Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 10.02.2000 № 54
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2000 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 33, 22.02.2000 (без Приложений N№ 3, 4, 5)


Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 27 данного документа)



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2000 г. № 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Рязанской области "Об областном бюджете на 2000 год" № 1-ОЗ от 06.01.2000 г. и Уставом города Рязани, городской Совет решил:
1. Утвердить бюджет города Рязани на 2000 год по расходам 1057184 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 892555 тыс. рублей.
Установить предельный дефицит бюджета города в размере 164629 тыс. рублей или 15,6 % к расходам бюджета.
2. Учесть в бюджете города на 2000 год поступления доходов по источникам согласно Приложению № 1.
3. Утвердить расходы бюджета города Рязани на 2000 год:
- по функциональной классификации расходов согласно Приложению № 2;
- по ведомственной классификации расходов согласно Приложению № 3;
- по экономической классификации расходов согласно Приложению № 4.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно Приложению № 5.
5. Утвердить на 2000 год следующий перечень защищенных статей расходов бюджета города, подлежащих первоочередному финансированию в полном объеме:
- оплата труда (денежное довольствие) с начислениями;
- продукты питания;
- медикаменты и перевязочные средства;
- расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга;
- расходы жилищно - коммунального хозяйства в части выплаты заработной платы работникам этой сферы.
6. Установить на 2000 год общий объем текущих расходов в сумме 906942 тыс. руб. и капитальных расходов бюджета в сумме 149242 тыс. руб. согласно экономической классификации расходов.
7. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2001 года в размере, не превышающем 40 % объема доходов бюджета города.
8. Установить, что в 2000 году предоставление муниципальных гарантий производится по согласованию с городским Советом на общую сумму, не превышающую 10000 тыс. рублей.
9. Установить, что расходы на реализацию Федеральных законов "О ветеранах" и "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", производятся в пределах средств, предусмотренных при установлении нормативов отчислений от регулирующих налогов, согласно Приложению 9 к Закону Рязанской области "Об областном бюджете на 2000 год".
10. Установить, что с 1 января 2000 года из бюджета города Рязани направляются до:
- 10 % от суммы госпошлины за совершение нотариальных действий, поступившей в бюджет города, на нужды государственных нотариальных контор;
- 20 % от поступивших в бюджет города сумм штрафов, наложенных Государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Рязанской области, на материальное стимулирование работников и укрепление материально - технической базы инспекции;
- 30 % от доначисленных финансовыми органами сумм в результате произведенных проверок правильности начисления и уплаты местных налогов, на социальное развитие финансового управления администрации города;
- 20 % от поступивших в бюджет города сумм штрафов за нарушение земельного законодательства на укрепление материально - технической базы и материально - техническое стимулирование работников Управления земельно - строительного контроля администрации города Рязани;
- 30 % от поступивших в бюджет города сумм штрафов за нарушение Правил дорожного движения на счет ОГИБДД УВД Рязанской области;
- 15 % от поступивших в бюджет города сумм штрафов за административные правонарушения на укрепление материально - технической базы районным отделам внутренних дел города Рязани;
- 30 % от поступивших в бюджет города сумм штрафов, взысканных отделом милиции общественной безопасности за нарушения административного законодательства, на финансовую поддержку отдела милиции общественной безопасности;
- 5 % от общей суммы денежных средств, поступивших в бюджет города в виде штрафов, налагаемых административной комиссией администрации города при условии ежеквартального поступления на счет бюджета города не менее 66 тыс. рублей - на материальное поощрение членов административной комиссии, привлеченных к работе на общественных началах;
- 15 % штрафов, взысканных за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно - кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, на финансовую поддержку городской и окружных государственных налоговых инспекций города Рязани;
- 30 % от фактических поступлений сумм административных штрафов, взысканных Федеральной службой налоговой полиции по Рязанской области и подлежащих зачислению в бюджет города Рязани, на финансовую поддержку управления Федеральной службы налоговой полиции по Рязанской области;
- 20 % от взысканной судебными приставам - исполнителями суммы в результате принудительного исполнения постановлений об административных правонарушениях службе главного судебного пристава Рязанской области для оплаты труда дополнительно привлеченных работников, исполняющих постановления об административных правонарушениях;
- 70 % сумм штрафов, взысканных за нарушения санитарно - эпидемиологических норм на укрепление материально - технической базы централизованной лаборатории и материальное стимулирование сотрудников Государственной санитарно - эпидемиологической службы города;
- 30 % от доходов, выявленных в ходе контрольно - ревизионной работы аппаратом КРУ МФ РФ в Рязанской области, взысканных в бюджет города, а также от сумм возмещенного бюджету ущерба, на социальное развитие аппарата КРУ Министерства финансов РФ в Рязанской области.
11. Администрация города, в ходе исполнения бюджета на 2000 год, имеет право по представлению главных распорядителей и других прямых получателей средств городского бюджета вносить изменения в функциональную, ведомственную и экономическую классификацию расходов в случае образовавшейся в ходе исполнения бюджета города экономии по отдельным статьям.
12. Предоставить право администрации города утверждать поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города, в случае необходимости финансовому управлению администрации города производить передвижку бюджетных назначений (целевых статей и видов расходов) функциональной, ведомственной и экономической структуры между кварталами.
13. Установить, что при определении суммы дотаций предприятиям городского транспорта, а также другим предприятиям и организациям, реализующим продукцию и оказывающим услуги населению по регулируемым ценам и тарифам, расходы на оплату труда учитываются в размере десятикратной минимальной месячной оплаты труда, установленной действующим законодательством.
14. Администрация города Рязани обеспечивает завершение в 2000 году проведения реструктуризации задолженности по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам перед городским бюджетом в соответствии с порядком и сроками, установленными постановлением главы администрации г. Рязани № 7291 от 28.12.1999 г. во исполнение статьи 115 Федерального закона от 22.02.1999 г. № 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год".
15. Установить, что возмещение убытков по содержанию жилого фонда и объектов социально - культурной сферы производится по нормативам, утверждаемым распоряжениями главы администрации города на соответствующий период.
16. Установить с 1 января 2000 года:
- за нецелевое использование предприятиями и организациями средств городского бюджета, предоставленных на безвозвратной и возвратной основах, взимается штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в течение срока использования бюджетных средств не по целевому назначению в 2000 году;
- за несвоевременный возврат средств городского бюджета, предоставленных на возвратной основе, включая налоговые кредиты, сокращается или прекращается представление всех форм поддержки со стороны муниципалитета, в том числе предоставление отсрочек и (или) рассрочек по уплате налогов и сборов в бюджет города;
- за просрочку уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование средствами городского бюджета, предоставленными на возвратной основе, начисляется и взимается пеня в размере одной трехсотой действующей в течение 2000 года ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате суммы долга и процентов за пользование средствами городского бюджета;
- возврат предоставленных на возвратной основе предприятиям и организациям средств городского бюджета, а также плата за пользование этими средствами приравниваются к платежам в городской бюджет.
17. Законодательные и иные нормативные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете города на 2000 год, не подлежат исполнению в 2000 году.
В случае, если реализация законодательного и иного нормативного правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2000 год.
В случае, если законодательные акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств городского бюджета, противоречат решению городского Совета "Об утверждении бюджета города Рязани на 2000 год", применяется решение городского Совета "Об утверждении бюджета города Рязани на 2000 год".
Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2000 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета города на 2000 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
18. Установить, что ассигнования, предусмотренные в бюджете 2000 года, в первую очередь направляются на исполнение неоплаченных бюджетными учреждениями обязательств, принятых в пределах доведенных им в 1999 году лимитов бюджетных обязательств.
19. Установить, что обращение взыскания на средства городского бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств осуществляется на основании исполнительных листов судебных органов со счетов должников, открытых в учреждениях Центрального банка и (или) кредитных организациях.
20. Установить, что заключение бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в структуре функциональной, ведомственной и экономической классификации расходов бюджета города.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, сверх установленных им ассигнований, не подлежит оплате за счет средств городского бюджета на текущий финансовый год.
21. Сохранить на 2000 год работникам социально - культурной сферы дополнительные выплаты за счет средств городского бюджета, установленные ранее принятыми решениями городского Совета.
22. Предусмотреть в разделе "Социальная политика" ассигнования на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления г. Рязани.
23. Установить, что в ходе исполнения городского бюджета средства из резервного фонда главы администрации города выделяются соответствующими распоряжениями главы администрации города. В случае выделения финансовых средств в размере 10 % от общей суммы резервного фонда и более, необходимо согласование с городским Советом.
24. Городской Совет, администрация города, городские органы исполнительной власти иные получатели средств городского бюджета не вправе принимать в 2000 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих города Рязани и работников бюджетной сферы.
25. Предоставить право администрации города осуществлять зачет задолженности предприятий и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в городской бюджет, за исключением федеральных регулирующих налогов в пределах 25 % расходов городского бюджета на 2000 год, определенных п. 3 настоящего решения, а также использовать вексельную форму зачетов.
26. Администрация города Рязани в месячный срок после вступления в силу настоящего решения в соответствии со статьями 1 и 3 настоящего решения утверждает роспись доходов, расходов и источников финансирования городского бюджета на 2000 год.
Установить, что в случае значительного отклонения объема совокупных поступлений доходов в городской бюджет от сумм, установленных статьями 1 и 3 настоящего решения, и на основе утвержденной росписи доходов, расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2000 год администрация города Рязани ежеквартально с отчетом об исполнении городского бюджета за соответствующий период 2000 года вносит в Городской Совет информацию об его исполнении и предложения в случае необходимости о корректировке показателей городского бюджета, установленным настоящим решением.
27. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налогам (Малюгин В.Г.).

Заместитель председателя
Рязанского городского Совета
А.И.МИХАЙЛОВ





Приложение № 1
к решению Рязанского
городского Совета
от 10 февраля 2000 г. № 54

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

   --------------------------------------------------T-------T------¬

¦ Наименование доходного источника ¦Код бю-¦Сумма ¦
¦ ¦джетной¦ ¦
¦ ¦класси-¦ ¦
¦ ¦фикации¦ ¦
+-------------------------------------------------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------------------------------------+-------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦1000000¦833805¦
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦1010000¦340271¦
¦Налог на прибыль (доход) предприятий и организа-¦ ¦ ¦
¦ций ¦1010100¦165571¦
¦Налог на прибыль предприятий и организаций (рези-¦ ¦ ¦
¦дентов) ¦1010101¦156471¦
¦Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кре-¦ ¦ ¦
¦дитных и страховых организаций, от посреднических¦ ¦ ¦
¦операций ¦1010103¦ 9100¦
¦Подоходный налог с физических лиц ¦1010200¦174260¦
¦Подоходный налог, удерживаемый предприятиями, уч-¦ ¦ ¦
¦реждениями и организациями ¦1010201¦172110¦
¦Подоходный налог, удерживаемый налоговыми органа-¦ ¦ ¦
¦ми ¦1010202¦ 2150¦
¦Налог на игорный бизнес ¦1010400¦ 440¦
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТ-¦ ¦ ¦
¦РАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦1020000¦116040¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦1020100¦ 99790¦
¦Налог на добавленную стоимость по продовольствен-¦ ¦ ¦
¦ным товарам (за исключением подакцизных) и това-¦ ¦ ¦
¦рам для детей, производимым на территории РФ по¦ ¦ ¦
¦перечням, утверждаемым Правительством РФ ¦1020101¦ 4900¦
¦Налог на добавленную стоимость по остальным това-¦ ¦ ¦
¦рам (работам, услугам), включая подакцизные про-¦ ¦ ¦
¦довольственные товары, ввозимые на территорию РФ ¦1020102¦ 94890¦
¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и от-¦ ¦ ¦
¦дельным видам минерального сырья, производимым¦ ¦ ¦
¦на территории РФ ¦1020200¦ 14500¦
¦Спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой¦1020201¦ 3880¦
¦Водка, ликеро - водочные изделия ¦1020204¦ 5895¦
¦Другие алкогольные напитки ¦1020206¦ 180¦
¦Пиво ¦1020207¦ 4500¦
¦Ювелирные изделия ¦1020209¦ 30¦
¦Прочие товары ¦1020240¦ 15¦
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦1020400¦ 1750¦
¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦1020403¦ 250¦
¦Сбор за предпринимательскую деятельность ¦1020405¦ 280¦
¦Лицензирование отдельных видов деятельности ¦1020406¦ 1220¦
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦1030000¦ 45180¦
¦Единый налог, взимаемый в связи с применением уп-¦ ¦ ¦
¦рощенной системы налогообложения, учета и отчет-¦1030100¦ 5680¦
¦ности ¦ ¦ ¦
¦Единый налог для юридических лиц ¦1030101¦ 3465¦
¦Единый налог для физических лиц, осуществляющих¦ ¦ ¦
¦предпринимательскую деятельность без образования¦ ¦ ¦
¦юридического лица ¦1030102¦ 2215¦
¦Единый налог на вмененный доход для определенных¦ ¦ ¦
¦видов деятельности ¦1030200¦ 39500¦
¦Единый налог на вмененный доход для юридического ¦ ¦ ¦
¦лица ¦1030201¦ 11060¦
¦Единый налог на вмененный доход для физических¦ ¦ ¦
¦лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-¦ ¦ ¦
¦ность без образования юридического лица ¦1030202¦ 28440¦
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦1040000¦ 73752¦
¦Налог на имущество физических лиц ¦1040100¦ 2300¦
¦Налог на имущество предприятий ¦1040200¦ 71252¦
¦Налог на имущество, переходящее в порядке насле-¦ ¦ ¦
¦дования или дарения ¦1040300¦ 200¦
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦1050000¦ 7647¦
¦Платежи за пользование недрами ¦1050100¦ 200¦
¦Платежи за добычу полезных ископаемых ¦1050103¦ 200¦
¦Земельный налог ¦1050700¦ 7447¦
¦Земельный налог за земли городов и поселков ¦1050702¦ 7447¦
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦1400000¦250915¦
¦Государственная пошлина ¦1400100¦ 3600¦
¦Государственная пошлина с исковых и иных заявле-¦ ¦ ¦
¦ний и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции ¦1400102¦ 1100¦
¦Государственная пошлина за совершение нотариаль-¦ ¦ ¦
¦ных действий, за государственную регистрацию ак-¦ ¦ ¦
¦тов гражданского состояния и другие юридически¦ ¦ ¦
¦значимые действия, за рассмотрение и выдачу доку-¦ ¦ ¦
¦ментов, связанных с приобретением гражданства РФ¦ ¦ ¦
¦или выходом из гражданства РФ ¦1400103¦ 2500¦
¦Налоги субъектов Российской Федерации ¦1400400¦ 11475¦
¦Сбор на нужды образовательных учреждений с юриди-¦1400401¦ 11475¦
¦ческих лиц ¦ ¦ ¦
¦Местные налоги и сборы ¦1400500¦235840¦
¦Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений¦ ¦ ¦
¦и организаций на содержание милиции, на благоуст-¦ ¦ ¦
¦ройство территорий, на нужды образования и другие¦ ¦ ¦
¦цели ¦1400502¦ 4720¦
¦Налог на рекламу ¦1400503¦ 1100¦
¦Налог на содержание жилищного фонда и объектов¦ ¦ ¦
¦социально - культурной сферы ¦1400504¦216710¦
¦Лицензионный сбор за право торговли спиртными на-¦ ¦ ¦
¦питками и пивом ¦1400505¦ 3100¦
¦Прочие налоги и сборы ¦1400540¦ 10210¦
¦Налог на перепродажу автомобилей и вычислительной¦1400541¦ 3000¦
¦техники ¦ ¦ ¦
¦Сбор за парковку автотранспорта ¦1400542¦ 150¦
¦Сбор за право торговли ¦1400543¦ 6800¦
¦Прочие сборы ¦1400549¦ 260¦
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦2000000¦ 58750¦
¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ¦ ¦ ¦
¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦2010000¦ 48700¦
¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦2010100¦ 65¦
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося¦ ¦ ¦
¦в муниципальной собственности ¦2010200¦ 46935¦
¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦2010202¦ 34457¦
¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-¦ ¦ ¦
¦дящегося в муниципальной собственности ¦2010204¦ 12478¦
¦Платежи от муниципальных организаций ¦2010800¦ 200¦
¦Прочие поступления от имущества, находящегося в¦2015000¦ 1500¦
¦муниципальной собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦2060000¦ 250¦
¦Прочие платежи, взимаемые муниципальными органи-¦ ¦ ¦
¦зациями за выполнение определенных функций ¦2064000¦ 250¦
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦2070000¦ 4700¦
¦Административные штрафы и иные санкции, включая¦ ¦ ¦
¦штрафы за нарушением правил дорожного движения ¦2070300¦ 4700¦
¦Штрафы, взыскиваемые органами ГНИ, (за исключени-¦ ¦ ¦
¦ем штрафов, взыскиваемых по отдельным видам нало-¦ ¦ ¦
¦гов за нарушение налогового законодательства). ¦2070301¦ 400¦
¦Прочие административные штрафы и иные санкции ¦2070340¦ 4300¦
¦Административные штрафы, взыскиваемые Федеральной¦ ¦ ¦
¦службой налоговой полиции ¦2070341¦ 200¦
¦Штрафы, налагаемые отделами внутренних дел ¦2070342¦ 110¦
¦Штрафы, взыскиваемые Государственной инспекцией¦ ¦ ¦
¦по безопасности дорожного движения ¦2070343¦ 1210¦
¦Штрафы, налагаемые Государственной торговой инс-¦ ¦ ¦
¦пекцией ¦2070344¦ 490¦
¦Штрафы, взыскиваемые Государственной санитар-¦ ¦ ¦
¦но - эпидемиологической службой г. Рязани ¦2070345¦ 310¦
¦Штрафы, налагаемые административной комиссией¦ ¦ ¦
¦при администрации г. Рязани ¦2070346¦ 670¦
¦Штрафы, взыскиваемые отделом милиции общественной¦ ¦ ¦
¦безопасности г. Рязани ¦2070347¦ 620¦
¦Штрафы, налагаемые другими организациями, органа-¦ ¦ ¦
¦ми и службами ¦2070349¦ 690¦
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦2090000¦ 5100¦
¦Прочие доходы ¦2090200¦ 5100¦
¦Возврат средств, не использованных в прошлом году¦2090201¦ 640¦
¦Платежи по актам проверок КРУ ¦2090202¦ 80¦
¦Штрафы за неприменение ККМ ¦2090203¦ 130¦
¦Плата за выдачу ордера на право проведения земля-¦ ¦ ¦
¦ных работ ¦2090204¦ 1350¦
¦Плата за выдачу разрешения на размещение наружной¦2090300¦ 300¦
¦рекламы ¦2090205¦ 1600¦
¦Доходы по результатам аукционов по продаже прав¦ ¦ ¦
¦на проведение проектно - изыскательских работ ¦2090206¦ 780¦
¦Прочие платежи и неналоговые доходы ¦2090209¦ 520¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ ¦892555¦
L-------------------------------------------------+-------+-------






Приложение № 2
к решению Рязанского
городского Совета
от 10 февраля 2000 г. № 54

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Г. РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

   -----T-------------------------------------------T----T----T----T---T-------¬

¦ ¦ Наименование ¦КФСР¦КВСР¦КЦСР¦КВР¦ Сумма ¦
+----+-------------------------------------------+----+----+----+---+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+-------------------------------------------+----+----+----+---+-------+
¦1. ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМО-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ ¦0100¦ ¦ ¦ ¦ 53600¦
¦1.1.¦Функционирование органов местного самоуп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦равления ¦0106¦ ¦ ¦ ¦ 53600¦
¦ ¦Содержание органов местного самоуправления ¦0106¦ ¦026 ¦ ¦ 42944¦
¦ ¦ Денежное содержание аппарата ¦0106¦ ¦026 ¦027¦ 42944¦
¦ ¦Обеспечение деятельности органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦0106¦ ¦027 ¦ ¦ 10656¦
¦ ¦ Расходы на содержание аппарата ¦0106¦ ¦027 ¦029¦ 10656¦
¦2. ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦0500¦ ¦ ¦ ¦ 24050¦
¦2.1.¦Органы внутренних дел ¦0501¦ ¦ ¦ ¦ 22050¦
¦ ¦Министерство внутренних дел РФ ¦0501¦188 ¦ ¦ ¦ 22050¦
¦ ¦Содержание и оснащение войск (органов, дру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гих формирований) ¦0501¦188 ¦200 ¦ ¦ 22050¦
¦ ¦ Текущее содержание подведомственных струк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тур ¦0501¦188 ¦200 ¦075¦ 22050¦
¦2.2.¦Государственная противопожарная служба ¦0509¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦
¦ ¦Министерство внутренних дел РФ ¦0501¦188 ¦ ¦ ¦ 2000¦
¦ ¦Содержание и оснащение войск (органов, дру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гих формирований) ¦0501¦188 ¦200 ¦ ¦ 2000¦
¦ ¦ Текущее содержание подведомственных струк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тур ¦0501¦188 ¦200 ¦075¦ 2000¦
¦3. ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦0700¦ ¦ ¦ ¦ 115¦
¦3.1.¦Топливно - энергетический комплекс ¦0701¦ ¦ ¦ ¦ 115¦
¦ ¦Министерство топлива и энергетики РФ ¦0701¦020 ¦ ¦ ¦ 115¦
¦ ¦Государственная поддержка энергетики и эле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ктрификации субъектов РФ ¦0701¦020 ¦293 ¦ ¦ 115¦
¦ ¦ Целевые дотации и субсидии ¦0701¦020 ¦293 ¦290¦ 115¦
¦4. ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИН-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФОРМАТИКА ¦1000¦ ¦ ¦ ¦ 60000¦
¦4.1.¦Автомобильный транспорт ¦1001¦ ¦ ¦ ¦ 24500¦
¦ ¦Министерство транспорта РФ ¦1001¦104 ¦ ¦ ¦ 24500¦
¦ ¦Государственная поддержка автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦1001¦104 ¦372 ¦ ¦ 24500¦
¦ ¦ Целевые дотации и субсидии ¦1001¦104 ¦372 ¦290¦ 24500¦
¦4.2.¦Прочие виды транспорта ¦1005¦ ¦ ¦ ¦ 25000¦
¦ ¦Министерство транспорта РФ ¦1001¦104 ¦ ¦ ¦ 25000¦
¦ ¦Государственная поддержка других видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта субъектов РФ ¦1001¦104 ¦380 ¦ ¦ 25000¦
¦ ¦ Целевые дотации и субсидии ¦1001¦104 ¦380 ¦290¦ 22500¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦1000¦ ¦313 ¦ ¦ 10500¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделениям 1001-1005 ¦1000¦ ¦313 ¦198¦ 10500¦
¦5. ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦1200¦ ¦ ¦ ¦ 348538¦
¦5.1.¦Жилищное хозяйство ¦1201¦ ¦ ¦ ¦ 102820¦
¦ ¦Государственный комитет РФ по строительству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и жилищно - коммунальному комплексу ¦1201¦133 ¦ ¦ ¦ 102820¦
¦ ¦Государственная поддержка жилищного хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйства субъектов РФ ¦1201¦133 ¦310 ¦ ¦ 102820¦
¦ ¦ Целевые дотации и субсидии ¦1201¦133 ¦310 ¦290¦ 84820¦
¦ ¦ Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дам расходов ¦1201¦133 ¦310 ¦397¦ 18000¦
¦5.2.¦Коммунальное хозяйство ¦1202¦ ¦ ¦ ¦ 187068¦
¦ ¦Государственный комитет РФ по строительству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и жилищно - коммунальному комплексу ¦1202¦133 ¦ ¦ ¦ 187068¦
¦ ¦Государственная поддержка коммунального хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйства субъектов РФ ¦1202¦133 ¦311 ¦ ¦ 187068¦
¦ ¦ Дотации на услуги, оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электро- и теплоснабжающими организациями в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦1202¦133 ¦311 ¦440¦ 119568¦
¦ ¦ Дотации на услуги, предоставляемые насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лению, организациями водоснабжения и кана-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лизации в субъектах РФ ¦1202¦133 ¦311 ¦442¦ 14000¦
¦ ¦ Расходы на благоустройство в субъектах РФ¦1202¦133 ¦311 ¦443¦ 53500¦
¦5.3.¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦1203¦ ¦ ¦ ¦ 10080¦
¦ ¦Государственный комитет РФ по строительству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и жилищно - коммунальному комплексу ¦1203¦133 ¦ ¦ ¦ 10080¦
¦ ¦Государственная поддержка коммунального хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйства субъектов РФ ¦1203¦133 ¦311 ¦ ¦ 10080¦
¦ ¦ Расходы на прочие структуры коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства в субъектах РФ ¦1203¦133 ¦311 ¦444¦ 10080¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦1200¦133 ¦313 ¦ ¦ 48570¦
¦ ¦Государственные инвестиции на возвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 1201-1203 ¦1200¦133 ¦313 ¦197¦ 14700¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 1201-1203 ¦1200¦133 ¦313 ¦198¦ 33870¦
¦6. ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦1300¦ ¦ ¦ ¦ 1832¦
¦6.1.¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦1302¦ ¦ ¦ ¦ 162¦
¦ ¦Министерство финансов РФ ¦1302¦092 ¦ ¦ ¦ 162¦
¦ ¦Целевой финансовый резерв для предупрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций ¦1302¦092 ¦399 ¦ ¦ 162¦
¦ ¦ Целевой финансовый резерв ¦1302¦092 ¦399 ¦254¦ 162¦
¦6.2.¦Гражданская оборона ¦1303¦ ¦ ¦ ¦ 1670¦
¦ ¦Министерство РФ по делам гражданской оборо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ны чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ледствий стихийных бедствий ¦1303¦177 ¦ ¦ ¦ 1670¦
¦ ¦Мероприятия по гражданской обороне ¦1303¦177 ¦151 ¦ ¦ 1670¦
¦ ¦ Проведение мероприятий по гражданской обо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роне и защите населения от чрезвычайных си-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туаций ¦1303¦177 ¦151 ¦083¦ 1670¦
¦7. ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦1400¦ ¦ ¦ ¦ 228595¦
¦7.1.¦Дошкольное образование ¦1401¦ ¦ ¦ ¦ 60534¦
¦ ¦Министерство образования РФ ¦1401¦075 ¦ ¦ ¦ 60534¦
¦ ¦Ведомственные расходы на дошкольное образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание ¦1401¦075 ¦400 ¦ ¦ 60534¦
¦ ¦ Детские дошкольные учреждения ¦1401¦075 ¦400 ¦259¦ 60534¦
¦7.2.¦Общее образование ¦1402¦ ¦ ¦ ¦ 152636¦
¦ ¦Министерство образования РФ ¦1402¦075 ¦ ¦ ¦ 152636¦
¦ ¦Ведомственные расходы на общее образование ¦1402¦075 ¦401 ¦ ¦ 152636¦
¦ ¦ Школы ¦1402¦075 ¦401 ¦260¦ 117311¦
¦ ¦ Вечерние и заочные средние общеобразова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельные школы ¦1402¦075 ¦401 ¦262¦ 1332¦
¦ ¦ Школы - интернаты ¦1402¦075 ¦401 ¦263¦ 10182¦
¦ ¦ Учреждения по внешкольной работе с детьми¦1402¦075 ¦401 ¦264¦ 12831¦
¦ ¦Министерство культуры РФ ¦1402¦056 ¦ ¦ ¦ 10980¦
¦ ¦Ведомственные расходы на общее образование ¦1402¦056 ¦401 ¦ ¦ 10980¦
¦ ¦ Учреждения по внешкольной работе с детьми¦1402¦056 ¦401 ¦264¦ 10980¦
¦7.3.¦Переподготовка и повышение квалификации¦1405¦ ¦ ¦ ¦ 220¦
¦ ¦Министерство здравоохранения РФ ¦1405¦054 ¦ ¦ ¦ 220¦
¦ ¦Ведомственные расходы на переподготовку и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение квалификации ¦1405¦054 ¦404 ¦ ¦ 220¦
¦ ¦ Учебные заведения и курсы по переподго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товке кадров ¦1405¦054 ¦404 ¦270¦ 220¦
¦7.4.¦Прочие расходы в области образования ¦1407¦ ¦ ¦ ¦ 11610¦
¦ ¦Министерство образования РФ ¦1407¦075 ¦ ¦ ¦ 11610¦
¦ ¦Прочие ведомственные расходы в области об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разования ¦1407¦075 ¦407 ¦ ¦ 11610¦
¦ ¦ Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦1407¦075 ¦407 ¦272¦ 11610¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦1400¦ ¦313 ¦ ¦ 3595¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 1401-1407 ¦1400¦ ¦313 ¦198¦ 3595¦
¦8. ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦1500¦ ¦ ¦ ¦ 11500¦
¦8.1.¦Культура и искусство ¦1501¦ ¦ ¦ ¦ 11000¦
¦ ¦Министерство культуры РФ ¦1501¦056 ¦ ¦ ¦ 11000¦
¦ ¦Ведомственные расходы на культуру и искусс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тво ¦1501¦056 ¦410 ¦ ¦ 8771¦
¦ ¦ Дворцы и дома культуры, другие учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клубного типа ¦1501¦056 ¦410 ¦280¦ 4262¦
¦ ¦ Музеи и постоянные выставки ¦1501¦056 ¦410 ¦283¦ 279¦
¦ ¦ Библиотеки ¦1501¦056 ¦410 ¦284¦ 4230¦
¦ ¦Прочие ведомственные расходы в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и искусства ¦1501¦056 ¦412 ¦ ¦ 2229¦
¦ ¦ Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и искусства ¦1501¦056 ¦412 ¦287¦ 2229¦
¦8.2.¦Кинематография ¦1502¦ ¦ ¦ ¦ 500¦
¦ ¦Государственный комитет РФ по кинематогра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фии ¦1502¦136 ¦ ¦ ¦ 500¦
¦ ¦Государственная поддержка кинематографии ¦1502¦136 ¦415 ¦ ¦ 500¦
¦ ¦ Организации кинематографии ¦1502¦136 ¦415 ¦282¦ 500¦
¦9. ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦1700¦ ¦ ¦ ¦ 138211¦
¦9.1.¦Здравоохранение ¦1701¦ ¦ ¦ ¦ 127770¦
¦ ¦Министерство здравоохранения РФ ¦1701¦054 ¦ ¦ ¦ 127770¦
¦ ¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦1701¦054 ¦430 ¦ ¦ 127770¦
¦ ¦ Больницы, родильные дома, клиники, госпи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тали ¦1701¦054 ¦430 ¦300¦ 65688¦
¦ ¦ Поликлиники, амбулатории, диагностические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центры ¦1701¦054 ¦430 ¦301¦ 25898¦
¦ ¦ Станции переливания крови ¦1701¦054 ¦430 ¦303¦ 80¦
¦ ¦ Станции скорой и неотложной помощи ¦1701¦054 ¦430 ¦305¦ 23551¦
¦ ¦ Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦1701¦054 ¦430 ¦310¦ 2553¦
¦ ¦ Средства бюджета на обязательное медицинс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кое страхование неработающего населения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисленные фондам обязательного меди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цинского страхования ¦1701¦054 ¦430 ¦316¦ 10000¦
¦9.2.¦Физическая культура и спорт ¦1703¦ ¦ ¦ ¦ 6500¦
¦ ¦Государственные комитеты РФ по физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуре, спорту и туризму ¦1703¦164 ¦ ¦ ¦ 6500¦
¦ ¦Финансирование части расходов на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных команд ¦1703¦164 ¦433 ¦ ¦ 2050¦
¦ ¦ Целевые дотации и субсидии ¦1703¦164 ¦433 ¦290¦ 2050¦
¦ ¦Ведомственные расходы на физическую культу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ру и спорт ¦1703¦164 ¦434 ¦ ¦ 4450¦
¦ ¦ Прочие расходы в области физической куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туры и спорта ¦1703¦164 ¦434 ¦314¦ 4450¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦1700¦ ¦313 ¦ ¦ 3941¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 1701-1703 ¦1700¦ ¦313 ¦198¦ 3941¦
¦10. ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦1800¦ ¦ ¦ ¦ 78418¦
¦10.1¦Учреждения социального обеспечения ¦1801¦ ¦ ¦ ¦ 8172¦
¦ ¦Министерство труда и социального развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦1801¦148 ¦ ¦ ¦ 8172¦
¦ ¦Ведомственные расходы в области социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦1801¦148 ¦440 ¦ ¦ 8172¦
¦ ¦ Территориальные центры и отделения оказа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния социальной помощи на дому ¦1801¦148 ¦440 ¦318¦ 5031¦
¦ ¦ Дома - интернаты для престарелых и инва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лидов ¦1801¦148 ¦440 ¦320¦ 2269¦
¦ ¦ Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦1801¦148 ¦440 ¦323¦ 872¦
¦10.2¦Социальная помощь ¦1802¦ ¦ ¦ ¦ 650¦
¦ ¦Министерство труда и социального развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦1802¦148 ¦ ¦ ¦ 650¦
¦ ¦Выплаты пенсий и пособий другим категориям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦1802¦148 ¦442 ¦ ¦ 650¦
¦ ¦ Выплата пенсий и пособий ¦1802¦148 ¦442 ¦326¦ 650¦
¦10.3¦Молодежная политика ¦1803¦ ¦ ¦ ¦ 505¦
¦ ¦Государственный комитет РФ по делам моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дежной политики ¦1803¦262 ¦ ¦ ¦ 505¦
¦ ¦Государственная поддержка в области моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дежной политики ¦1803¦262 ¦446 ¦ ¦ 505¦
¦ ¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦1803¦262 ¦446 ¦323¦ 505¦
¦10.4¦Прочие мероприятия в области социальной по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литике ¦1806¦ ¦ ¦ ¦ 69091¦
¦ ¦ Прочие ведомственные расходы в области со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦циальной политики ¦1806¦ ¦445 ¦ ¦ 69091¦
¦ ¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦1806¦ ¦445 ¦323¦ 69091¦
¦11. ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ¦1900¦ ¦ ¦ ¦ 32000¦
¦ ¦Обслуживание государственного внутреннего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга ¦1901¦ ¦ ¦ ¦ 32000¦
¦ ¦Министерство финансов РФ ¦1901¦092 ¦ ¦ ¦ 32000¦
¦ ¦ Процентные платежи по государственному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннему долгу ¦1901¦092 ¦460 ¦ ¦ 32000¦
¦ ¦ Выплата процентов по государственному¦1901¦092 ¦460 ¦330¦ 32000¦
¦ ¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦3000¦ ¦ ¦ ¦ 80325¦
¦12.1¦Резервный фонд главы администрации ¦3001¦ ¦ ¦ ¦ 20000¦
¦ ¦ Формирование резервных фондов исполнитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных органов субъектов РФ ¦3001¦ ¦510 ¦435¦ 20000¦
¦12.2¦Проведение выборов и референдумов ¦3002¦ ¦ ¦ ¦ 700¦
¦ ¦Расходы на проведение выборов и референду-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мов ¦3002¦ ¦511 ¦ ¦ 700¦
¦ ¦Выборы в органы законодательной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦3002¦ ¦511 ¦394¦ 700¦
¦12.2¦Бюджетные ссуды ¦3003¦ ¦514 ¦ ¦ 1000¦
¦ ¦ Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦3003¦ ¦514 ¦399¦ 1000¦
¦12.3¦Прочие расходы, не отнесенные к другим под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделам ¦3004¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам расходов ¦3004¦ ¦515 ¦397¦ 28200¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения ¦3000¦ ¦ ¦ ¦ 30425¦
¦ ¦Государственные инвестиции на безвозвратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе по подразделам 3001-3004 ¦3000¦ ¦313 ¦198¦ 30425¦
¦ ¦ Приобретение оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦3000¦ ¦313 ¦198¦ 27000¦
¦ ¦ Капитальное строительство ¦3000¦ ¦313 ¦198¦ 3425¦
+----+-------------------------------------------+----+----+----+---+-------+
¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1057184¦
L----+-------------------------------------------+----+----+----+---+--------






Приложение № 3
к решению Рязанского
городского Совета
от 10 февраля 2000 г. № 54

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Г. РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

   ---------------------------------------------T----T------T-------¬

¦ Наименование ¦Код ¦ Код ¦ Сумма ¦
¦ ¦раз-¦эконом¦тыс.руб¦
¦ ¦дела¦статьи¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦1. ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦0106¦110100¦ 1771¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0106¦110200¦ 682¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 146¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Командировки и служебные разъезды ¦0106¦110400¦ 15¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦0106¦110500¦ 37¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 40¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 89¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 150¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 250¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 3180¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 600¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 3780¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦2. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦0106¦110100¦ 27307¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0106¦110200¦ 10514¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 2119¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Командировки и служебные разъезды ¦0106¦110400¦ 60¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦0106¦110500¦ 300¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 550¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0106¦110700¦ 630¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 390¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 1004¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 560¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 43434¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на проведение выборов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты неприбыльным организациям ¦3002¦130220¦ 700¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 14460¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Местный вклад в реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦
¦субзайма Всемирного банка ¦3004¦111040¦ 8500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Отчисления от штрафных санкций, налагаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦административной комиссией ¦3004¦111040¦ 60¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Обслуживание субзайма Всемирного банка ¦1901¦120300¦ 12000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ 70594¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПОРЯДКА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 41¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 4¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0106¦110700¦ 65¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 37¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 30¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 177¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 400¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 577¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 33¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0106¦110700¦ 151¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 205¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 100¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 989¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦5. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 22¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата командировочных расходов ¦0106¦110400¦ 2¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 4¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0106¦110700¦ 22¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 6¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 145¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 201¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочее строительство ¦3000¦240230¦ 1077¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 1278¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦6. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО - СТРОИТЕЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ КОНТРОЛЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 20¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата командировочных расходов ¦0106¦110400¦ 1¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 5¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0106¦110700¦ 27¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 22¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 30¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 20¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 125¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 10¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 135¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦7. КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 20¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата командировочных расходов ¦0106¦110400¦ 2¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 5¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0106¦110700¦ 25¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 22¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 35¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 20¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 129¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 2500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 2629¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦8. ГОРОДСКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦0106¦110100¦ 1928¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0106¦110200¦ 742¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0160¦110300¦ 388¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата командировочных расходов ¦0106¦110400¦ 10¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦0106¦110500¦ 50¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 65¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0106¦110700¦ 70¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 110¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 250¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 250¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 3863¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 190¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 4053¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦9. ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦0501¦110100¦ 10000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0501¦110200¦ 493¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0501¦110300¦ 6511¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦0501¦110320¦ 6¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Продукты питания ¦0501¦110340¦ 2475¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Командировки и служебные разъезды ¦0501¦110400¦ 150¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦0501¦110500¦ 261¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0501¦110600¦ 101¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0501¦110700¦ 164¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Прочие текущие расходы ¦0501¦111000¦ 200¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦0501¦130300¦ 660¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0501¦240100¦ 500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 19040¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 200¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Всего: ¦ ¦ ¦ 19240¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦10. МЕДИЦИНСКИЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦0501¦110100¦ 1344¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0501¦110200¦ 90¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0501¦110300¦ 453¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦0501¦110320¦ 8¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Продукты питания ¦0501¦110340¦ 205¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦0501¦110500¦ 30¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0501¦110600¦ 12¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0501¦110700¦ 122¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Прочие текущие расходы ¦0501¦111000¦ 38¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦0501¦130300¦ 105¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0501¦240100¦ 130¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 106¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 2430¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦11. СПЕЦПРИЕМНИК ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ АДМИНИСТРАТИВНО - АРЕСТОВАННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦0501¦110100¦ 292¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0501¦110200¦ 17¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0501¦110300¦ 131¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦0501¦110320¦ 1¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Продукты питания ¦0501¦110340¦ 91¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0501¦110700¦ 69¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Прочие текущие расходы ¦0501¦111000¦ 18¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦0501¦130300¦ 20¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 33¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 580¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦12. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦0509¦110100¦ 841¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦0501¦110200¦ 31¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0501¦110300¦ 661¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦0509¦110320¦ 1¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Продукты питания ¦0509¦110340¦ 230¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Командировки и служебные разъезды ¦0509¦110400¦ 8¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦0509¦110500¦ 10¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0509¦110600¦ 12¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0509¦110700¦ 145¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦0509¦130300¦ 54¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0509¦240100¦ 238¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 2000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦13. РЯЗАНСКОЕ ТОПЛИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "РЯЗАНЬТОП" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение убытков по топливу, реализуемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦0701¦130130¦ 115¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦14. УПРАВЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение убытков по пассажирским перевозк.¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Субсидии гос. организациям ¦1005¦130110¦ 25000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение подвижного состава ¦1005¦240100¦ 5000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение убытков от бесплатного проезда в ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с Законами "О ветеранах" и "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защите инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Субсидии гос. организациям ¦1806¦130110¦ 13700¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 43700¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦15. АВТОКОЛОННА № 1310 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение убытков по пассажирским перевозк.¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Субсидии гос. организациям ¦1001¦130110¦ 24500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение подвижного состава ¦1001¦240100¦ 5500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение убытков от бесплатного проезда в ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с Законами "О ветеранах" и "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защите инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Субсидии гос. организациям ¦1806¦130110¦ 11300¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 41300¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦16. МУ ЖКХ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 14395¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого фонда ¦1201¦130130¦ 40000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение разницы в тарифах на тепловую ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергию, отпускаемую населению ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Субсидии гос. организациям ¦1201¦130110¦ 20420¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Жилищное строительство ¦1201¦240210¦ 301¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Коммунальное строительство ¦1201¦240230¦ 1438¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 76554¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦17. ЖКУ № 22 П. СОЛОТЧА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 50¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Благоустройство п. Солотча ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Субсидии гос. организациям ¦1202¦130110¦ 500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков ЖКУ ¦1203¦130130¦ 2100¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 2650¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦18. МУП "ЖЭУ № 7" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков ¦1203¦130130¦ 4280¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 190¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 4470¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦19. МУП "ЖЭУ № 11" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого фонда ¦1201¦130130¦ 2050¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 915¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого, ¦ ¦ ¦ 2965¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦20. МУП "ЖЭУ № 14" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого фонда ¦1201¦130130¦ 2250¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 760¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение разницы в тарифах на тепловую ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергию, отпускаемую населению ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Субсидии гос. организациям ¦1201¦130110¦ 1000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 4010¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦21. МУП "ЖЭУ № 17" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого фонда ¦1201¦130130¦ 2000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 690¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 2690¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦22. МУП "ЖЭУ № 21" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого фонда ¦1201¦130130¦ 3000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦1201¦240310¦ 1000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 4000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦23. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ В ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЭНЕРГИЮ ПО ВЕДОМСТВЕННЫМ КОТЕЛЬНЫМ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие субсидии ¦1201¦130140¦ 5000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦24. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО¦ ¦ ¦ ¦
¦ ФОНДА И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие субсидии ¦1201¦130140¦ 2500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦25. МУ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы по благоустройству города ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Субсидии гос. организациям ¦1202¦130110¦ 32000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦в том числе: благоустройство парков ¦ ¦ ¦ 4000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Коммунальное строительство ¦1202¦240230¦ 3120¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 35120¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦26. РМПТС ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение убытков по тепловой энергии, ¦ ¦ ¦ ¦
¦отпускаемой населению ¦1202¦130130¦ 119568¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦27. ПО "ВОДОКАНАЛ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Возмещение убытков по воде отпускаемой насе-¦ ¦ ¦ ¦
¦лению ¦1202¦130130¦ 14000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦28. МУ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ДОРОГ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Расходы по содержанию и ремонту городских¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорог ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Субсидии гос. организациям ¦1202¦130110¦ 21000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Коммунальное строительство ¦1202¦240230¦ 4054¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 25054¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦29. МУП "РИТУАЛ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Предоставление оборотных средств на возврат ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Прочие субсидии ¦1203¦130140¦ 200¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦30. МУП "КОМПЛЕКС" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков бань ¦1203¦130130¦ 800¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦31. МУП "ЗДОРОВЬЕ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков бань ¦1203¦130130¦ 1660¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦32. МУП "БАККАРА" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Расходы на покрытие убытков бань ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦33. МП "КУСТОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Компенсации на оплату жилья и коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг малообеспеченным гражданам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Прочие трансферты населению ¦1201¦130330¦ 6600¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦34. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие субсидии ¦1302¦130140¦ 162¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦35. УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1303¦110100¦ 1088¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1303¦110200¦ 419¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1303¦110300¦ 89¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦1303¦110320¦ 1¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Командировки и служебные разъезды ¦1303¦110400¦ 1¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦1303¦110500¦ 5¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1303¦110600¦ 18¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1303¦110700¦ 34¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1303¦111000¦ 9¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦1303¦130300¦ 7¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 1670¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦36. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦36.1. Учреждения народного образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1400¦110100¦ 105220¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1400¦110200¦ 40720¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1400¦110300¦ 21930¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦1400¦110320¦ 100¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Продукты питания ¦1400¦110340¦ 20000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦1400¦110500¦ 4600¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1400¦110600¦ 440¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1400¦110700¦ 10900¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1400¦111000¦ 5090¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦1400¦130300¦ 14000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1400¦240100¦ 2900¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1400¦240300¦ 8000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 213800¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦36.2. Дворец молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1500¦110100¦ 422¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1500¦110200¦ 163¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1500¦110300¦ 5¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1500¦110600¦ 4¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1500¦110700¦ 252¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1500¦111000¦ 106¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1500¦240100¦ 8¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦1500¦240300¦ 100¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦36.3. Комитет по молодежной политике ¦ ¦ ¦ 1060¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1800¦110100¦ 151¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1800¦110200¦ 58¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1800¦110600¦ 5¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1800¦110700¦ 49¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1800¦111000¦ 202¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦0501¦130300¦ 10¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1800¦240100¦ 30¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 505¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Всего по управлению образования, науки и ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ 215365¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦37. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦37.1. Музыкальные школы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1400¦110100¦ 6114¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1400¦110200¦ 2631¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1400¦110300¦ 45¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1400¦110600¦ 12¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1400¦110700¦ 498¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1400¦111000¦ 280¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦1400¦130300¦ 500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1400¦240100¦ 400¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1400¦240300¦ 500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 10980¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦37.2. Учреждения культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1500¦110100¦ 4346¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1500¦110200¦ 1672¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1500¦110300¦ 209¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1500¦110600¦ 50¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1500¦110700¦ 560¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1500¦111000¦ 2039¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Субсидии ¦1500¦130100¦ 500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1500¦240100¦ 312¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1500¦240300¦ 752¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 10440¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Всего по управлению культуры и искусства ¦ ¦ ¦ 21420¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦38. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1701¦110100¦ 35593¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1701¦110200¦ 13703¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1701¦110300¦ 37900¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦1701¦110320¦ 21000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Продукты питания ¦1701¦110340¦ 5850¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦1701¦110500¦ 600¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1701¦110600¦ 500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1701¦110700¦ 7000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1701¦111000¦ 7350¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1701¦240100¦ 10000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1701¦240300¦ 5124¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 117770¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие расходы - Курсовые мероприятия ¦1400¦111040¦ 220¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Всего по управлению здравоохранения ¦ ¦ ¦ 117990¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦39. РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты неприбыльным организациям ¦1701¦130220¦ 10000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦40. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1703¦111040¦ 4450¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Субсидии ¦1703¦130100¦ 2050¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 6500¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦41. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦0106¦110300¦ 245¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Командировки и служебные разъезды ¦0106¦110400¦ 4¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦0106¦110600¦ 30¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦0160¦110700¦ 543¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦0106¦111000¦ 280¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦0106¦240100¦ 200¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦0106¦240300¦ 200¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 1502¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Мероприятия социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата труда ¦1800¦110100¦ 3212¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦1800¦110200¦ 1237¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение предметов снабжения ¦1800¦110300¦ 1871¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ в том числе: ¦0501¦110310¦ 60¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Медицинские расходы ¦1800¦110320¦ 127¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Продукты питания ¦1800¦110340¦ 997¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата транспортных услуг ¦1800¦110500¦ 35¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦1800¦110600¦ 22¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦1800¦110700¦ 326¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦1800¦111000¦ 135¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Субсидии ¦1800¦130100¦ 36953¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты населению ¦1800¦130300¦ 7788¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение оборудования ¦1800¦240100¦ 607¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦1800¦240300¦ 727¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 52913¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Всего по управлению социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ 54415¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦42. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ¦1900¦120160¦ 20000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Обслуживание государственного внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга ¦1901¦120160¦ 20000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦43. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Трансферты неприбыльным организациям ¦3001¦130220¦ 20000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦44. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ССУД ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие кредиты ¦3003¦380140¦ 1000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦45. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОЕНКОМАТ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 300¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦46. МОСКОВСКИЙ ВОЕНКОМАТ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 532¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦47. ОКТЯБРЬСКИЙ ВОЕНКОМАТ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 400¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦48. СОВЕТСКИЙ ВОЕНКОМАТ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 90¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦49. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ В ТАРИФАХ НА ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ВКЛАДЧИКАМ СБЕРБАНКА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие субсидии ¦3004¦130140¦ 60¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦50. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 4000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Приобретение объектов недвижимости и другого¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества в муниципальную собственность ¦3004¦240100¦ 27000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого ¦ ¦ ¦ 31000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦51. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АПТЕЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 230¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦52. РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРА- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 153¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦53. МУ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ОБЪЕКТОВ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Коммунальное строительство ¦1202¦240230¦ 1000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 700¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 1700¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦54 МУ "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" ¦ ¦ ¦ 15505¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие текущие расходы ¦3004¦111040¦ 2000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦55. ФОНД ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Бюджетные инвестиции на возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
¦на внедрение программы ипотечного кредитова-¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Жилищное строительство ¦1201¦240210¦ 14700¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие субсидии ¦3004¦130140¦ 300¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 15000¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦56. АО "РЯЗАНЬГОРСТРОЙ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Жилищное строительство ¦1201¦240210¦ 13599¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Коммунальное строительство ¦1202¦240230¦ 10358¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Народное образование ¦1400¦240230¦ 3595¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Здравоохранение ¦1700¦240230¦ 3148¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочее строительство ¦3000¦240230¦ 2298¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 32998¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦57. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочие субсидии ¦3004¦130140¦ 1075¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦58. ООО "АДЕЯ - ДИЗАЙН" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Здравоохранение ¦1700¦240230¦ 793¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦Прочее строительство ¦3000¦240230¦ 50¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 743¦
+--------------------------------------------+----+------+-------+
¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦1057184¦
L--------------------------------------------+----+------+--------






Приложение № 4
к решению Рязанского
городского Совета
от 10 февраля 2000 г. № 54

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Г. РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

   -------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование экономических статей ¦Код ¦ Сумма ¦
¦ ¦эконом.¦тыс.руб¦
¦ ¦статей ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦100000 ¦ 906942¦
¦ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ ¦110000 ¦ 423415¦
¦Оплата труда служащих ¦110100 ¦ 199629¦
¦Начисление на оплату труда ¦110200 ¦ 73172¦
¦Приобретение предметов снабжения и расходн. ма-¦ ¦ ¦
¦териалов ¦110300 ¦ 72839¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ Медицинские расходы ¦110320 ¦ 21244¦
¦ Продукты питания ¦110340 ¦ 29775¦
¦Командировки и служебные разъезды ¦110400 ¦ 253¦
¦Оплата транспортных услуг ¦110500 ¦ 5928¦
¦Оплата услуг связи ¦110600 ¦ 1879¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦110700 ¦ 21652¦
¦Прочие текущие расходы ¦111000 ¦ 48063¦
¦Выплата процентов ¦120000 ¦ 32000¦
¦ Выплата процентов по кредитам коммерческих¦ ¦ ¦
¦банков ¦120160 ¦ 20000¦
¦ Выплата процентов по прочим займам субъектов РФ¦120300 ¦ 12000¦
¦Субсидии и текущие трансферты ¦130000 ¦ 451527¦
¦ Субсидии ¦130100 ¦ 391083¦
¦ Текущие трансферты ¦130200 ¦ 30700¦
¦ Трансферты населению ¦130300 ¦ 29744¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦200000 ¦ 149242¦
¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ¦240000 ¦ 149242¦
¦Приобретение оборудования и предметов длительно-¦ ¦ ¦
¦го пользования ¦240100 ¦ 54569¦
¦КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦240200 ¦ 59531¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ Фонд ипотечного кредитования ¦ ¦ ¦
¦ Бюджетные инвестиции на возвратной основе¦ ¦ ¦
¦на внедрение программы ипотечного кредитования ¦240210 ¦ 14700¦
¦ АООТ "Рязаньгорстрой" ¦ ¦ ¦
¦ Жилищное строительство ¦240210 ¦ 13599¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ 10358¦
¦ Народное образование ¦240230 ¦ 3595¦
¦ Здравоохранение ¦240230 ¦ 3148¦
¦ Прочее строительство ¦240230 ¦ 2298¦
¦ МУ ЖКХ "Дирекция единого заказчика" ¦ ¦ ¦
¦ Жилищное хозяйство ¦240210 ¦ 301¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ 1438¦
¦ МУ "Дирекция благоустройства города" ¦ ¦ ¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ 3120¦
¦ МУП "Дирекция заказчика муниципальных дорог" ¦ ¦ ¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ 4054¦
¦ Управление главного архитектора ¦ ¦ ¦
¦ Прочее строительство ¦240230 ¦ 1077¦
¦ МУП "Дирекция заказчика объектов социальной ¦ ¦ ¦
¦сферы" ¦ ¦ ¦
¦ Коммунальное строительство ¦240230 ¦ 1000¦
¦ ООО "Адея - Дизайн" ¦ ¦ ¦
¦ Здравоохранение ¦240230 ¦ 793¦
¦ Прочее строительство ¦240230 ¦ 50¦
¦КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ¦240300 ¦ 35142¦
¦ в том числе: капитальный ремонт жилого фонда ¦240310 ¦ 18000¦
¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ¦380140 ¦ 1000¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦800000 ¦1057184¦
L------------------------------------------------+-------+--------






Приложение № 5
к решению Рязанского
городского Совета
от 10 февраля 2000 г. № 54

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. РЯЗАНИ НА 2000 ГОД

   --------T------------------------------------------------T-------¬

¦Код ¦ ¦Сумма ¦
¦класси-¦ ¦тыс.руб¦
¦фикато-¦ ¦ ¦
¦ра ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦ 50000¦Источники внутреннего финансирования дефицита¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦
¦ 50120¦Изменение остатков средств бюджета на счетах в¦ ¦
¦ ¦банках ¦ 3815¦
¦ 50121¦остатки на начало отчетного периода ¦ 8815¦
¦ 50122¦остатки на конец отчетного периода ¦ 5000¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦оборотная кассовая наличность на 01.01.2001 г. ¦ 5000¦
¦ 50400¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других¦ ¦
¦ ¦уровней ¦ -23859¦
¦ 50401¦получение бюджетных ссуд ¦ ¦
¦ 50402¦погашение основной суммы задолженности ¦ 23859¦
¦ 50500¦Прочие источники внутреннего финансирования ¦ 183673¦
¦ 50501¦получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 222978¦
¦ 50502¦погашение основной суммы задолженности ¦ 39305¦
¦2012000¦Поступления от приватизации организаций, находя-¦ ¦
¦ ¦щихся в государственной собственности ¦ 1000¦
¦ ¦Итого источников, внутреннего финансирования де-¦ ¦
¦ ¦фицита бюджета ¦ 164629¦
L-------+------------------------------------------------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru