуб "Рязань-ТНК" ¦ 500 ¦
¦баскетбольный клуб "Витязь" ¦ 1000 ¦
¦хоккейный клуб "Рязань" ¦ 200 ¦
¦футбольный клуб "Водоканал" ¦ 400 ¦
¦волейбольная команда "Трансэнерго" ¦ 500 ¦
¦III. Обязательное медицинское страхование ¦ ¦
¦Отчисление платежей РОФОМС за неработающее население ¦ 25343 ¦
L-------------------------------------------------------+------------






Приложение № 9
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ
НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛУ 1800 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"

   ----------------------------------------------------------T----------¬

¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс.руб.)¦
+---------------------------------------------------------+----------+
¦Социальная политика - всего ¦ 115052 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦Целевая программа "Старшее поколение" ¦ 3176 ¦
¦Целевая программа "Дети России" ¦ 90 ¦
¦1. Содержание учреждений социального обеспечения ¦ 22687 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦1.1. Дом-интернат "Мальшинская богадельня" ¦ 5785 ¦
¦1.2. Центр социального обслуживания населения ¦ 16573 ¦
¦ в том числе: целевая программа "Старшее поколение" ¦ 352 ¦
¦1.3. Бюро медико-социальной экспертизы № 7 ¦ 329 ¦
¦2. Социальная помощь ¦ 17473 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦2.1. Расходы по Закону "О погребении" ¦ 800 ¦
¦2.2. Доплата к пенсиям персональным пенсионерам ¦ 521 ¦
¦2.3. Доплата к государственным пенсиям лицам, замещавшим¦ ¦
¦ муниципальные должности ¦ 2165 ¦
¦2.4. Компенсация за наем жилья военнослужащим, уволенным¦ ¦
¦ с военной службы ¦ 185 ¦
¦2.5. Социальная помощь ¦ 2600 ¦
¦ в том числе: целевая программа "Старшее поколение" ¦ 520 ¦
¦2.6. Расходы на благотворительное питание ¦ 6912 ¦
¦ в том числе: целевая программа "Старшее поколение" ¦ 2304 ¦
¦2.7. Мероприятия в плане социальной защиты ¦ 1280 ¦
¦2.8. Мероприятия по оздоровлению детей ¦ 640 ¦
¦2.9. Погашение задолженности по оплате услуг ЖКХ де-¦ ¦
¦ тям-сиротам ¦ 100 ¦
¦2.10. Расходы на реализацию Указа Президента РФ "О мерах¦ ¦
¦ социальной поддержки многодетных семей" ¦ 1700 ¦
¦2.11. Расходы по предоставлению льгот Почетным гражданам¦ ¦
¦ г. Рязани (администрация г. Рязани) ¦ 570 ¦
¦3. Молодежная политика ¦ 1519 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦3.1. Мероприятия по молодежной политике ¦ 360 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Целевая программа "Дети России" (выплаты поощрительных¦ ¦
¦стипендий студентам ВУЗов) ¦ 90 ¦
¦4. Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 73373 ¦
¦4.1. Расходы по поддержке городского Совета ветеранов ¦ 360 ¦
¦4.2. Возмещение убытков, связанных с реализацией льгот по¦ ¦
¦ проезду, предоставленных решениями органов власти г.¦ ¦
¦ Рязани ¦ 72800 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦МУП "Рязанская автоколонна № 1310" ¦ 33800 ¦
¦МУП "Управление Рязанского троллейбуса" ¦ 39000 ¦
¦4.3. Расходы на реализацию льгот, установленных Законом¦ ¦
¦ РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" ¦ 158 ¦
¦4.4. Расходы на реализацию льгот, установленных Законом¦ ¦
¦ РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и¦ ¦
¦ полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом¦ ¦
¦ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социа-¦ ¦
¦ листического Труда и полным кавалерам ордена Трудо-¦ ¦
¦ вой Славы" ¦ 15 ¦
L---------------------------------------------------------+-----------






Приложение № 10
к решению Рязанского
городского Совета
от 13 мая 2004 г. № 25-III

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
РЯЗАНИ НА 2004 ГОД ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3004 "ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ"

   -----------------------------------------------------T-----------¬

¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 60314 ¦
¦1. Рязанский городской Совет ¦ 4200 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦- компенсационные выплаты неосвобожденным депутатам¦ ¦
¦и вознаграждения помощникам депутатов ¦ 1120 ¦
¦2. Администрация города Рязани ¦ 19834 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- местный вклад в реализацию Проекта Всемирного бан-¦ ¦
¦ка ¦ 1440 ¦
¦- расходы на реализацию проекта за счет средств суб-¦ ¦
¦займа ¦ 8743 ¦
¦- целевая программа "Комплексные меры противодейс-¦ ¦
¦твия злоупотреблению наркотиками и их незаконному¦ ¦
¦обороту" ¦ 1370 ¦
¦- целевая программа "Социально-культурная работа по¦ ¦
¦месту жительства "Досуг" ¦ 100 ¦
¦3. Управление муниципальным имуществом города Рязани¦ 7300 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- оценка, регистрация, охрана и инвентаризация муни-¦ ¦
¦ципальной собственности ¦ 650 ¦
¦- приобретение объектов недвижимости в муниципальную¦ ¦
¦собственность ¦ 2000 ¦
¦- приобретение земли ¦ 4600 ¦
¦4. Комитет по земельным ресурсам ¦ 2932 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- инвентаризация земель ¦ 184 ¦
¦- разграничение земель ¦ 2732 ¦
¦5. Управление общественной безопасности и порядка ¦ 850 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- расходы на содержание спецплощадок ¦ 100 ¦
¦- расходы на содержание транспортных средств ¦ 750 ¦
¦6. Муниципальное аптечное учреждение № 1 ¦ 580 ¦
¦7. МУ "ДЗОСС" ¦ 2330 ¦
¦8. МУ по техническому обеспечению администрации ¦ 16145 ¦
¦9. Военные комиссариаты ¦ 3663 ¦
¦10. Возмещение разницы в тарифах на ЖКУ вкладчикам¦ ¦
¦сбербанка ¦ 30 ¦
¦11. Прочие расходы ¦ 1500 ¦
¦12. Управление городского строительства ¦ 700 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- расходы по обслуживанию Программы ипотечного кре-¦ ¦
¦дитования ¦ 500 ¦
¦13. Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦ 250 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦- целевая программа "Социально-культурная работа по¦ ¦
¦месту жительства "Досуг" ¦ 250 ¦
L----------------------------------------------------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru