Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 22.06.2000 № 91
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 10.02.2000 Г. № 54 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2000 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", N№ 153-154, 08.08.2000


Вступил в силу с момента опубликования (пункт 2 данного документа)



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2000 г. № 91

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 10.02.2000 Г. № 54
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2000 ГОД"

Рассмотрев предложения администрации г. Рязани и комитетов Рязанского городского Совета о внесении изменений и дополнений в бюджет г. Рязани на 2000 год, руководствуясь Уставом города Рязани, городской Совет решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Рязанского городского Совета от 10.02.2000 г. № 54 "Об утверждении бюджета города Рязани на 2000 год":
1.1. Приложение № 2 "Функциональная структура расходов бюджета г. Рязани на 2000 год" изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение № 3 "Ведомственная структура расходов бюджета г. Рязани на 2000 год" изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 настоящему решению;
1.3. Приложение № 4 "Экономическая структура расходов бюджета г. Рязани на 2000 год" изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налогам (Малюгин В.Г.).

Председатель Рязанского
городского Совета
А.И.МУХИН





Приложение № 1
к решению Рязанского
городского Совета
от 22 июня 2000 г. № 91

Приложение № 2

ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

тыс. руб.
   -----T-------------------------------------------T----T----T----T---T-------T------T-------¬

¦ ¦ Наименование ¦КФСР¦КВСР¦КЦСР¦КВР¦Утверж-¦Изме- ¦Уточ- ¦
¦ ¦ расходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дено по¦нения ¦ненный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦ (+), ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ (-) ¦на 2000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 г.¦ ¦ год ¦
+----+-------------------------------------------+----+----+----+---+-------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------------------------------------------+----+----+----+---+-------+------+-------+
¦1. ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМО-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ ¦0100¦ ¦ ¦ ¦ 53600¦ -3527¦ 50073¦
¦1.1.¦Функционирование органов местного самоуп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦равления ¦0106¦ ¦ ¦ ¦ 53600¦ -3527¦ 50073¦
¦ ¦Содержание органов местного самоуправления ¦0106¦ ¦026 ¦ ¦ 42944¦ -2347¦ 40597¦
¦ ¦ Денежное содержание аппарата ¦0106¦ ¦026 ¦027¦ 42944¦ -2347¦ 40597¦
¦ ¦Обеспечение деятельности органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦0106¦ ¦027 ¦ ¦ 10656¦ -1180¦ 9476¦
¦ ¦ Расходы на содержание аппарата ¦0106¦ ¦026 ¦027¦ 10656¦ -1180¦ 9476¦
¦5. ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦1200¦ ¦ ¦ ¦ 348538¦ 10800¦ 359338¦
¦5.1.¦Жилищное хозяйство ¦1201¦ ¦ ¦ ¦ 102820¦ 3000¦ 105820¦
¦ ¦Государственный комитет РФ по строительству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и жилищно - коммунальному комплексу ¦1201¦133 ¦ ¦ ¦ 102820¦ 3000¦ 105820¦
¦ ¦Государственная поддержка жилищного хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйства субъектов РФ ¦1201¦133 ¦310 ¦ ¦ 102820¦ 3000¦ 105820¦
¦ ¦ Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дам расходов ¦1201¦133 ¦310 ¦397¦ 18000¦ 3000¦ 21000¦
¦5.2.¦Коммунальное хозяйство ¦1202¦ ¦ ¦ ¦ 187068¦ 4000¦ 191068¦
¦ ¦Государственный комитет РФ по строительству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и жилищно - коммунальному комплексу ¦1202¦133 ¦ ¦ ¦ 187068¦ 4000¦ 191068¦
¦ ¦Государственная поддержка коммунального хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйства субъектов РФ ¦1202¦133 ¦311 ¦ ¦ 187068¦ 4000¦ 191068¦
¦ ¦ Дотации на услуги, оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электро- и теплоснабжающими организациями в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦1202¦133 ¦311 ¦440¦ 119568¦ 2000¦ 121568¦
¦ ¦ Дотации на услуги, предоставляемые насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лению, организациями водоснабжения и кана-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лизации в субъектах РФ ¦1202¦133 ¦311 ¦442¦ 14000¦ 2000¦ 16000¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦1200¦133 ¦313 ¦ ¦ 48570¦ 3800¦ 52370¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 1201-1203 ¦1200¦133 ¦313 ¦198¦ 33870¦ 3800¦ 37670¦
¦7. ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦1400¦ ¦ ¦ ¦ 228595¦ 6860¦ 235455¦
¦7.1.¦Дошкольное образование ¦1401¦ ¦ ¦ ¦ 60534¦ 1422¦ 61956¦
¦ ¦Министерство образования РФ ¦1401¦075 ¦ ¦ ¦ 60534¦ 1422¦ 61956¦
¦ ¦Ведомственные расходы на дошкольное образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание ¦1401¦075 ¦400 ¦ ¦ 60534¦ 1422¦ 61956¦
¦ ¦ Детские дошкольные учреждения ¦1401¦075 ¦400 ¦259¦ 60534¦ 1422¦ 61956¦
¦7.2.¦Общее образование ¦1402¦ ¦ ¦ ¦ 152636¦ 5438¦ 158074¦
¦ ¦Министерство образования РФ ¦1402¦075 ¦ ¦ ¦ 141656¦ 5438¦ 147094¦
¦ ¦Ведомственные расходы на общее образование ¦1402¦075 ¦401 ¦ ¦ 141656¦ 5438¦ 147094¦
¦ ¦ Школы ¦1402¦075 ¦401 ¦260¦ 117311¦ 4217¦ 121528¦
¦ ¦ Школы - интернаты ¦1402¦075 ¦401 ¦263¦ 10182¦ 138¦ 10320¦
¦ ¦ Учреждения по внешкольной работе с детьми¦1402¦075 ¦401 ¦264¦ 12831¦ 1083¦ 13914¦
¦8. ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦1500¦ ¦ ¦ ¦ 11500¦ 200¦ 11700¦
¦8.1.¦Культура и искусство ¦1501¦ ¦ ¦ ¦ 11000¦ 200¦ 11200¦
¦ ¦Министерство культуры РФ ¦1501¦056 ¦ ¦ ¦ 11000¦ 200¦ 11200¦
¦ ¦Ведомственные расходы на культуру и искусс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тво ¦1501¦056 ¦410 ¦ ¦ 8771¦ 200¦ 8971¦
¦ ¦ Библиотеки ¦1501¦056 ¦410 ¦284¦ 4230¦ 200¦ 4430¦
¦9. ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦1700¦ ¦ ¦ ¦ 138211¦ 6810¦ 145021¦
¦9.1.¦Здравоохранение ¦1701¦ ¦ ¦ ¦ 127770¦ 5250¦ 133020¦
¦ ¦Министерство здравоохранения РФ ¦1701¦054 ¦ ¦ ¦ 127770¦ 5250¦ 133020¦
¦ ¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦1701¦054 ¦430 ¦ ¦ 127770¦ 5250¦ 133020¦
¦ ¦ Больницы, родильные дома, клиники, госпи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тали ¦1701¦054 ¦430 ¦300¦ 65688¦ 3706¦ 69394¦
¦ ¦ Поликлиники, амбулатории, диагностические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ центры ¦1701¦054 ¦430 ¦301¦ 25898¦ 1424¦ 27322¦
¦ ¦ Станции скорой и неотложной помощи ¦1701¦054 ¦430 ¦305¦ 23551¦ 110¦ 23661¦
¦ ¦ Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ здравоохранения ¦1701¦054 ¦430 ¦310¦ 2553¦ 10¦ 2563¦
¦9.2.¦Физическая культура и спорт ¦1703¦ ¦ ¦ ¦ 6500¦ 300¦ 6800¦
¦ ¦Государственные комитеты РФ по физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуре, спорту и туризму ¦1703¦164 ¦ ¦ ¦ 6500¦ 300¦ 6800¦
¦ ¦Ведомственные расходы на физическую культу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ру и спорт ¦1703¦164 ¦434 ¦ ¦ 4450¦ 300¦ 4750¦
¦ ¦ Прочие расходы в области физической куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ туры и спорта ¦1703¦164 ¦434 ¦314¦ 4450¦ 300¦ 4750¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦1700¦ ¦313 ¦ ¦ 3941¦ 1260¦ 5201¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 1701-1703 ¦1700¦ ¦313 ¦198¦ 3941¦ 1260¦ 5201¦
¦12. ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦3000¦ ¦ ¦ ¦ 80825¦-14670¦ 66155¦
¦12.1¦Резервный фонд главы администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20000¦-15000¦ 5000¦
¦ ¦ Формирование резервных фондов исполнитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ных органов субъектов РФ ¦3001¦ ¦510 ¦435¦ 20000¦-15000¦ 5000¦
¦12.2¦Бюджетные ссуды ¦3003¦ ¦514 ¦ ¦ 1000¦ -1000¦ ¦
¦ ¦ Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦3003¦ ¦514 ¦399¦ 1000¦ -1000¦ ¦
¦12.2¦Бюджетные кредиты ¦3003¦ ¦514 ¦ ¦ ¦ 1000¦ 1000¦
¦ ¦ Предоставление кредитов ¦3003¦ ¦514 ¦399¦ ¦ 1000¦ 1000¦
¦12.3¦Прочие расходы, не отнесенные к другим под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделам ¦3004¦ ¦ ¦ ¦ 28200¦ 130¦ 28330¦
¦ ¦ Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ видам расходов ¦3004¦ ¦515 ¦397¦ 28200¦ 130¦ 28330¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦3000¦ ¦ ¦ ¦ 30425¦ 200¦ 30625¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 3001-3004 ¦3000¦ ¦313 ¦198¦ 30425¦ 200¦ 30625¦
¦ ¦ Капитальное строительство ¦3000¦ ¦313 ¦198¦ 3425¦ 200¦ 3625¦
+----+-------------------------------------------+----+----+----+---+-------+------+-------+
¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1057684¦ 6473¦1064157¦
L----+-------------------------------------------+----+----+----+---+-------+------+--------






Приложение № 2
к решению Рязанского
городского Совета
от 22 июня 2000 г. № 91

Приложение № 3

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
г. РЯЗАНИ НА 2000 Г.

тыс. руб.
   ---------------------------------------------T----T------T-------T------T-------¬

¦ ¦Код ¦Код ¦Утверж-¦Изме- ¦Уточ- ¦
¦ Наименование ¦раз-¦эконо-¦дено по¦нения ¦ненный ¦
¦ расходов ¦дела¦мичес-¦бюджету¦ (+) ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦кой ¦ ¦ (-) ¦ ¦
¦ ¦ ¦статьи¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦2. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Оплата труда ¦0106¦110100¦ 27307¦ -1875¦ 25432¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0106¦110200¦ 10514¦ -472¦ 10042¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 2119¦ -410¦ 1709¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦0106¦110500¦ 300¦ -100¦ 200¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 390¦ -120¦ 270¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 1004¦ -300¦ 704¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 43434¦ -3277¦ 40157¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 71094¦ -3277¦ 67817¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦5. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 145¦ -90¦ 55¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 201¦ -90¦ 111¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 1278¦ -90¦ 1188¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦8. ФИНАНСОВО - КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0160¦110300¦ 388¦ -80¦ 308¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 250¦ -30¦ 220¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 3863¦ -110¦ 3753¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 4053¦ -110¦ 3943¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦16. МУ ЖКХ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 14395¦ 3000¦ 17395¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 76554¦ 3000¦ 79554¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦25. МУ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочее строительство ¦3000¦240230¦ ¦ 200¦ 200¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 31120¦ 200¦ 31320¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦26. РМПТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Возмещение убытков по тепловой энергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отпускаемой населению ¦1202¦130130¦ 119568¦ 2000¦ 121568¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦27. ПО "ВОДОКАНАЛ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Возмещение убытков по воде отпускаемой насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лению ¦1202¦130130¦ 14000¦ 2000¦ 16000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Коммунальное строительство ¦1202¦240230¦ ¦ 3800¦ 3800¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 14000¦ 5800¦ 19800¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦36. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦36.1. Учреждения народного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1400¦110300¦ 21930¦ 2000¦ 23930¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Продукты питания ¦1400¦110340¦ 20000¦ 2000¦ 22000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1400¦110700¦ 10900¦ 2000¦ 12900¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1400¦111000¦ 5090¦ 1800¦ 6890¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1400¦240100¦ 2900¦ 60¦ 2960¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1400¦240300¦ 8000¦ 1000¦ 9000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 213800¦ 6860¦ 220660¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Всего по управлению образования, науке и мо-¦ ¦ ¦ 215365¦ 6860¦ 222225¦
¦лодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦37. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦37.2. Учреждения культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1500¦111000¦ 2039¦ 200¦ 2239¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 10440¦ 200¦ 10640¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Всего по управлению культуры и искусства ¦ ¦ ¦ 21420¦ 200¦ 21620¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦38. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1701¦110300¦ 37900¦ 3100¦ 41000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦1701¦110320¦ 21000¦ 2850¦ 23850¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1701¦110700¦ 7000¦ 700¦ 7700¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1701¦240300¦ 5124¦ 1450¦ 6574¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 117770¦ 5250¦ 123020¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Всего по управлению здравоохранения ¦ ¦ ¦ 117990¦ 5250¦ 123240¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦40. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1703¦111040¦ 4450¦ 300¦ 4750¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 6500¦ 300¦ 6800¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦41. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 245¦ -50¦ 195¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 1502¦ -50¦ 1452¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Всего по управлению социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ 54415¦ -50¦ 54365¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦43. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Трансферты неприбыльным организациям ¦3001¦130220¦ 20000¦-15000¦ 5000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦44. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ССУД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочие кредиты ¦3003¦380140¦ 1000¦ -1000¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦44. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочие кредиты ¦3003¦380140¦ ¦ 1000¦ 1000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦53. "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ОБЪЕКТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Коммунальное строительство - Здравоохранение¦1700¦240230¦ ¦ 600¦ 600¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 1700¦ 600¦ 2300¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦56. АО "РЯЗАНЬГОРСТРОЙ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Здравоохранение ¦1700¦240230¦ 3148¦ 660¦ 3808¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 32998¦ 660¦ 33658¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦57. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦Прочие субсидии ¦3004¦130140¦ 1075¦ 130¦ 1205 ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+------+-------+
¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦1057684¦ 6473¦1064157¦
L--------------------------------------------+----+------+-------+------+--------






Приложение № 3
к решению Рязанского
городского Совета
от 22 июня 2000 г. № 91

Приложение № 4

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

тыс. руб.
   ----------------------------------T-------T-------T------T-------¬

¦ ¦Код ¦Утверж-¦Изме- ¦Уточ- ¦
¦ Наименование экономических ¦эконом.¦дено по¦нения ¦ненный ¦
¦ статей ¦статей ¦бюджету¦ (+) ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (-) ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------------------+-------+-------+------+-------+
¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦100000 ¦ 907442¦ -3877¦ 903565¦
¦ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ ¦110000 ¦ 423415¦ 6993¦ 430408¦
¦Оплата труда служащих ¦110100 ¦ 199629¦ -1875¦ 197754¦
¦Начисление на оплату труда ¦110200 ¦ 73172¦ -472¦ 72700¦
¦Приобретение предметов снабжения¦110300 ¦ 72839¦ 4560¦ 77399¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Медицинские расходы ¦110320 ¦ 21244¦ 2850¦ 24094¦
¦ Продукты питания ¦110340 ¦ 29848¦ 2000¦ 31848¦
¦Оплата транспортных услуг ¦110500 ¦ 5928¦ -100¦ 5828¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦110700 ¦ 21652¦ 2700¦ 24352¦
¦Прочие текущие расходы ¦111000 ¦ 48063¦ 2180¦ 50243¦
¦Субсидии и текущие трансферты ¦130000 ¦ 452027¦-10870¦ 441157¦
¦ Субсидии ¦130100 ¦ 391083¦ 4130¦ 395213¦
¦ Текущие трансферты ¦130200 ¦ 31200¦-15000¦ 16200¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦200000 ¦ 149242¦ 10350¦ 159592¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ¦240000 ¦ 149242¦ 10350¦ 159592¦
¦ФОНДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение оборудования и пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦метов длительного пользования ¦240100 ¦ 54569¦ -330¦ 54239¦
¦КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦240200 ¦ 59531¦ 5260¦ 64791¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ АООТ "Рязаньгорстрой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Здравоохранение ¦240230 ¦ 3148¦ 660¦ 3808¦
¦ МУ "Дирекция благоустройства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ 3120¦ 200¦ 3320¦
¦ МУП "Дирекция заказчика объек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов социальной сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ 1000¦ 600¦ 1600¦
¦ МУ ПО "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ ¦ 3800¦ 3800¦
¦КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ¦240300 ¦ 35142¦ 5420¦ 40562¦
¦ в том числе: капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилого фонда ¦240310 ¦ 18000¦ 3000¦ 21000¦
+---------------------------------+-------+-------+------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦800000 ¦1057684¦ 6473¦1064157¦
L---------------------------------+-------+-------+------+--------






Приложение № 4
к решению Рязанского
городского Совета
от 10 февраля 2000 г. № 54

Приложение № 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

   --------T---------------------------------T-------T------T-------¬

¦Код ¦ ¦Сумма ¦Изме- ¦Уточ- ¦
¦класси-¦ ¦тыс.руб¦нения ¦ненный ¦
¦фикато-¦ ¦ ¦ (+) ¦бюджет ¦
¦ра ¦ ¦ ¦ (-) ¦на 2000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦
+-------+---------------------------------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------+---------------------------------+-------+------+-------+
¦ 50000¦Источники внутреннего финансиро-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания дефицита бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 50120¦Изменение остатков средств бюдже-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦та на счетах в банках ¦ 3815¦ ¦ 3815¦
¦ 50121¦остатки на начало отчетного пери-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ода ¦ 8815¦ ¦ 8815¦
¦ 50122¦остатки на конец отчетного перио-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да ¦ 5000¦ ¦ 5000¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотная кассовая наличность на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2001 г. ¦ 5000¦ ¦ 5000¦
¦ 50400¦Бюджетные ссуды, полученные от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов других уровней ¦ -23859¦ ¦ -23859¦
¦ 50401¦получение бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 50402¦погашение основной суммы задол-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности ¦ 23859¦ ¦ 23859¦
¦ 50500¦Прочие источники внутреннего фи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нансирования ¦ 184173¦ 6473¦ 190646¦
¦ 50501¦получение кредитов (бюджетных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд) ¦ 223478¦ 6473¦ 229951¦
¦ 50502¦погашение основной суммы задол-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности ¦ 39305¦ ¦ 39305¦
¦2012000¦Поступления от приватизации орга-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низаций, находящихся в государс-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦твенной собственности ¦ 1000¦ ¦ 1000¦
¦ ¦Итого источников, внутреннего фи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нансирования дефицита бюджета ¦ 165129¦ 6473¦ 171602¦
L-------+---------------------------------+-------+------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru