Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 28.05.1998 № 147
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА (ПРОГНОЗА) СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ НА 1998 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 126, 10.06.1998 (без Приложения № 1)


Вступил в силу с 28 мая 1998 года (пункт 3 данного документа)



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 1998 г. № 147

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА (ПРОГНОЗА) СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ НА 1998 ГОД

Рассмотрев представление администрации города Рязани от 13.05.1998 № 8-532 "Об утверждении Плана (прогноза) социально - экономического развития города Рязани на 1998 год", руководствуясь статьей 37 Устава города Рязани, городской Совет решил:
1. Утвердить План (прогноз) социально - экономического развития города Рязани на 1998 год (Приложение № 1).
2. Администрации города Рязани (Маматов П.Д.) до 15 декабря 1998 года разработать и представить в городской Совет План (прогноз) социально - экономического развития города Рязани на 1999 год.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты городского Совета:
- раздел II, III - Малюгин В.Г., Назаров А.А., Пискун Е.Е.
- раздел IV - Малюгин В.Г., Назаров А.А., Пискун Е.Е.,
Овсянников Ю.Е., Антонова В.А., Христофоров
Ю.С.

Заместитель председателя
Рязанского городского Совета
А.И.МИХАЙЛОВ





Приложение № 1
к решению Рязанского
городского Совета
от 28 мая 1998 г. № 147

ПЛАН (ПРОГНОЗ)
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РЯЗАНИ НА 1998 ГОД

Раздел I
Показатели, характеризующие состояние
экономики и социальной сферы города Рязани в
1997 году и прогноз на 1998 год

   ----------------------------------------T---------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателя ¦ Ед. ¦ Факт ¦ Факт ¦Прогноз ¦
¦ ¦измерения¦1996 г. ¦1997 г. ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1998 г. ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ Общая характеристика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Территория города, ¦кв. км ¦224,0 ¦224,0 ¦224,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земли городской застройки, ¦кв. км ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- под строениями, сооружениями ¦кв. км ¦88,0 ¦88,0 ¦88,0 ¦
¦- под общественными дворами, улицами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадями, под дорогами ¦кв. км ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦
¦Земли сельскохозяйственных угодий: ¦кв. км ¦57,0 ¦57,0 ¦57,0 ¦
¦- пашня ¦кв. км ¦24,0 ¦24,0 ¦24,0 ¦
¦- многолетние насаждения ¦кв. км ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- пастбища ¦кв. км ¦14,0 ¦14,0 ¦ 14,0 ¦
¦- сады ¦кв. км ¦13,0 ¦13,0 ¦ 13,0 ¦
¦- сенокосы ¦кв. км ¦6,0 ¦6,0 ¦ 6,0 ¦
¦Древесно - кустарная растительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защитного значения ¦кв. км ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦
¦Леса ¦кв. км ¦41,0 ¦41,0 ¦41,0 ¦
¦Болота ¦кв. км ¦3,0 ¦3,0 ¦3,0 ¦
¦Земли под водой (реки, озера, пруды) ¦кв. км ¦4,0 ¦4,0 ¦4,0 ¦
¦Прочие земли ¦кв. км ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦
¦Численность населения ¦тыс. чел.¦539,5 ¦536,9 ¦535,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем производства продукции в целом по¦млн. руб.¦3419,7 ¦3462,0 ¦3500,0 ¦
¦городу в действующих оптовых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по крупным и средним предприятиям), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- электроэнергетика ¦млн. руб.¦445,6 ¦448,2 ¦450,0 ¦
¦- топливная промышленность, ¦млн. руб.¦1035,4 ¦943,6 ¦950,0 ¦
¦из нее: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- нефтеперерабатывающая ¦млн. руб.¦1035,4 ¦943,6 ¦950,0 ¦
¦- черная металлургия ¦млн. руб.¦13,4 ¦17,3 ¦17,0 ¦
¦- цветная металлургия ¦млн. руб.¦38,1 ¦37,0 ¦39,0 ¦
¦- химическая и нефтехимическая ¦млн. руб.¦42,5 ¦74,3 ¦80,0 ¦
¦ промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- машиностроение и металлообработка ¦млн. руб.¦894,9 ¦996,4 ¦1010,0 ¦
¦- лесная и деревообрабатывающая ¦млн. руб.¦43,1 ¦30,0 ¦30,0 ¦
¦ промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- промышленность строительных ¦млн. руб.¦399,5 ¦492,1 ¦470,0 ¦
¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- легкая промышленность ¦млн. руб.¦49,7 ¦29,2 ¦30,0 ¦
¦- пищевая промышленность ¦млн. руб.¦351,2 ¦307,2 ¦310,0 ¦
¦- мукомольно - крупяная и комбикормовая¦млн. руб.¦94,9 ¦71,8 ¦100,0 ¦
¦ промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- полиграфическая промышленность ¦млн. руб.¦5,6 ¦7,5 ¦7,0 ¦
¦- другие отрасли промышленности ¦млн. руб.¦5,8 ¦7,5 ¦7,0 ¦
¦Изменение индекса физического объема ¦в % к ¦61 ¦104 ¦101 ¦
¦(по крупным и средним предприятиям) ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем производства товаров народного¦млн. руб.¦729,0 ¦491,9 ¦500,0 ¦
¦потребления (в розничных ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Произведено товаров народного¦млн. руб.¦701,0 ¦453,3 ¦470,0 ¦
¦потребления без винно-водочных изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предприятий промышленности (крупных и¦ед. ¦124 ¦115 ¦115 ¦
¦средних) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство важнейших видов продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пищевой промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мясо, включая субпродукты 1 категории¦тонн ¦4352,0 ¦2729,0 ¦2500,0 ¦
¦(из госсырья) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Колбасные изделия ¦тонн ¦2587,0 ¦2584,0 ¦2542,0 ¦
¦Цельномолочная продукция в пересчете на¦тонн ¦12079,0 ¦8578,0 ¦9300,0 ¦
¦молоко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кондитерские изделия ¦тонн ¦536,0 ¦448,0 ¦546,0 ¦
¦Хлеб и хлебобулочные изделия ¦тонн ¦53981,0 ¦44418,0 ¦45000,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общий объем капитальных вложений по ¦тыс. руб ¦615878,0¦731908,0¦950000,0¦
¦объектам города (все источники), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по объектам производственного¦ ¦309398,0¦501700,0¦700000,0¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по объектам непроизводственного¦ ¦306480,0¦230208,0¦250000,0¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем капитальных вложений по объектам¦тыс. руб ¦20723,0 ¦18809,3 ¦26800,0 ¦
¦городского хозяйства (бюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- жилищное строительство ¦тыс. руб ¦1625,0 ¦5777,7 ¦6137,0 ¦
¦- коммунальное строительство ¦тыс. руб ¦16606,2 ¦4772,6 ¦5170,0 ¦
¦- школы и дошкольные учреждения ¦тыс. руб ¦1608,4 ¦4365,2 ¦1200,0 ¦
¦- здравоохранение и спорт ¦тыс. руб ¦ - ¦2401,4 ¦1334,0 ¦
¦- прочие отрасли ¦тыс. руб ¦883,4 ¦1492,4 ¦6350,5 ¦
¦Введено в эксплуатацию за год: ¦тыс.кв.м ¦164,1 ¦96,9 ¦100,0 ¦
¦жилых домов, общей площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилой фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилого фонда (общей площади) в целом по¦млн.кв.м ¦9,35 ¦9,6 ¦9,7 ¦
¦городу с централизованной частью, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по принадлежности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- муниципалитету ¦млн.кв.м ¦6,87 ¦6,85 ¦6,97 ¦
¦- предприятиям и организациям ¦млн.кв.м ¦0,76 ¦0,84 ¦0,86 ¦
¦- ЖСК, находящимся на техобслуживании у¦млн.кв.м ¦1,03 ¦0,99 ¦1,0 ¦
¦муниципальных ЖЭУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- индивидуальному фонду ¦млн.кв.м ¦0,5 ¦0,69 ¦0,7 ¦
¦- товариществу домовладельцев ¦млн.кв.м ¦0,18 ¦0,16 ¦0,17 ¦
¦Ветхого и аварийного жилого фонда ¦тыс.кв.м ¦34,3 ¦34,3 ¦34,3 ¦
¦Оборудование жилого фонда (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуального): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- водопроводом ¦ % ¦99,1 ¦99,1 ¦99,1 ¦
¦- канализацией ¦ % ¦98,7 ¦98,7 ¦98,7 ¦
¦- центральным отоплением ¦ % ¦97,3 ¦97,3 ¦97,3 ¦
¦- горячим водоснабжением ¦ % ¦72,8 ¦72,8 ¦72,8 ¦
¦- газовым и электрическими плитами ¦ % ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городской водопровод (коммунальный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность водопроводных¦ км ¦651,9 ¦657,3 ¦675,0 ¦
¦магистральных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производственная мощность водопроводных¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦в сутки ¦282,6 ¦282,6 ¦300,0 ¦
¦Подача воды в сеть за год, включая¦млн.куб.м¦96,7 ¦92,2 ¦100,0 ¦
¦приватизированное жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полезный отпуск воды потребителям за ¦млн.куб.м¦68,6 ¦69,7 ¦70,0 ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полезный отпуск воды населению ¦млн.куб.м¦51,3 ¦55,2 ¦55,2 ¦
¦Обеспеченность водой: ¦ % ¦90,1 ¦90,1 ¦90,1 ¦
¦при среднесуточном потреблении на ¦1 литр. ¦223,0 ¦223,0 ¦223,0 ¦
¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уличных водоразборов ¦ед. ¦622 ¦620 ¦645 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городская канализация (коммунальная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность канализационных сетей с¦км ¦516,8 ¦525,0 ¦525,0 ¦
¦коллектором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производственная мощность городских¦тыс.куб.м¦320,0 ¦320,0 ¦320,0 ¦
¦очистных сооружений ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пропущено сточных вод за год, ¦млн.куб.м¦72,9 ¦74,8 ¦74,8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- через очистные сооружения, ¦млн.куб.м¦59,8 ¦61,4 ¦61,4 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- через биологическую очистку ¦млн.куб.м¦59,8 ¦61,4 ¦61,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность газовых сетей ¦ км ¦976,0 ¦995,0 ¦998,0 ¦
¦Количество потребленного газа в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- естественного, ¦млн.куб.м¦1312,0 ¦1011,3 ¦1010,0 ¦
¦в том числе населением и на¦млн.куб.м¦179,0 ¦226,0 ¦237,0 ¦
¦коммунально - бытовые нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сжиженного, ¦тонн ¦705,0 ¦750,0 ¦750,0 ¦
¦в том числе населением и на¦тонн ¦590,0 ¦590,0 ¦590,0 ¦
¦коммунально - бытовые нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего газифицировано квартир по городу¦ ед. ¦177122 ¦180445 ¦184025 ¦
¦с начала газификации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- естественным газом ¦ ед. ¦175922 ¦179245 ¦182825 ¦
¦- сжиженным газом ¦ ед. ¦1200 ¦1200 ¦1200 ¦
¦Вновь газифицировано квартир за год ¦ ед. ¦2945 ¦3323 ¦3580 ¦
¦Доля газифицированного жилого фонда ¦ % ¦99,0 ¦99,0 ¦99,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Теплофикация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность тепловых сетей, ¦ км ¦453,0 ¦454,0 ¦460,0 ¦
¦в том числе на балансе ТС ¦ км ¦316,0 ¦317,0 ¦320,0 ¦
¦Мощность источников тепла, ¦Гкал/час ¦2610,0 ¦2610,0 ¦2610,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ТЭЦ ¦Гкал/час ¦2400,0 ¦2400,0 ¦2400,0 ¦
¦- районных тепловых котельных¦Гкал/час ¦210,0 ¦210,0 ¦210,0 ¦
¦Реализация тепловой энергии за год, ¦тыс.Гкал ¦6200,0 ¦5085,0 ¦5700,0 ¦
¦в том числе населению и на коммуналь-¦тыс.Гкал ¦2600,0 ¦2256,0 ¦2900,0 ¦
¦но - бытовые нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дорожное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая протяженность улиц, проспектов,¦ км ¦497,2 ¦497,2 ¦497,2 ¦
¦проездов и набережных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе с усовершенствованным¦ км ¦413,7 ¦414,7 ¦418,7 ¦
¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автомобильных, железнодорожных и¦ ед. ¦24 ¦25 ¦25 ¦
¦трамвайных мостов и путепроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подземных переходов ¦ ед. ¦4 ¦3 ¦3 ¦
¦Протяженность сети ливневой канализации¦ км ¦67,1 ¦92,0 ¦92,0 ¦
¦в т.ч. уличной ¦ км ¦ ¦67,0 ¦67,0 ¦
¦Выполнено дорожных работ за год, ¦тыс.кв.м ¦286,5 ¦186,0 ¦134,5 ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- новое строительство ¦тыс.кв.м ¦1,6 ¦7,0 ¦ - ¦
¦- текущий ремонт ¦тыс.кв.м ¦252,6 ¦164,1 ¦ - ¦
¦- реконструкция ¦тыс.кв.м ¦23,1 ¦2,9 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уличное освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность освещенных улиц,¦ км ¦497,2 ¦497,2 ¦497,2 ¦
¦проспектов, проездов и набережных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Их доля в общей протяженности ¦ % ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦Уличных светильников ¦ тыс.шт.¦17,8 ¦17,74 ¦18,36 ¦
¦Капитально отремонтировано световых¦ тыс.шт.¦1,7 ¦2,45 ¦2,5 ¦
¦точек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленые массивы и насаждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Площадь всех зеленых массивов и¦ га ¦4488,5 ¦4494,4 ¦4500,6 ¦
¦насаждений в пределах городской черты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Площадь насаждений общего пользования ¦ га ¦509,6 ¦512,0 ¦517,0 ¦
¦Обеспеченность зелеными насаждениями¦ % ¦94,0 ¦94,4 ¦95,3 ¦
¦общего пользования на 1 жителя ¦ кв.м ¦9,4 ¦9,5 ¦9,7 ¦
¦Посажено и посеяно за год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- деревьев ¦тыс.шт. ¦3,4 ¦1,5 ¦1,2 ¦
¦- кустарников ¦тыс.шт. ¦58,0 ¦20,0 ¦27,8 ¦
¦- газонов ¦тыс.кв.м ¦10,0 ¦14,9 ¦11,0 ¦
¦- цветов ¦тыс.шт. ¦647,5 ¦469,5 ¦441,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Санитарная очистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвентарное число спецмашин по очистке¦ ед. ¦237 ¦234 ¦234 ¦
¦и уборке города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вывезено нечистот и мусора за год ¦тыс.куб.м¦844,0 ¦702,0 ¦700,0 ¦
¦Площадь механизированной уборки ¦тыс.кв.м ¦2300,0 ¦1800,0 ¦1800,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Банно - прачечное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бани, ¦ ед. ¦8 ¦8 ¦8 ¦
¦из них коммунальных ¦ ед. ¦8 ¦8 ¦8 ¦
¦Мест в банях, ¦ мест ¦620 ¦620 ¦620 ¦
¦в том числе в коммунальных ¦ мест ¦620 ¦620 ¦620 ¦
¦Обеспеченность банями и душевыми ¦ % ¦33,3 ¦33,3 ¦33,3 ¦
¦Прачечных, ¦ ед. ¦1 ¦1 ¦1 ¦
¦из них коммунальных ¦ ед. ¦1 ¦1 ¦1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гостиницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гостиниц всего ¦ ед. ¦8 ¦8 ¦8 ¦
¦Мест во всех гостиницах ¦ мест ¦809 ¦809 ¦809 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платные услуги населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем платных услуг ¦тыс.руб. ¦371897,0¦369426,0¦370000,0¦
¦Объем платных услуг на 1 жителя ¦ руб. ¦689,3 ¦688,1 ¦691,6 ¦
¦Объем бытовых услуг ¦тыс.руб. ¦79187 ¦63961 ¦64000,0 ¦
¦Объем бытовых услуг на 1 жителя ¦ руб. ¦146,7 ¦119,1 ¦119,6 ¦
¦Предприятий бытового обслуживания ¦ ед. ¦73 ¦73 ¦73 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Торговля и общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Товарооборот по городу, ¦млн. руб.¦2796,6 ¦3022,0 ¦3018,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- розничной торговой сети ¦млн. руб.¦2749,0 ¦2978,8 ¦2975,0 ¦
¦- сети общественного питания ¦млн. руб.¦47,6 ¦43,2 ¦43,0 ¦
¦Товарооборот на 1 жителя ¦ руб. ¦5184,0 ¦5629,0 ¦5641,0 ¦
¦Магазинов в городе ¦ ед. ¦364 ¦569 ¦619 ¦
¦Торговая площадь магазинов ¦кв. м ¦89688,0 ¦111950,0¦114950,0¦
¦Обеспеченность магазинами ¦ % ¦85,3 ¦106,5 ¦109,2 ¦
¦Предприятий общественного питания, ¦ ед. ¦113 ¦115 ¦119 ¦
¦из них общедоступных ¦ ед. ¦25 ¦33 ¦36 ¦
¦Посадочных мест в предприятиях¦тыс. мест¦20,0 ¦17,0 ¦17,3 ¦
¦общественного питания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в общеобразовательных школах ¦тыс. мест¦11,0 ¦11,0 ¦11,2 ¦
¦- в общедоступных ¦тыс. мест¦2,2 ¦2,3 ¦2,4 ¦
¦Обеспеченность предприятиями¦ % ¦13,3 ¦15,2 ¦15,9 ¦
¦общедоступной сети общественного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рынков в городе ¦ ед. ¦11 ¦22 ¦23 ¦
¦Торговых мест на рынках ¦ ед. ¦4413 ¦7436 ¦8216 ¦
¦Торговая площадь рынков ¦ кв. м ¦27818,0 ¦35700,0 ¦40480,0 ¦
¦Обеспеченность торговыми местами на¦ % ¦136,3 ¦229,7 ¦253,8 ¦
¦рынках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспеченность торговыми площадями¦ % ¦129,0 ¦165,4 ¦187,6 ¦
¦рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Емкость хранилищ плодоовощной продукции¦ тыс.т ¦36,0 ¦36,0 ¦36,0 ¦
¦фактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городской транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перевезено пассажиров трамваем,¦млн.чел ¦299,6 ¦332,2 ¦380,8 ¦
¦троллейбусом, автобусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Среднее количество поездок на 1 жителя ¦поездок ¦555,3 ¦618,7 ¦712,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трамвай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность трамвайных путей в¦ км ¦24,9 ¦24,9 ¦24,9 ¦
¦однопутном исчислении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Маршрутов ¦ ед. ¦3 ¦3 ¦3 ¦
¦Инвентарное число вагонов ¦ ед. ¦50 ¦50 ¦50 ¦
¦Среднесуточное количество вагонов на¦ ед. ¦22 ¦22 ¦22 ¦
¦маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пробег вагонов за год ¦млн.км ¦0,9 ¦0,85 ¦0,95 ¦
¦Объем пассажироперевозок за год ¦млн.чел ¦5,2 ¦5,0 ¦5,8 ¦
¦Себестоимость перевозки 1 пассажира ¦ руб. ¦1,15 ¦1,32 ¦1,9 ¦
¦Трамвайных депо ¦ ед. ¦1 ¦1 ¦1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Троллейбус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность троллейбусных линий¦ км ¦160,4 ¦160,4 ¦160,4 ¦
¦(одиночных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Среднесписочное число машин ¦ ед. ¦230 ¦231 ¦231 ¦
¦Среднесуточное количество машин на¦ ед. ¦182 ¦169 ¦169 ¦
¦маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент использования парка ¦ ¦0,742 ¦0,734 ¦0,74 ¦
¦Пробег машин за год ¦млн.км ¦13,7 ¦13,7 ¦13,7 ¦
¦Объем пассажироперевозок за год ¦млн.чел ¦159,5 ¦175,2 ¦195,0 ¦
¦Троллейбусных депо, ¦ ед. ¦3 ¦3 ¦3 ¦
¦в них мест ¦ мест ¦250 ¦250 ¦250 ¦
¦Получено машин за год ¦ ед. ¦ - ¦1 ¦10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автобус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность автобусных маршрутов ¦ км ¦217,8 ¦218,4 ¦218,4 ¦
¦(одиночных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Маршрутов ¦ ед. ¦21 ¦21 ¦21 ¦
¦Среднесписочное число автобусов ¦ ед. ¦194 ¦182 ¦200 ¦
¦Среднесуточное количество автобусов на¦ ед. ¦133 ¦132 ¦146 ¦
¦маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент использования парка ¦ ¦0,718 ¦0,724 ¦0,73 ¦
¦Пробег автобусов за год ¦млн.км ¦10,4 ¦9,6 ¦10,8 ¦
¦Объем пассажироперевозок за год ¦млн.чел ¦134,9 ¦152,0 ¦180,0 ¦
¦Единовременная вместимость гаражей и¦ мест ¦70 ¦70 ¦70 ¦
¦крытых стоянок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Получено автобусов за год ¦ ед. ¦2 ¦23 ¦26 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвентарное число легковых такси ¦ ед. ¦93 ¦85 ¦85 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городских АТС ¦ ед. ¦13 ¦14 ¦15 ¦
¦их общая емкость ¦номеров ¦94774 ¦115926 ¦157026 ¦
¦Прирост емкостей АТС за год ¦номеров ¦ ¦17152 ¦41100 ¦
¦Телефонных аппаратов всего ¦ ед. ¦95244 ¦102762 ¦138000 ¦
¦Телефонов - автоматов всего ¦ ед. ¦1557 ¦1567 ¦1767 ¦
¦Установлено телефонов-автоматов за год ¦ ед. ¦ - ¦10 ¦200 ¦
¦Междугородных переговорных пунктов,¦ ед. ¦22 ¦23 ¦23 ¦
¦обслуживаемых Рязанской МТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Междугородных телефонов - автоматов ¦ ед. ¦110 ¦117 ¦117 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детские дошкольные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детских дошкольных учреждений, ¦ ед. ¦125 ¦125 ¦121 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мест ¦ мест ¦19444 ¦18885 ¦19989 ¦
¦- воспитанников ¦ чел. ¦18158 ¦16498 ¦17818 ¦
¦Обеспеченность детскими дошкольными¦ % ¦126,0 ¦134,0 ¦132,0 ¦
¦учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Школ всеобуча, ¦ ед. ¦70 ¦70 ¦72 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- общеобразовательных ¦ ед. ¦62 ¦66 ¦68 ¦
¦- лицеев ¦ ед. ¦3 ¦2 ¦2 ¦
¦- гимназий ¦ ед. ¦5 ¦2 ¦2 ¦
¦Учащихся в школах всеобуча, ¦ чел. ¦68697 ¦68053 ¦68085 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в общеобразовательных школах ¦ чел. ¦60783 ¦65094 ¦65125 ¦
¦- в лицеях ¦ чел. ¦2332 ¦1281 ¦1280 ¦
¦- в гимназиях ¦ чел. ¦5582 ¦1678 ¦1680 ¦
¦Число учащихся, занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- во вторую смену ¦ чел. ¦22520 ¦23279 ¦22520 ¦
¦- в третью смену ¦ чел. ¦740 ¦439 ¦247 ¦
¦Коэффициент сменности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- во вторую смену ¦ % ¦33,0 ¦34,2 ¦33,1 ¦
¦- в третью смену ¦ % ¦1,1 ¦0,6 ¦0,4 ¦
¦Учебных мест в общеобразовательных¦ мест ¦45437 ¦44335 ¦45145 ¦
¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспеченность общеобразовательными¦ % ¦36,7 ¦36,2 ¦36,8 ¦
¦школами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Негосударственных общеобразовательных¦ ед. ¦4 ¦6 ¦6 ¦
¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них учащихся ¦ чел. ¦421 ¦437 ¦450 ¦
¦УВК (учебно-воспитательных комплексов) ¦ ед. ¦9 ¦1 ¦ - ¦
¦детский сад - начальная школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- учащихся ¦ чел. ¦290 ¦72 ¦ - ¦
¦- детей дошкольного возраста ¦ чел. ¦1192 ¦97 ¦ - ¦
¦Школ - интернатов общеобразовательных ¦ ед. ¦2 ¦2 ¦2 ¦
¦в них учащихся ¦ чел. ¦598 ¦616 ¦616 ¦
¦Школ рабочей молодежи ¦ ед. ¦3 ¦3 ¦1 ¦
¦в них учащихся ¦ чел. ¦651 ¦691 ¦690 ¦
¦Школ - интернатов для детей с¦ ед. ¦1 ¦1 ¦1 ¦
¦недостатками умственного и физического¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них учащихся ¦ чел. ¦72 ¦72 ¦70 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Высшие и средние учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Высших учебных заведений всего, ¦ ед. ¦13 ¦13 ¦13 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- военных училищ ¦ ед. ¦4 ¦4 ¦4 ¦
¦- филиалов московских вузов ¦ ед. ¦2 ¦2 ¦2 ¦
¦- негосударственных ¦ ед. ¦3 ¦3 ¦3 ¦
¦- государственных ¦ ед. ¦4 ¦4 ¦4 ¦
¦в них студентов (включая вечерние и¦тыс.чел. ¦17,1 ¦18,3 ¦18,3 ¦
¦заочные отделения), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе на дневном отделении ¦тыс.чел. ¦12,7 ¦13,5 ¦13,5 ¦
¦Средних специальных учебных заведений ¦ ед. ¦12 ¦12 ¦12 ¦
¦в них учащихся (включая вечерние и¦тыс.чел. ¦8,9 ¦9,2 ¦9,2 ¦
¦заочные отделения), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе на дневном отделении ¦тыс.чел. ¦7,5 ¦7,8 ¦7,8 ¦
¦Выпуск специалистов за год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- из высших учебных заведений ¦тыс.чел. ¦2,8 ¦2,8 ¦2,8 ¦
¦- из средних специальных учебных¦тыс.чел. ¦2,3 ¦2,7 ¦2,7 ¦
¦заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Состав научно - педагогических кадров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высших учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- докторов наук ¦ чел. ¦138 ¦136 ¦136 ¦
¦- кандидатов наук ¦ чел. ¦867 ¦872 ¦872 ¦
¦Профтехучилищ ¦ ед. ¦13 ¦13 ¦13 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Музыкальные и художественные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Музыкальных и художественных школ¦ ед. ¦12 ¦12 ¦13 ¦
¦(дневных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- музыкальных ¦ ед. ¦5 ¦5 ¦5 ¦
¦- школ искусств ¦ ед. ¦5 ¦4 ¦4 ¦
¦- музыкально - хоровых ¦ ед. ¦2 ¦2 ¦2 ¦
¦- муниципальный лицей искусств ¦ ед. ¦ - ¦1 ¦1 ¦
¦- хореографическая школа ¦ ед. ¦ ¦- ¦1 ¦
¦Учащихся в музыкальных и художественных¦ чел. ¦4481 ¦4506 ¦4926 ¦
¦(дневных) школах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в музыкальных школах ¦ чел. ¦2094 ¦2159 ¦2219 ¦
¦- в школах искусств ¦ чел. ¦1797 ¦1238 ¦1508 ¦
¦- в музыкально - хоровых ¦ чел. ¦590 ¦495 ¦495 ¦
¦- в муниципальном лицее искусств ¦ чел. ¦ ¦614 ¦614 ¦
¦- в хореографической школе ¦ чел. ¦ ¦ ¦90 ¦
¦Музыкальных, театральных, художествен-¦ ед. ¦2 ¦2 ¦2 ¦
¦ных училищ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них учащихся ¦ чел. ¦558 ¦538 ¦553 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дворцов и Домов культуры, клубов ¦ ед. ¦8 ¦5 ¦5 ¦
¦в них посадочных мест ¦ мест ¦4064 ¦2834 ¦2834 ¦
¦Обеспеченность Дворцами и Домами¦ % ¦115,1 ¦80,3 ¦80,3 ¦
¦культуры, клубами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Муниципальные учреждения культуры ¦ ед. ¦1 ¦1 ¦2 ¦
¦в них посадочных мест ¦ мест ¦650 ¦650 ¦1399 ¦
¦Ведомственные учреждения культуры ¦ ед. ¦7 ¦4 ¦3 ¦
¦в них посадочных мест ¦ мест ¦3414 ¦2184 ¦1435 ¦
¦Обеспеченность муниципальными¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями культуры ¦ % ¦8,0 ¦8,0 ¦17,3 ¦
¦Театров (с учетом филармонии и цирка) ¦ ед. ¦5 ¦5 ¦5 ¦
¦в них посадочных мест ¦ мест ¦3176 ¦3176 ¦3176 ¦
¦Обеспеченность театрами (с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦филармонии и цирка) ¦ % ¦95,2 ¦96,8 ¦96,8 ¦
¦Кинотеатров ¦ ед. ¦4 ¦4 ¦4 ¦
¦в них посадочных мест ¦ мест ¦2810 ¦2810 ¦2810 ¦
¦Обеспеченность кинотеатрами ¦ % ¦92,5 ¦94,3 ¦94,3 ¦
¦Массовых библиотек, ¦ ед. ¦29 ¦29 ¦28 ¦
¦в том числе отдела культуры ¦ ед. ¦25 ¦25 ¦24 ¦
¦Книжный фонд массовых библиотек, ¦тыс.томов¦2202,0 ¦2198,4 ¦3200,8 ¦
¦в том числе отдела культуры ¦тыс.томов¦863,0 ¦816,0 ¦950,9 ¦
¦Обеспеченность массовыми библиотеками ¦ % ¦68,3 ¦68,3 ¦99,7 ¦
¦при среднем количестве томов на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителя ¦ томов ¦4,1 ¦4,1 ¦5,98 ¦
¦Музеев ¦ ед. ¦6 ¦6 ¦6 ¦
¦Парков культуры и отдыха ¦ ед. ¦3 ¦3 ¦3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Больниц всех ведомств (с¦ ед. ¦23 ¦23 ¦23 ¦
¦психиатрическими) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них коек ¦ коек ¦8519 ¦8245 ¦8245 ¦
¦Больниц Управления здравоохранения¦ ед. ¦12 ¦12 ¦12 ¦
¦города (с психиатрическими) с МСЧ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них коек ¦ коек ¦3170 ¦3195 ¦3195 ¦
¦Коек в больницах областных и¦ коек ¦5364 ¦5364 ¦5364 ¦
¦ведомственных для городского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспеченность койками в городских¦ % ¦43,9 ¦44,7 ¦44,7 ¦
¦больницах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поликлиник Управления здравоохранения¦ ед. ¦29 ¦29 ¦29 ¦
¦города (со стоматологическими) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспеченность поликлиниками ¦ % ¦90,5 ¦91,3 ¦91,3 ¦
¦Всего занятых врачебных ставок в¦ чел. ¦2182 ¦2391 ¦2391 ¦
¦системе Управления здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе зубных ¦ чел. ¦120 ¦124,5 ¦124,5 ¦
¦Всего занятых ставок среднего¦ чел. ¦4654 ¦4888 ¦4888 ¦
¦медицинского персонала в системе¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управления здравоохранения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стадионов ¦ ед. ¦5 ¦5 ¦5 ¦
¦в них посадочных мест ¦ мест ¦44200 ¦44200 ¦44200 ¦
¦Спортивных залов ¦ ед. ¦114 ¦114 ¦114 ¦
¦Обеспеченность спортивными залами ¦ % ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦
¦Плавательных бассейнов ¦ ед. ¦12 ¦12 ¦12 ¦
¦в них общая площадь зеркала воды ¦ кв. м ¦2200,0 ¦2200,0 ¦2200,0 ¦
¦ДЮСШ ¦ ед. ¦10 ¦12 ¦13 ¦
¦СДЮШОР ¦ ед. ¦6 ¦8 ¦8 ¦
¦Количество занимающихся в ДЮСШ и СДЮШОР¦ чел. ¦8294 ¦8427 ¦8500 ¦
¦Занимающихся в оздоровительных секциях¦ чел. ¦20471 ¦24352 ¦24500 ¦
¦и группах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦их доля от всего населения города ¦ % ¦3,82 ¦4,6 ¦4,6 ¦
¦Занимающихся в платных спортивных¦ чел. ¦250 ¦2928 ¦3000 ¦
¦группах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦их доля от всего населения города ¦ % ¦0,05 ¦0,55 ¦0,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс потребительских цен, ¦ % ¦121,3 ¦112,6 ¦107,5 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продовольственные товары ¦ % ¦116,6 ¦108,8 ¦104,1 ¦
¦- непродовольственные товары ¦ % ¦119,0 ¦109,8 ¦ ¦
¦- платные услуги ¦ % ¦162,2 ¦135,2 ¦122,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рынок труда и занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность незанятых трудоспособных¦ чел. ¦8297 ¦5825 ¦ - ¦
¦граждан, состоящих на учете в органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них получивших статус безработного ¦ чел. ¦7704 ¦5592 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уровень жизни населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прожиточный минимум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в среднем на душу населения ¦ руб. ¦275,8 ¦321,2 ¦ - ¦
¦- доход от оплачиваемой работы (средняя¦ руб. ¦606,6 ¦739,5 ¦ - ¦
¦заработная плата и выплаты социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера) на одного работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ Примечание: ¦
¦ стоимостные показатели 1996 - 1997 годов приведены в ¦
¦ деноминированных рублях. ¦
L-----------------------------------------------------------------------------


Раздел II
Инвестиции в объекты промышленности, торговли
и социальной сферы

   ---------------------------------------T---------T--------T--------T----------T-------------¬

¦ Наименование объектов, ¦Остаток ¦Факт ¦Проект ¦Ожидаемые ¦Ответственный¦
¦ финансируемых из городского бюджета¦сметной ¦1997 г.,¦1998 г.,¦результаты¦ ¦
¦ ¦стоимости¦тыс. де-¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на ¦номинир.¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.01.1998¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+---------+--------+--------+----------+-------------+
¦1. Погашение кредиторской задолженнос-¦ ¦ ¦ 5465,5 ¦ ¦Финансовое ¦
¦ти за выполненные строительные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление, ¦
¦проектные работы по муниципальному за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦казу, в том числе за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦1996 год ¦ ¦ ¦153,1 ¦ ¦строитель- ¦
¦1997 год ¦ ¦ ¦5312,4 ¦ ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1. Экспериментальный жилой дом (фир-¦ - ¦ - ¦160 ¦Ввод в ¦Управление ¦
¦ма "Свой дом"), в том числе ¦ ¦ ¦ ¦1998 году ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦- капитальные вложения на приобретение¦ - ¦ - ¦70 ¦ ¦Финансовое ¦
¦земельного участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление, ¦
¦2.2. 138-кв. жилой дом по ул. 1-й Про-¦12212 ¦ - ¦4207 ¦Продолже- ¦Управление ¦
¦езд Ломоносова/Разина ¦ ¦ ¦(выкуп ¦ние строи-¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦незавер-¦тельства ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦шенного ¦ ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ¦строи- ¦ ¦Финансовое ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельст- ¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ва) ¦ ¦ ¦
¦2.3. 72-квартирный жилой дом на ул.¦3456 ¦100 ¦1000 ¦Продолже- ¦МУ ЖКХ ДЕЗ ¦
¦Огородная ¦ ¦ ¦ ¦ние строи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦под ма- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦невренный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жил.фонд ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦для пере- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильцов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на время ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап.ре- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦монта му- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ницип.жи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лых домов ¦ ¦
¦2.4. Долевое участие в строительстве 7¦ - ¦1500 ¦ 700 ¦Погашение ¦Управление ¦
¦квартир во II очереди 156-кв. жилого¦ ¦ ¦ ¦ссуды в ¦городского ¦
¦дома МЖК "Кальное" (I пусковой комп-¦ ¦ ¦ ¦ виде ¦строитель- ¦
¦лекс) ¦ ¦ ¦ ¦приобре- ¦ства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тения го- ¦Финансовое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тового ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦количест- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ве 7 квар-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тир ¦ ¦
¦ Итого:¦15668,0 ¦1600,0 ¦ 6067,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Народное образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1. Школа в квартале "К" Дашково -¦8300 ¦2865,2 ¦ 1200 ¦Продолже- ¦Управление ¦
¦Песочинского жилого района (включая¦ ¦ ¦ ¦ние строи-¦городского ¦
¦блочную котельную - 700 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦ Итого:¦8300,0 ¦2865,2 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1. Гаражи скорой медицинской помощи¦7300 ¦ - ¦ 1000 ¦Продолже- ¦Управление ¦
¦по ул. Полевая на 50 автомашин ¦ ¦ ¦ ¦ние строи-¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ввод ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-го пус- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кового ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 25 ав- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦томашин ¦ ¦
¦4.2. Встроенно - пристроенное помеще-¦4430 ¦1119,7 ¦ 500 ¦Закрытие ¦Управление ¦
¦ние детской стоматологической поликли-¦ ¦ ¦ ¦теплово- ¦городского ¦
¦ники на ул. Интернациональная на 150¦ ¦ ¦ ¦го конту- ¦строитель- ¦
¦посещений в смену ¦ ¦ ¦ ¦ра здания ¦ства ¦
¦4.3. Медико - санитарная часть АО "Ря-¦ ¦1300 ¦ 500 ¦Продолже- ¦ ¦
¦занский станкостроительный завод" ¦ ¦ ¦ ¦ние строи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦
¦4.4. Капитальные вложения на приобре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦Финансовое ¦
¦тение основных фондов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦- аптечного учреждения № 1 по адресу: ¦ - ¦ - ¦ 250 ¦ ¦ ¦
¦ул. Магистральная, д. 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- гаражей для поликлиники № 7 и 4 ¦ - ¦ - ¦ 84 ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦11730,0 ¦1119,7 ¦ 2334,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1. Водовод диам. 300 мм по ул. Стро-¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦Управление ¦
¦ителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦5.2. Автодорога по ул. Кальная (1 пус-¦680 ¦ - ¦ 500 ¦Ввод 1 ¦Управление ¦
¦ковой комплекс - ливневая канализация)¦ ¦ ¦ ¦пускового ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1998 ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦
¦5.3. Газификация курортного пос. Со-¦2016 ¦ - ¦ 210 ¦Ввод в ¦Управление ¦
¦лотча (окончание строительных работ по¦ ¦ ¦ ¦1998 году ¦городского ¦
¦ГРП и газопроводам высокого и среднего¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦давления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ЖКХ ДЕЗ ¦
¦5.4. Техническая база управления об-¦600 ¦ - ¦ 200 ¦Продолже- ¦Управление ¦
¦щественной безопасности и порядка по¦ ¦ ¦ ¦ние строи-¦городского ¦
¦ул. Радиозаводская ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦5.5. Пожарное депо в Приокском жилом¦360 ¦510,9 ¦ 360 ¦Ввод 1 ¦Управление ¦
¦районе ¦ ¦ ¦ ¦пускового ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1 этаж) ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1998 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦
¦5.6. Индивидуальный тепловой источник¦1000 ¦ - ¦ 1000 ¦Ввод в ¦Управление ¦
¦на ул. Чапаева ¦ ¦ ¦ ¦1998 году ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦5.7. Разворотные круги троллейбуса на¦ - ¦ - ¦ 760 ¦Ввод в ¦Управление ¦
¦Касимовском шоссе в районе р. Быстрец¦ ¦ ¦ ¦1998 году ¦городского ¦
¦и в Торговом городке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦5.8. Капитальные вложения на приобре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦тение основных фондов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦
¦- автостоянки на Московском шоссе ¦ ¦ ¦ 210 ¦ ¦ ¦
¦5.9. Мусоросортировочная станция ¦ - ¦ - ¦ 1500 ¦Начало ¦МУ ЖКХ ДЕЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦
¦5.10. Водопроводная насосная станция в¦ - ¦ - ¦ 700 ¦Ввод в ¦Управление ¦
¦Дашково - Песочинском жилом микрорайо-¦ ¦ ¦ ¦1998 году ¦городского ¦
¦не (окончание строительства инженерных¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦коммуникаций и благоустройство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦5.11. Инженерные сети и благоустройст-¦ ¦ ¦ 500 ¦Ввод в ¦Управление ¦
¦во Торговых рядов на ул. Краснорядская¦ ¦ ¦ ¦1998 году ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦ Итого:¦4656,0 ¦510,9 ¦ 6440,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Прочие отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1. Здание Железнодорожного РОВД (1¦5400 ¦1238,1 ¦ 1500 ¦Ввод 1 ¦Управление ¦
¦пусковой комплекс - 3 этажа) ¦ ¦ ¦ ¦пускового ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1998 ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦
¦6.2. Приобретение имущественного комп-¦ ¦ ¦ 3500 - ¦ ¦Управление ¦
¦лекса Телевизионного завода ¦ ¦ ¦ финан- ¦ ¦муниципальным¦
¦ ¦ ¦ ¦ сирова-¦ ¦имуществом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ние из ¦ ¦Финансовое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ резерв-¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.3. Реконструкция Торговых рядов по¦2760 ¦151 ¦ 1500 ¦Ввод 1 ¦Управление ¦
¦ул. Краснорядская ¦ ¦ ¦ ¦пускового ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1998 ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦
¦ Итого:¦8160 ¦1389,1 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1. Разработка инвестиционного проек-¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ ¦Управление ¦
¦та газотурбинной ТЭЦ в Дашково - Песо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных ¦
¦чинском жилом районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦
¦7.2. Концепция генерального плана го-¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ ¦Управление ¦
¦рода с прогнозом развития до 2015 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектора ¦
¦7.3. План правового зонирования города¦ - ¦ - ¦ 160 ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектора ¦
¦7.4. Проект красных линий застройки с¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ ¦Управление ¦
¦корректировкой транспортной схемы го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного ¦
¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектора ¦
¦7.5. Проект размещения объектов строи-¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ ¦Управление ¦
¦тельства в 1998 - 2002 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектора ¦
¦7.6. Схема рекламного оформления горо-¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ ¦Управление ¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектора ¦
¦7.7. Экспериментальный жилой дом (фир-¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦Управление ¦
¦ма "Свой дом") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦7.8. Станция обезжелезивания на насос-¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ ¦Управление ¦
¦ных "Горбассейн" и "Парковая" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦7.9. Разработка схемы теплоснабжения¦ - ¦ - ¦ 300 ¦ ¦Управление ¦
¦города Рязани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦
¦7.10. Затраты на подготовку предпроек-¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ ¦Управление ¦
¦тных материалов для конкурсов (аукцио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного ¦
¦нов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектора ¦
¦7.11. Разворотные круги на Касимовс- ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ ¦Управление ¦
¦ком шоссе в р-не р. Быстрец и в Торго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦вом городке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦
¦7.12. Изыскательские работы под трассу¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ ¦Управление ¦
¦электроснабжения от ПС "Южная" до ПС¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных ¦
¦"Горроща" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦
¦ Итого:¦ ¦ ¦ 1143,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего по II разделу: ¦48514,0 ¦8784,9 ¦ 29149,5¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальные вложения, ¦ ¦ ¦ 25649,5¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитальное строительство ¦ ¦ ¦ 18427,0¦ ¦ ¦
¦ проектные работы ¦ ¦ ¦ 1143,0 ¦ ¦ ¦
¦ капитальные вложения на приобретение ¦ ¦ ¦ 614,0 ¦ ¦ ¦
¦ основные фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ погашение кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ 5465,5 ¦ ¦ ¦
¦ за выполненные строительные и проект-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервный фонд ¦ ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+---------+--------+--------+----------+--------------


Раздел III
Дополнительные предложения от подразделений по
капитальному строительству, не обеспеченные
финансированием

   ------------------------------------------------------T-----------¬

¦ ¦ Требуется¦
¦ ¦капитальных¦
¦ Наименование объектов ¦вложений на¦
¦ ¦ 1998 год,¦
¦ ¦ тыс. руб.¦
+-----------------------------------------------------+-----------+
¦1. Жилищное строительство ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦138 кв. жилой дом № 22-а в микрорайоне № 3, 4¦ 20080 ¦
¦Дашково - Песочни (83 кв.) (без магазина) ¦ ¦
¦155 кв. жилой дом в микрорайоне № 4 Дашково - Песочни¦ 27100 ¦
¦176 кв. жилой дом № 60, 61 в микрорайоне № 3, 4¦ 3490 ¦
¦Дашково - Песочинского жилого района (108 квартир) ¦ ¦
¦220 кв. жилой дом № 25, 25а в микрорайоне № 5¦ 7009 ¦
¦Дашково - Песочинского жилого района ¦ ¦
¦ Итого:¦ 57679,0 ¦
¦ ¦ ¦
¦2. Образование ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Школа по ул. Забайкальская ¦ 11000 ¦
¦Пристройка к детскому саду № 106 для организации¦ 1380 ¦
¦комплекса "Школа - детский сад" ¦ ¦
¦Школа № 28 в микрорайоне № 3, 4 Дашково - Песочинс-¦ 3500 ¦
¦кого жилого района ¦ ¦
¦Капитальные вложения на приобретение основных фондов:¦ ¦
¦- детского сада № 12 ¦ 1633 ¦
¦- детского сада № 127 ¦ 1633 ¦
¦- детского сада № 72, принадлежащего АООТ РПО "САМ" ¦ 2000 ¦
¦Капитальные вложения на приобретение основных фондов:¦ 1250 ¦
¦- детского сада № 58 "Золотое зернышко" ¦ ¦
¦Содержание и ремонт материально - технической базы¦ 6600 ¦
¦учреждений образования ¦ ¦
¦ Итого:¦ 28996,0 ¦
¦ ¦ ¦
¦3. Здравоохранение ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Гараж диагностического центра ¦ 115 ¦
¦Гараж детской поликлиники № 6 ¦ 275 ¦
¦ Итого:¦ 390,0 ¦
¦ ¦ ¦
¦4. Культура и искусство ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Детская школа искусств № 2 по ул. С.Строителей д. 4,¦ 700 ¦
¦4А в жилом районе Недостоево ¦ ¦
¦ Итого:¦ 700 ¦
¦ ¦ ¦
¦5. Жилищно - коммунальное строительство ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Расширение и реконструкция канализации ¦ 13000 ¦
¦Инженерные сети в жилом районе Кальное ¦ 680 ¦
¦Автодорога по ул. Яблочкова - Циолковского - Горького¦ 570 ¦
¦КНС - 9 ¦ 5300 ¦
¦Коллектор от КНС - 9 до проезда Речников ¦ 10000 ¦
¦Канализационный коллектор от КНС ул. Кутузова до¦ 540 ¦
¦колодца - гасителя ¦ ¦
¦Диспетчеризация лифтов в жилом районе Недостоево ¦ 200 ¦
¦Диспетчеризация лифтов в микрорайоне № 3, 4¦ 520 ¦
¦Дашково - Песочинского жилого района ¦ ¦
¦Центральная автостанция по ул. Пролетарская ¦ 3698 ¦
¦Ливневая канализация по ул. Грибоедова (II пусковой¦ 2200 ¦
¦комплекс) ¦ ¦
¦Диспетчерский пункт троллейбусной линии с автодорогой¦ 3100 ¦
¦в микрорайоне № 3, 4 Дашково - Песочни ¦ ¦
¦Автодорога по ул. Кальная, ¦ 10910 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- намыв соединительной автодороги от ул. Есенина до¦ 830 ¦
¦жилого района Кальное (II пусковой комплекс) ¦ ¦
¦- автодорога от ул. Есенина до жилого района Кальное¦ 5290 ¦
¦(III пусковой комплекс) ¦ ¦
¦- автодорога по ул. Кальная (IV пусковой комплекс) ¦ 4790 ¦
¦Автодорога в п. Карцево ¦ 3000 ¦
¦Автодорога в п. Семчино ¦ 2600 ¦
¦Автодорога в п. Недостоево ¦ 1600 ¦
¦Автодорога в п. Мордасово ¦ 2500 ¦
¦Намыв Северной автодороги ¦ 10000 ¦
¦Расширение автодороги в жилой район Канищево ¦ 2180 ¦
¦Автодорога в жилом районе Божатково ¦ 1700 ¦
¦Автодорога в жилом районе Соколовка ¦ 2000 ¦
¦Автодорога в жилом районе Борки ¦ 500 ¦
¦Автодорога в жилом районе Агропромгородка ¦ 1020 ¦
¦Тяговая подстанция по ул. Яблочкова ¦ 3200 ¦
¦Контактная сеть троллейбусной линии по ул.¦ 9000 ¦
¦Горького - Зубковой ¦ ¦
¦Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой¦ 3400 ¦
¦подстанцией в жилом районе Канищево ¦ ¦
¦Реконструкция водопроводных сетей к пос. Солотча ¦ 1440 ¦
¦Теплоснабжение муниципальных жилых домов в районе ул.¦ 550 ¦
¦2-я Железнодорожная от автономных источников тепла ¦ ¦
¦Локальные очистные сооружения в депо № 2 МП¦ 5750 ¦
¦"Управление Рязанского троллейбуса" ¦ ¦
¦Расширение разворотного круга на конечной станции¦ 800 ¦
¦"Рязцветмет" с реконструкцией контактной сети ¦ ¦
¦Реконструкция кабельных линий тяговой подстанции № 4 ¦ 670 ¦
¦Кабельная линия к главной насосной станции ¦ 900 ¦
¦Реконструкция действующих троллейбусных линий по¦ 1500 ¦
¦улицам Чкалова, Интернациональная, Московское шоссе ¦ ¦
¦Очистные сооружения дождевых вод (ОМОБ) ¦ 1643 ¦
¦Станция обезжелезивания на насосных станциях¦ 500 ¦
¦"Горбассейн" и "Парковая" ¦ ¦
¦Канализационная насосная станция (ОМОБ) ¦ 140 ¦
¦Мойка автомашин (ОМОБ) ¦ 478 ¦
¦ТП - 802 на Первомайском проспекте ¦ 699 ¦
¦РП - 25 ¦ 1429 ¦
¦Реконструкция РП - 15 с заменой оборудования ¦ 570 ¦
¦ТП - 991 в жилом районе Южный ¦ 673 ¦
¦Производственная база по ул. Котовского ¦ 2605 ¦
¦Артскважины и разводящая сеть Льгово -¦ 100 ¦
¦Новоселковского водозабора ¦ ¦
¦Повысительная насосная станция в Дашково - Песочинс-¦ 2100 ¦
¦ком жилом районе ¦ ¦
¦Прокладка водопровода Д - 600 мм от Павловского¦ 600 ¦
¦водозабора до поста ГАИ - 3 км ¦ ¦
¦Реконструкция КНС № 3, 4 ¦ 100 ¦
¦Строительство нового энергоисточника в г. Рязани ¦ 114000 ¦
¦ Итого:¦ 241575,0 ¦
¦ ¦ ¦
¦6. Прочие отрасли ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Реконструкция здания по ул. Электрозаводская под¦ 2850,5 ¦
¦Муниципальный торговый центр ¦ ¦
¦Реконструкция торговых рядов по ул. Кольцова (II¦ 5150 ¦
¦этап) ¦ ¦
¦АТС во встроенно - пристроенном помещении жилого дома¦ 1180 ¦
¦№ 9 в жилом районе Недостоево ¦ ¦
¦Реконструкция здания лектория под Дворец¦ 3800 ¦
¦бракосочетания ¦ ¦
¦Капитальные вложения на приобретение основных фондов:¦ 2100 ¦
¦- магазин "Мода" на ул. Астраханской ¦ ¦
¦Инженерные сети и благоустройство Торговых рядов по¦ 2040 ¦
¦ул. Кольцова ¦ ¦
¦ Итого:¦ 17120,5 ¦
¦ ¦ ¦
¦7. Транспорт ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦7.1. МП "Автоколонна № 1310" ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Производственное строительство всего ¦ 1803,8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦- реконструкция склада негорючих материалов под¦ 631,9 ¦
¦производственный корпус ТО и ТР дизельных автобусов ¦ ¦
¦- строительство стоянки автобусов по ул. Боголюбова ¦ 650,0 ¦
¦- реконструкция очистных сооружений ливневой¦ 251,5 ¦
¦канализации на территории автоколонны (проектно -¦ ¦
¦изыскательские работы) ¦ ¦
¦- реконструкция моторного цеха ¦ 201,2 ¦
¦- реконструкция цеха по ремонту АКБ ¦ 37,7 ¦
¦- реконструкция маслохозяйства ¦ 31,5 ¦
¦ Итого:¦ 3607,6 ¦
¦ ¦ ¦
¦7.2. МП "Управление Рязанского троллейбуса" ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Реконструкция кабельных линий ТП 1 ¦ 670,0 ¦
¦Реконструкция действующих троллейбусных линий по ул.¦ 1500,0 ¦
¦Чкалова, Интернациональная и Московское шоссе ¦ ¦
¦Расширение разворотного круга на конечной станции¦ 800,0 ¦
¦"Рязцветмет" с реконструкцией контактной сети ¦ ¦
¦Реконструкция системы отопления диспетчерской¦ 80,0 ¦
¦"Октябрьский городок" ¦ ¦
¦Помещение для компрессорной установки в транспортном¦ 30 ¦
¦цехе МП "Управление Рязанского троллейбуса" ¦ ¦
¦ Итого:¦ 3080,0 ¦
¦ Всего:¦ 6687,6 ¦
¦ ¦ ¦
¦8. Управление главного архитектора ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Проект детальной планировки поселка Борки ¦ 60 ¦
¦Проект детальной планировки села Канищево ¦ 30 ¦
¦Паспортизация скверов и парков г. Рязани ¦ 15 ¦
¦Схема озеленения города (перспектива развития) ¦ 30 ¦
¦Проект упорядочения застройки Голенчино ¦ 20 ¦
¦Разработка нормативно - правовых документов ¦ 25 ¦
¦План планировочных ограничений к.п. Солотча, в том¦ 30 ¦
¦числе проект водоохранной зоны р. Солотча ¦ ¦
¦ Итого:¦ 210,0 ¦
¦ ¦ ¦
¦9. Проектные работы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Проектирование будущих лет: ¦ ¦
¦- разработка ТЭО на реконструкцию и модернизацию ¦ 500 ¦
¦жилых домов в г. Рязани ¦ ¦
¦- корректировка проекта школы № 28 в микрорайоне № 3,¦ 20 ¦
¦4 Дашково - Песочни ¦ ¦
¦- гидрогеологическое обследование ведомственных¦ 20 ¦
¦водозаборов, расположенных в пределах г. Рязани ¦ ¦
¦- разработка ТЭО и рабочего проекта на главный¦ 500 ¦
¦канализационный коллектор ¦ ¦
¦- ливневая канализация на ул. Грибоедова и очистные¦ 200 ¦
¦сооружения ¦ ¦
¦- полигон твердых отходов ¦ 700 ¦
¦Микрорайон 6, 6а Дашково - Песочни (внеплощадочные¦ 450 ¦
¦сети) ¦ ¦
¦Микрорайон 9 в жилом районе Канищево ¦ 300 ¦
¦Автодорога в п. Карцево ¦ 210 ¦
¦Автодорога в п. Семчино ¦ 182 ¦
¦Автодорога в п. Недостоево ¦ 112 ¦
¦Автодорога в п. Мордасово ¦ 175 ¦
¦Школа в жилом районе Кальное ¦ 160 ¦
¦Школа в районе ул. Бутырки ¦ 160 ¦
¦Пристройка к школе № 18 ¦ 500 ¦
¦Центр творчества детей и юношества Железнодорожного¦ 900 ¦
¦района ¦ ¦
¦Корректировка проекта школы на 33 класса в жилом¦ 20 ¦
¦районе Кальное ¦ ¦
¦Поликлиника № 3 в жилом районе Канищево ¦ 150 ¦
¦Поликлиника по ул. Гоголя - Черновицкой ¦ 450 ¦
¦Детская музыкальная школа № 5 по ул. Татарская ¦ 213 ¦
¦Пристройка к детской музыкальной школе № 2 в¦ 213 ¦
¦Приокском жилом районе ¦ ¦
¦Повысительная насосная станция в жилом районе¦ 240 ¦
¦Канищево ¦ ¦
¦Северная объездная дорога и напорный канализационный¦ 1450 ¦
¦коллектор (тоннель) - 2 очередь ¦ ¦
¦Здание Октябрьского РОВД ¦ 400 ¦
¦Реконструкция части квартала по ул. Н-Садовая ¦ 150 ¦
¦Проведение инвентаризации артезианских скважин¦ 35 ¦
¦промпредприятий города в соответствии с утвержденной¦ ¦
¦программой "Улучшение водоснабжения и водоотведения¦ ¦
¦города" ¦ ¦
¦Здание центральной диспетчерской по ул. Дзержинского¦ 140 ¦
¦МП "Управление Рязанского троллейбуса" ¦ ¦
¦Диспетчерский пункт в микрорайоне № 3, 4 Дашково -¦ 530 ¦
¦Песочинского жилого района автоколонны № 1310 ¦ ¦
¦Подстанция на территории автоколонны № 1310 ¦ 377 ¦
¦Реконструкция очистных сооружений ливневой¦ 252 ¦
¦канализации на территории автоколонны № 1310 ¦ ¦
¦Реконструкция РП - 9 с заменой оборудования ¦ 21 ¦
¦Установка КТП - 603 в жилом районе Никуличи ¦ 10 ¦
¦Замена кабелей фидеров 22, 23 подстанции "Печатная"¦ 35 ¦
¦(РП - 40) ¦ ¦
¦Проект бестраншейной прокладки новых и восстановления¦ 50 ¦
¦изношенных трубопроводов ¦ ¦
¦Повысительная насосная станция в Московском районе ¦ 200 ¦
¦Техническое обследование объектов незавершенного¦ 1500 ¦
¦строительства на территории города, определение их¦ ¦
¦фактической прочности, уровня коррозионного поражения¦ ¦
¦конструктивных элементов ¦ ¦
¦Теплоснабжение муниципальных жилых домов от¦ 150 ¦
¦индивидуальных источников тепла ¦ ¦
¦Проект замены КТП - 150 в жилом районе Борки ¦ 10 ¦
¦Проект по установке ККТП - 603 в жилом районе¦ 10 ¦
¦Дягилево ¦ ¦
¦Проект детальной планировки по Московскому шоссе¦ 40 ¦
¦(территория въезда в город) ¦ ¦
¦ Итого:¦ 11735,0 ¦
¦ ¦ ¦
¦ Всего по разделу III:¦ 365093,1 ¦
L-----------------------------------------------------+------------


Раздел IV
Развитие отраслей городского хозяйства
(бюджетное финансирование)

   ------------------------------------------------------T-----------T-----------¬

¦ ¦Потребности¦Возможности¦
¦ Наименование мероприятий ¦отраслей ¦бюджета ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦1. Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦
¦1.1. Благоустройство ¦50900,0 ¦22985,0 ¦
¦ ¦70900 (с ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности) ¦ ¦
¦ ¦___________¦ ¦
¦ ¦минимальная¦ ¦
¦ ¦потребность¦ ¦
¦ ¦- 28000,0 ¦ ¦
¦ Озеленение - замена зеленых насаждений, обрезка,¦8100,0 ¦3100,0 ¦
¦формирование крон, цветники, ремонт газонов, окашива-¦ ¦ ¦
¦ние травы и т.д. ¦ ¦ ¦
¦ Санитарная уборка города - уборка дорог по маршру-¦16200,0 ¦8100,0 ¦
¦там общественного транспорта ¦ ¦ ¦
¦ Дороги и внутриквартальные территории - капиталь-¦6500,0 ¦1330,0 ¦
¦ный, текущий и ямочный ремонт, заделка выбоин и от-¦ ¦ ¦
¦мосток ¦ ¦ ¦
¦ Уличное освещение - ремонт светильников, линий¦8500,0 ¦4605,0 ¦
¦электропередач, замена лампочек, стоимость электро-¦ ¦ ¦
¦энергии ¦ ¦ ¦
¦ Инженерные сооружения: мосты, путепроводы, подзем-¦6300,0 ¦3550,0 ¦
¦ные переходы - уборка и стоимость электроэнергии, от-¦ ¦ ¦
¦качивание грунтовых вод, ремонт ограждений, бордюров,¦ ¦ ¦
¦покраска и содержание ливневой канализации ¦ ¦ ¦
¦ Прочие работы (кладбища, мемориал, фонтаны, проек-¦5300,0 ¦1600,0 ¦
¦тные работы и т.д.) ¦ ¦ ¦
¦ Благоустройство пос. Солотча ¦ ¦700,0 ¦
¦ 1.2. Капитальный ремонт жилого фонда ¦20000,0 ¦11000,0 ¦
¦ ¦(20800 с ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности) ¦ ¦
¦ ¦_________ ¦ ¦
¦ ¦минимальная¦ ¦
¦ ¦потребность¦ ¦
¦ ¦- 14000,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.3. Содержание жилого фонда ¦48000,0 ¦37500,0 ¦
¦ ¦(82700 с ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности) ¦ ¦
¦ ¦_________ ¦ ¦
¦ ¦минимальная¦ ¦
¦ ¦потребность¦ ¦
¦ ¦- 45000,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.4. Приемка ведомственного жилого фонда ¦11800,0 ¦ ¦
¦ ¦(27200 с ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.5. Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию¦22000,0 ¦22000,0 ¦
¦ МУ ЖКХ ДЕЗ ¦(27500 на ¦ ¦
¦ ¦возмещение ¦ ¦
¦ ¦разницы в ¦ ¦
¦ ¦тарифах на ¦ ¦
¦ ¦теплоэнер- ¦ ¦
¦ ¦гию для МУ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХ ДЕЗ с ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.6. Расходы по обслуживанию займа Всемирного бан-¦4300,0 ¦4300,0 ¦
¦ка "Передача ведомственного жилищного фонда" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.7. Содержание и ремонт городских дорог ¦19656,0 ¦13000,0 ¦
¦ ¦(с учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности) ¦ ¦
¦ Итого: ¦176656,0 ¦110785,0 ¦
¦ ¦(253056 с ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. Теплоснабжение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Перевод жилых домов, снабжающихся тепловой энерги-¦ ¦ ¦
¦ей от ведомств, на более эффективную схему теплоснаб-¦ ¦ ¦
¦жения ¦ ¦ ¦
¦ - установка индивидуального теплопункта и реконс-¦ ¦ ¦
¦трукция тепловых сетей жилых домов по ул. Яблочкова -¦ ¦ ¦
¦Циолковского, снабжающихся теплом от ЦТП ведомства¦ ¦ ¦
¦НИИ ГРП (включая проектные работы) ¦300,0 ¦ ¦
¦ - строительство автономной котельной на 10 МВт в¦ ¦ ¦
¦жилом поселке Торфмаш (включая проектные работы) ¦3800,0 ¦ ¦
¦ - установка блочной котельной на 500 кВт для 3-х¦ ¦ ¦
¦жилых домов на ул. Полевая (пос. Соколовка) ¦600,0 ¦ ¦
¦ - ликвидация открытого водоразбора на горячее во-¦ ¦ ¦
¦доснабжение 30 жилых домов в районе Московского шоссе¦1500,0 ¦ ¦
¦ - проектно - изыскательские работы по водоснабже-¦ ¦ ¦
¦нию жилого района Горроща с целью ликвидации открыто-¦ ¦ ¦
¦го водоразбора на горячее водоснабжение жилых домов ¦150,0 ¦ ¦
¦ Итого:¦6350,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. Электроснабжение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Реконструкция трансформаторной подстанции "Элева-¦2000,0 ¦ ¦
¦тор" ¦ ¦ ¦
¦ Резервное электроснабжение ГКНС от ПС "Театраль-¦4000,0 ¦ ¦
¦ная" ¦ ¦ ¦
¦ Подготовка к включению одной ячейки 10 кВ на ПС¦1000,0 ¦ ¦
¦"Театральная" ¦ ¦ ¦
¦ Восстановление сетей уличного освещения во вновь¦3000,0 ¦ ¦
¦принятых населенных пунктах города ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦10000,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. Водоснабжение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Строительство водопровода в присоединенных дерев-¦1800,0 ¦ ¦
¦нях: Семчино, Мордасово, Карцево и др. ¦ ¦ ¦
¦ Строительство водовода по Михайловскому шоссе от¦2386,8 ¦ ¦
¦поста ГАИ до пивзавода ¦ ¦ ¦
¦ Строительство водовода от 1-го подъема до 2-го Лу-¦4012,8 ¦ ¦
¦ковского ВЗУ ¦ ¦ ¦
¦ Строительство водовода по Касимовскому шоссе от¦306,3 ¦ ¦
¦переулка Грибоедова - Есенина до Управления механиза-¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦
¦ Реновация водовода по Московскому шоссе (в р-не ТД¦283,9 ¦ ¦
¦"Барс") ¦ ¦ ¦
¦ Строительство двух ниток водоводов от пос. Вороши-¦2051,0 ¦ ¦
¦ловка до Московской ОВС ¦ ¦ ¦
¦ Реконструкция Окской ОВС ¦16000,0 ¦ ¦
¦ Создание производства: ¦500,0 ¦ ¦
¦ - по бестраншейной прокладке трубопроводов водос-¦ ¦ ¦
¦набжения и канализации; ¦ ¦ ¦
¦ - по изготовлению внешней и внутренней изоляции¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦
¦ Строительство систем водоснабжения в Железнодорож-¦2800,0 ¦ ¦
¦ном и Советском округах, обеспечивающих качество воды¦ ¦ ¦
¦по содержанию железа в соответствии с требованиями¦ ¦ ¦
¦ГОСТа ¦ ¦ ¦
¦ Проведение инвентаризации артскважин промпредприя-¦285,0 ¦ ¦
¦тий, инженерных сетей центральной части г. Рязани ¦ ¦ ¦
¦ Проектные работы, в том числе ¦515,0 ¦ ¦
¦ - разработка проекта на бурение скважин в районе¦50,0 ¦ ¦
¦кинофабрики, завода силикатного кирпича, опытного ре-¦ ¦ ¦
¦монтного завода, станкостроительного техникума ¦ ¦ ¦
¦ Окончание строительства артскважин и разводящей¦11000,0 ¦ ¦
¦сети Льгово - Новоселки ¦ ¦ ¦
¦ Проведение геологоразведки запасов и качества под-¦1500,0 ¦ ¦
¦земных водоносных горизонтов в районе Орехового озе-¦ ¦ ¦
¦ра, Недостоево, Канищево, Борок ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение оборудования для производства лабора-¦500,0 ¦ ¦
¦торного контроля и анализов в соответствии с новым¦ ¦ ¦
¦САНПИНом ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦43940,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5. Водоотведение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Строительство и реконструкция коллекторов и КНС, ¦63020,0 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ - строительство двух ниток напорных коллекторов от¦527,4 ¦ ¦
¦КНС - 7 до камеры гасителя по Михайловскому шоссе ¦ ¦ ¦
¦ - строительство канализационного коллектора № 8 (2¦1025,0 ¦ ¦
¦участок), начиная от пересечения Заводского переулка ¦ ¦ ¦
¦и Московского шоссе в районе ТД "Барс" ¦ ¦ ¦
¦ - строительство напорного канализационного коллек-¦1900,0 ¦ ¦
¦тора от КНС-3 до 4-й линии (т. 19) ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт канализационного коллектора¦3000,0 ¦ ¦
¦по ул. Братиславской от Рюмина пруда (дюкер) до КНС-4¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт канализационного коллектора¦1700,0 ¦ ¦
¦D-900 от пос. Канищево (дюкер через Кузьмин овраг) до¦ ¦ ¦
¦пос. Ворошиловка (р-он тюрьмы) ¦ ¦ ¦
¦ - строительство напорного канализационного коллек-¦624,8 ¦ ¦
¦тора ул. 1-я Прудная от насосной до садоводческого¦ ¦ ¦
¦товарищества "Кирпичник" ¦ ¦ ¦
¦ Консервация шахт на тоннельном коллекторе ¦200,0 ¦ ¦
¦ Итого:¦63220,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6. Транспорт ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ МП "Автоколонна № 1310" ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение и капитальный ремонт оборудования и¦375,0 ¦375,0 ¦
¦оргоснастки производственного назначения ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение 26 единиц автобусов "Икарус - 280" ¦13500,0 ¦3000,0 ¦
¦ Продолжение внедрения автоматизированной системы¦495,0 ¦495,0 ¦
¦контроля работы городских автобусов "Кристалл" ¦ ¦ ¦
¦ Развитие материально - технической базы, приобре-¦487,0 ¦ ¦
¦тение оборудования и обучение кадров ¦ ¦ ¦
¦ Строительство жилья для работников предприятия ¦1050,0 ¦ ¦
¦ Итого:¦15907,0 ¦3870,0 ¦
¦ МП "Управление Рязанского троллейбуса" ¦ ¦ ¦
¦ Производство деповских ремонтов не менее 14 трол-¦5880,0 ¦5880,0 ¦
¦лейбусов в месяц ¦ ¦ ¦
¦ Замена изношенного контактного провода ¦120,0 ¦120,0 ¦
¦ Замена изношенного несущего троса ¦70,0 ¦70,0 ¦
¦ Развитие материально - технической базы и приобре-¦1187,0 ¦ ¦
¦тение оборудования ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение 10 единиц подвижного состава ¦5450,0 ¦1800,0 ¦
¦ Итого:¦12707,0 ¦7870,0 ¦
¦ Всего:¦28614,0 ¦11740,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7. Социальная политика ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7.1. Содержание учреждений социальной защиты насе-¦3594,0 ¦3594,0 ¦
¦ления, в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ - содержание дома - интерната "Мальшинская бога-¦1702,0 ¦1702,0 ¦
¦дельня" из них ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт (долг 1997 года) ¦467,0 ¦290,0 ¦
¦ - открытие и содержание Центра социального обслу-¦ ¦ ¦
¦живания ¦260,0 ¦230,0 ¦
¦ 7.2. Мероприятия по социальной защите малообеспе-¦3128,0 ¦2850,0 ¦
¦ченных слоев населения, в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ Предоставление благотворительного питания мало- ¦1550,0 ¦1550,0 ¦
¦обеспеченным слоям населения ¦(в т.ч. ¦ ¦
¦ ¦долг на ¦ ¦
¦ ¦1.01.98 г. ¦ ¦
¦ ¦201,4 тыс. ¦ ¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ Оказание единовременной материальной помощи мало -¦400,0 ¦382,0 ¦
¦обеспеченным гражданам ¦ ¦ ¦
¦ Оплата родительской платы за содержание детей су-¦25,0 ¦25,0 ¦
¦дей в детских, дошкольных учреждениях, установка те-¦ ¦ ¦
¦лефона судьям, работникам прокуратуры, в т.ч. на оп-¦ ¦ ¦
¦лату установки телефонов по коммерческим ценам ¦ ¦ ¦
¦ Организация и проведение мероприятий, связанных с¦80,0 ¦80,0 ¦
¦памятными датами (День Победы, День Памяти, День по-¦ ¦ ¦
¦жилых людей, День инвалидов, День Памяти жертв поли-¦ ¦ ¦
¦тических репрессий, День Памяти бывших узников фашиз-¦ ¦ ¦
¦ма, День защиты детей, Международный День семьи) ¦ ¦ ¦
¦ Оздоровление, лечение детей из малообеспеченных¦330,0 ¦120,0 ¦
¦семей, детей - инвалидов ¦ ¦ ¦
¦ Проведение благотворительных акций ¦60,0 ¦60,0 ¦
¦ Проведение Дня Памяти жертв ликвидации аварии на¦100,0 ¦100,0 ¦
¦ЧАЭС. Оказание материальной помощи инвалидам, участ-¦ ¦ ¦
¦никам ликвидации аварии на ЧАЭС, вдовам умерших, де-¦ ¦ ¦
¦тям ¦ ¦ ¦
¦ Мероприятия по обеспечению льготной группы граждан¦113,0 ¦113,0 ¦
¦земельными участками ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение новогодних подарков для детей из ост-¦70,0 ¦70,0 ¦
¦ронуждающихся семей ¦ ¦ ¦
¦ Создание ресурсной базы натуральной помощи ¦150,0 ¦100,0 ¦
¦ Оказание финансовой помощи общественным организа-¦100,0 ¦100,0 ¦
¦циям, объединяющим незащищенные слои населения (об-¦ ¦ ¦
¦щество слепых, глухих, и т.д.) ¦ ¦ ¦
¦ Установка телефонов льготной категории граждан¦150,0 ¦150,0 ¦
¦согласно Постановлению Главы Администрации Рязанской¦ ¦ ¦
¦области № 132 от 24.04.1995 ¦ ¦ ¦
¦ Прочие мероприятия ¦257,0 ¦187,0 ¦
¦ 7.3. Выплата компенсаций за поднаем жилья военно -¦1000,0 ¦1000,0 ¦
¦служащим, уволенным с военной службы ¦ ¦ ¦
¦ 7.4. Оплата ритуальных услуг на погребение в соот-¦500,0 ¦500,0 ¦
¦ветствии с Законом "О погребении и похоронном деле" ¦ ¦ ¦
¦ 7.5. Затраты на реализацию Закона "О ветеранах" ¦48585,0 ¦22424,0 ¦
¦ 7.6. Затраты на реализацию Закона "О социальной¦15165,85 ¦11800,0 ¦
¦защите инвалидов" ¦ ¦ ¦
¦ 7.7. Мероприятия в области молодежной политики ¦1515,0 ¦220,0 ¦
¦ 7.8. Оказание финансовой помощи городскому Совету¦110,0 ¦70,0 ¦
¦ветеранов ¦ ¦ ¦
¦ 7.9. Погашение одной четвертой части задолженности¦ ¦14750,0 ¦
¦по выплате ежемесячных пособий на детей, сложившейся¦ ¦ ¦
¦на 01.01.1998 ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦73854,85 ¦57395,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8. Образование ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение оборудования ¦7000,0 ¦2500,0 ¦
¦ Оздоровление школьников: ¦ ¦ ¦
¦ - в городских лагерях с дневным пребыванием ¦1036,0 ¦ ¦
¦ - в загородных лагерях ¦3500,0 ¦ ¦
¦ Капитальный ремонт, в том числе ¦18000,0 ¦7000,0 ¦
¦ - ремонт здания школы № 10 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦
¦ Текущее содержание учреждений, ¦194822,0 ¦155973,0 ¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦
¦ - питание школьников и детей в дошкольных учрежде-¦22800,0 ¦22800,0 ¦
¦ниях ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦224358,0 ¦165473,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9. Здравоохранение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение оборудования, ¦13293,0 ¦6000,0 ¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение 10 автомашин скорой медицинской по-¦700,0 ¦700,0 ¦
¦мощи ¦ ¦ ¦
¦ Капитальный ремонт учреждений, ¦9027,0 ¦6000,0 ¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦
¦ - поликлиники завода "Красное Знамя" ¦1200,0 ¦1200,0 ¦
¦ Хозяйственные расходы, приобретение медикаментов,¦80163,0 ¦73403,0 ¦
¦питания, в том числе ¦ ¦ ¦
¦ - оплата рецептов по льготному и бесплатному от-¦10300,0 ¦10300,0 ¦
¦пуску лекарств ¦ ¦ ¦
¦ - зубопротезирование льготной группы населения ¦3500,0 ¦3500,0 ¦
¦ Расчеты с РОФОМС за неработающее население ¦13000,0 ¦13000,0 ¦
¦ Итого:¦115483,0 ¦98403,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 10. Культура и искусство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение оборудования ¦2164,0 ¦530,0 ¦
¦ Капитальный ремонт ¦9570,0 ¦2472,0 ¦
¦ Обеспечение выполнения плана общегородских массо-¦1367,3 ¦1110,0 ¦
¦вых мероприятий и праздников ¦ ¦ ¦
¦ Хозяйственные и прочие расходы, в том числе ¦9345,7 ¦4869,0 ¦
¦ - содержание Дворца молодежи ¦ ¦1065,0 ¦
¦ - содержание учреждения культуры "Городские парки"¦ ¦284,0 ¦
¦ Итого:¦22447,0 ¦8981,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 11. Физическая культура и спорт ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение оборудования, хозяйственные расходы¦2400,0 ¦1448,0 ¦
¦на содержание учреждений, капитальный ремонт,¦ ¦
¦организация и проведение спортивно - оздоровительных¦ ¦ ¦
¦мероприятий по 35 видам спорта (в соответствии с¦ ¦ ¦
¦утвержденным календарным планом) ¦ ¦ ¦
¦ Содержание и капитальный ремонт ЦСЕ "Комета" ¦1103,0 ¦861,0 ¦
¦ Содержание футбольного клуба "Рязань - ВДВ", орга-¦2448,0 ¦2191,0 ¦
¦низация и проведение спортивных мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ Энергообеспечение стадиона ЦСК ¦250,0 ¦500,0 ¦
¦ Итого:¦6201,0 ¦5000,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 12. Экология ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Создание атласа города (первая ступень кадастра ¦900 ¦ ¦
¦города) ¦(из них 450¦ ¦
¦ ¦- средств ¦ ¦
¦ ¦экофонда) ¦ ¦
¦ Создание экологической азбуки ¦300 ¦ ¦
¦ ¦(средства ¦ ¦
¦ ¦экофонда) ¦ ¦
¦ Создание программы непрерывного экологического об-¦ 150 ¦ ¦
¦разования населения ¦(из них 75 ¦ ¦
¦ ¦- средств ¦ ¦
¦ ¦экофонда) ¦ ¦
¦ Итого:¦1350,0 ¦ ¦
¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦
¦ ¦825,0 ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦
¦ ¦экофонда) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13. Земельные отношения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Выполненные и неоплаченные работы по инвентариза-¦710,6 ¦400,0 ¦
¦ции земель центральной части города с досъемкой квар-¦ ¦ ¦
¦талов в 1997 году, в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ - договор № 08 "Д-р" от 25.02.1995 (РТГЭ) ¦107,05 ¦ ¦
¦ - договор № 40/95 от 15.12.1995 (Геоком) ¦311,05 ¦ ¦
¦ - обновление топогеодезической съемки М 1 : 500 по¦292,5 ¦ ¦
¦договору № 03 "Д-р" от 28.02.1997 ¦ ¦ ¦
¦ Обновление топогеодезической съемки М 1 : 500 (за-¦304,0 ¦ ¦
¦вершение работ по договору № 03 "Д-р" от 28.02.1997)¦(из них ¦ ¦
¦ ¦152,0 - ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦
¦ ¦Федераль- ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦
¦ Создание системы управления землей и недвижимостью¦6500,0 ¦3000,0 ¦
¦по канадскому проекту, в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ - разработка информационной системы, включая за-¦4500,0 ¦ ¦
¦купку оборудования и программ ¦ ¦ ¦
¦ - инвентаризация инженерных сетей центральной час-¦350,0 ¦ ¦
¦ти г. Рязани ¦ ¦ ¦
¦ - оплата процентов за бронирование денежных¦500,0 ¦ ¦
¦средств по предыдущему договору с Инкомбанком ¦ ¦ ¦
¦ Проведение работ по инвентаризации земель промыш-¦559,0 ¦559,0 ¦
¦ленных предприятий, земель сельскохозяйственного ис-¦ ¦ ¦
¦пользования, застроенных территорий ¦ ¦ ¦
¦ Обновление топогеодезической съемки М 1: 5000 ¦400,0 ¦ ¦
¦ ¦(из них ¦ ¦
¦ ¦200,0 - ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦
¦ ¦Федераль- ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦
¦ Разработка ИТМ ГО (корректировка Генплана) ¦40,0 ¦ ¦
¦ Средства на создание и ведение государственного¦180,0 ¦ ¦
¦земельного кадастра ¦ ¦ ¦
¦ Средства для компенсации затрат льготным категори-¦120,0 ¦ ¦
¦ям граждан ¦ ¦ ¦
¦ Инвентаризация линейных сооружений (ж/д, шоссе и¦400,0 ¦ ¦
¦т.д.) ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦9213,6 ¦3959,0 ¦
¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦
¦ ¦Федераль- ¦ ¦
¦ ¦ный ¦ ¦
¦ ¦бюджет - ¦ ¦
¦ ¦352,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 14. Организация территориального общественного са-¦ ¦ ¦
¦моуправления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Дотирование товариществ собственников жилья ¦1800,0 ¦875,0 ¦
¦ Итого:¦1800,0 - ¦875,0 ¦
¦ ¦из них 490 ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей¦ ¦
¦ ¦- задолжен-¦ ¦
¦ ¦ность ¦ ¦
¦ ¦за 1997 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 15. Реформирование жилищно - коммунального хозяйства¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Разработка и заключение договора найма муниципаль-¦50,0 ¦ ¦
¦ного жилого фонда и оказание эксплуатационных и ком-¦ ¦ ¦
¦мунальных услуг между собственниками, арендаторами,¦ ¦ ¦
¦нанимателями жилых помещений и МУ ЖКХ "Дирекция еди-¦ ¦ ¦
¦ного заказчика" ¦ ¦ ¦
¦ Предоставление малообеспеченным семьям субсидий на¦3000,0 ¦3000,0 ¦
¦оплату жилья и коммунальные услуги (для семей, расхо-¦ ¦ ¦
¦ды которых на оплату услуг ЖКХ превышают 17 % от со-¦ ¦ ¦
¦вокупного дохода семьи) ¦ ¦ ¦
¦ Разработка и реализация Программы установки прибо-¦500,0 ¦ ¦
¦ров учета на тепловых пунктах, в жилых домах, на объ-¦ ¦ ¦
¦ектах социальной сферы на 1998 год ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦3550,0 ¦3000,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 16. Общественная безопасность ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Содержание отдела милиции общественной безопаснос-¦23110,0 ¦13339,0 ¦
¦ти ¦ ¦ ¦
¦ Содержание медицинского вытрезвителя ¦1700,0 ¦1150,0 ¦
¦ Содержание спецприемника ¦450,0 ¦450,0 ¦
¦ ¦(средства ¦ ¦
¦ ¦областного ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦
¦ Затраты Управления общественной безопасности, в¦600,0 ¦ ¦
¦том числе: ¦ ¦ ¦
¦ - ремонтные и строительные работы, благоустройство¦105,0 ¦ ¦
¦территории ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение технических средств ¦100,0 ¦ ¦
¦ Итого:¦25860,0 ¦14939,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 17. Управление муниципальным имуществом ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Взносы в Уставной фонд, мероприятия по охране па-¦2500,0 ¦1500,0 ¦
¦мятников истории и культуры ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦2500,0 ¦1500,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 18. Торговля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Закупка социально значимых продовольственных това-¦3000,0 ¦ ¦
¦ров (соль, спички, крупы, мука, макаронные изделия,¦ ¦ ¦
¦сахар) ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦3000,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 19. Пожарная безопасность ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Организация и содержание муниципальной пожарной¦1300,0 ¦ ¦
¦охраны в количестве 50 единиц ¦ ¦ ¦
¦ Приобретение пожарной и специальной техники, по-¦300,0 ¦ ¦
¦жарно - технического оборудования, оргтехники и¦ ¦ ¦
¦средств связи ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦1600,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20. Техническая инвентаризация ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Техническая инвентаризация, оценка и регистрация¦1000 ¦ ¦
¦жилых домов в поселках, вошедших в городскую черту ¦ ¦ ¦
¦ Техническая паспортизация, оценка и регистрация¦12200 ¦ ¦
¦гаражных боксов ¦ ¦ ¦
¦ Погашение сумм по предоставленным льготам при оп-¦1600 ¦ ¦
¦лате услуг в области технической паспортизации и ре-¦ ¦ ¦
¦гистрации объектов ЖКХ по Решению Горсовета № 285 от¦ ¦ ¦
¦27.11.1997 (муниципальный фонд, частный фонд) ¦ ¦ ¦
¦ Итого:¦14800 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего по разделу IV:¦834798,25 ¦482050,0 ¦
¦ ¦911198,25 ¦ ¦
¦ ¦(с учетом ¦ ¦
¦ ¦задолжен- ¦ ¦
¦ ¦ности) ¦ ¦
¦ в т.ч.:¦ ¦ ¦
¦ Городской бюджет:¦909571,25 ¦ ¦
¦ Федеральный бюджет:¦352,0 ¦ ¦
¦ Областной бюджет:¦450, ¦ ¦
¦ Экофонд:¦825,0 ¦ ¦
L-----------------------------------------------------+-----------+------------


Организационные мероприятия.
Реформирование жилищно - коммунального хозяйства

1. Разработка муниципальных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг для города Рязани (ответственные исполнители: Управление экономики города, Управление социальной защиты населения, Управление городского хозяйства).
2. Разработка системы контроля формирования тарифов на предоставление услуг предприятиями - естественными монополистами (Водоканал, ДЕЗ, РМПТС), поставщиками коммунальных услуг, с учетом реализации программы снижения затрат на их предоставление (ответственные исполнители: Управление экономики города).
3. Разработка и утверждение договоров на предоставление услуг по отоплению и водообеспечению для жилого фонда между производителями услуг и заказчиком (ответственные исполнители: Управление городского хозяйства, Дирекция единого заказчика, Управление экономики города).
4. Доведение доли муниципального жилья, обслуживаемого на конкурсной основе, до 50 % в целях защиты интересов потребителей - монополистов по качеству обслуживания и для создания конкурентной среды (ответственные исполнители: Дирекция единого заказчика).
5. Разработка и заключение договоров между Администрацией города и МУ ЖКХ "Дирекция единого заказчика" на передачу в оперативное управление объектов жилищно - коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности (ответственные исполнители: Управление городского хозяйства, Управление муниципального имущества, Дирекция единого заказчика).
6. Введение в целях упорядочения перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг новой структуры платежей населения за жилье всех форм собственности, включающей:
- первый платеж - за содержание и ремонт мест общего пользования в жилых зданиях, отчисления на капитальный ремонт;
- второй платеж - за коммунальные услуги (с разделением по видам услуг);
- третий платеж - налог на имущество физических лиц для собственника жилых помещений и плату за наем жилья (на компенсацию затрат для его строительства и реконструкции) для нанимателя жилого помещения (ответственные исполнители: Управление экономики города, Дирекция единого заказчика).
7. Разработка и утверждение Положения о взимании повышенной платы за жилищные и коммунальные услуги с граждан, имеющих площадь жилых помещений, превышающую социальные нормы, а также имеющих несколько квартир, с учетом установленных законодательными актами прав граждан на дополнительную площадь и защиты интересов семей, состоящих из инвалидов и пенсионеров (ответственные исполнители: Управление экономики города, Управление городского хозяйства).
8. Доведение уровня платежей населения (до 40 % к затратам на содержание и ремонт жилищного фонда и поставку коммунальных услуг) в 1998 году в рамках утвержденной Программы реформирования жилищно - коммунального хозяйства (ответственные исполнители: Управление экономики города, Управление городского хозяйства).
9. Разработка Положения об обязательном страховании жилищного фонда с включением затрат по страхованию в себестоимость жилищных услуг (ответственные исполнители: Управление городского хозяйства, Дирекция единого заказчика).
10. С целью муниципального регулирования и контроля содержания жилого фонда проведение надзора за состоянием, сохранностью жилого фонда и качеством жилищно - коммунального обслуживания (ответственные исполнители: Управление городского хозяйства, Дирекция единого заказчика).
11. Подготовка предложений об упорядочении системы предоставления гражданам льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг и определение источников их финансирования (ответственные исполнители: Управление городского хозяйства, Управление экономики города).

Управление муниципальным имуществом

1. Завершение формирования реестра муниципальной собственности, совершенствование работы по ведению реестра, внесение изменившихся сведений об объектах муниципальной собственности (ответственный исполнитель: Управление муниципальным имуществом).
2. Совершенствование работы по эффективному использованию и сохранности муниципального имущества (ответственный исполнитель: Управление муниципальным имуществом).

Земельные отношения

1. Разработка Положения "Об арендной плате за землю в г. Рязани" (ответственный исполнитель: Комитет по земельным ресурсам и землеустройству).
2. Разработка механизма включения в расчет арендной платы за использование муниципального имущества платы за землю (ответственный исполнитель: Управление муниципальным имуществом, комитет по земельным ресурсам и землеустройству).

Транспорт

В летний период:
Увеличение в выходные дни количество работающих автобусов на маршрутах № 13, 108 и 136 (ответственный исполнитель: Управление транспорта).
Перераспределение подвижного состава с учетом изменения пассажиропотока (ответственный исполнитель: Управление транспорта).

Социальная защита населения

Проведение благотворительных вечеров встреч, концертов для ветеранов войны и труда, инвалидов с привлечением творческих коллективов Дворца молодежи, клуба "Строитель", Дворца культуры станкозавода, Дворца творчества для детей и юношества (ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения).

Архитектура и градостроительство

Выполнение наиболее актуальных разработок:
- новой редакции "Положения о наружной рекламе";
- механизма финансирования разработки градостроительных проектных предложений для конкурсов, аукционов и создания инвестиционных проектов (ответственный исполнитель: Управление главного архитектора).

Торговля
(ответственный исполнитель: Управление регулирования
и организации торговли)

1. Проведение ярмарок и заключение договоров между заготовителями - поставщиками с торговыми предприятиями и предприятиями общественного питания.
2. Проведение розничных ярмарок по продаже товаров населению.
3. Оказание содействия развитию фирменной торговли.
4. Развитие прямых связей городских магазинов и сельхозпроизводителей.
5. Организация сезонных овощных базаров для сельхозпроизводителей Рязанской области.
6. Упорядочение мелкорозничной торговли на улицах города.

Организация территориального общественного самоуправления

1. Проведение работы по организации и становлению товариществ собственников жилья.
2. Содействие органам территориального общественного самоуправления в осуществлении их полномочий.

Раздел V
Мероприятия
Администрации города по пополнению бюджетных средств
и их экономии в 1998 г.

   ----T------------------------------------T--------T--------T-----------T------T-------------¬

¦№ ¦ Наименований мероприятий ¦Экономия¦Попол- ¦Затраты на ¦Срок ¦Ответственный¦
¦ ¦ ¦бюджета,¦нение ¦проведение ¦испол-¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс.руб.¦бюджета,¦мероприятия¦нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+--------+--------+-----------+------+-------------+
¦ ¦Комплекс городского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Установка приборов учета тепла, го-¦ 1000 ¦ ¦ 1500 ¦II по-¦ Управление ¦
¦ ¦рячей и холодной воды (в 50 жилых¦ ¦ ¦кредит МБРР¦луго- ¦ городского ¦
¦ ¦домах). Сокращение бюджетных расхо-¦ ¦ ¦(срок оку- ¦дие ¦ хозяйства, ¦
¦ ¦дов на покрытие разницы в тарифах¦ ¦ ¦паемости - ¦ ¦ МУ ЖКХ ДЕЗ ¦
¦ ¦(при условии соблюдения температур-¦ ¦ ¦ 5 лет) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного графика Ново-Рязанской ТЭЦ). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Взимание платы при ограничении дви-¦ ¦ 1380 ¦ 180 ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦жения грузового автотранспорта в ве-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ дорожного ¦
¦ ¦сенне - осенние периоды года (при¦ ¦ ¦ ¦года ¦ хозяйства, ¦
¦ ¦сохранении действующего тарифа в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОМОБ ¦
¦ ¦размере 417,45 руб. - 5 МРОТ за один¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропуск. Постановление главы Адми-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нистрации № 773 от 27.02.1998). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Повышение тарифов на пользование ус-¦ 530 ¦ ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦лугами муниципальных бань (предло-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ городского ¦
¦ ¦жения, разработанные Управлением¦ ¦ ¦ ¦года ¦ хозяйства, ¦
¦ ¦экономики Администрации г. Рязани,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦находятся на рассмотрении Горсове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики ¦
¦ ¦та). Сокращение бюджетных расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦
¦ ¦на покрытие убытков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Передача в аренду ООО "Прио - Ленд"¦ 110 ¦ ¦ ¦В те- ¦ МУ ЖКХ ДЕЗ, ¦
¦ ¦парка Железнодорожников, исключив¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ Управление ¦
¦ ¦его содержание из городского бюджета¦ ¦ ¦ ¦года ¦ городского ¦
¦ ¦(договор аренды готовится к подписа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦
¦ ¦нию). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Осуществление контроля за фактически¦ 1000 ¦ ¦ ¦В те- ¦ МУ ЖКХ ДЕЗ ¦
¦ ¦отпущенное тепло ведомственным ко-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ ¦
¦ ¦тельным (за счет уменьшения смет и¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦контроля объемов по уже подписанным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Введение платы за найм и включение¦ 1000 ¦ ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦затрат по капитальному ремонту жил.¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ городского ¦
¦ ¦фонда в оплату за жилье из расчета¦ ¦ ¦ ¦года ¦ хозяйства, ¦
¦ ¦20 копеек за 1 кв. м. Требуется ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦шение городского Совета. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУ ЖКХ ДЕЗ ¦
¦7. ¦Подготовка предложений Горсовету по¦ 12000 ¦ ¦ ¦IV кв.¦ Управление ¦
¦ ¦повышению уровня платежей населения¦ ¦ ¦ ¦1998 г¦ экономики ¦
¦ ¦(в % к затратам на содержание и ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦
¦ ¦монт жилищного фонда и поставку ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦мунальных услуг) до 40 % в 1998 году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского ¦
¦ ¦в рамках утвержденной программы ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства, ¦
¦ ¦формирования ЖКХ на 1997 - 2003 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Главы Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2397 от 22.07.1997). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Реконструкция котельной здания го-¦ 200 ¦ ¦ 520 ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦родской администрации (рассмотрены¦ ¦ ¦(срок оку- ¦чение ¦ делами, ¦
¦ ¦предложения фирм. Принято решение о¦ ¦ ¦паемости до¦года ¦ Управление ¦
¦ ¦заключении договора с фирмой "ИН-¦ ¦ ¦3 лет) ¦ ¦ энерговодо- ¦
¦ ¦ТЕК"). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ снабжения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инженерных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммуникаций¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и связи ¦
¦9. ¦Установка теплосчетчиков и диспетче-¦ 5000 ¦ ¦ 2600 ¦1998- ¦ Управление ¦
¦ ¦ризация 6 ЦТП. Работы намечено фи-¦ ¦ ¦кредит МБРР¦1999 ¦ энерговодо- ¦
¦ ¦нансировать не из городского бюдже-¦ ¦ ¦(срок оку- ¦ гг. ¦ снабжения, ¦
¦ ¦та, а за счет кредита МБРР. ¦ ¦ ¦паемости до¦ ¦ инженерных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 лет) ¦ ¦ коммуникаций¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и связи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РМПТС ¦
¦10.¦Установка приборов учета и регулиро-¦ 1200 ¦ ¦ 720 ¦В те- ¦ Отдел ¦
¦ ¦вания тепла на 20 объектах соци-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ инженерного ¦
¦ ¦альной сферы. ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ обеспечения,¦
¦ ¦Установка приборов учета холодной¦ 4500 ¦ ¦ 450 ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦воды на 100 объектах социальной¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ энерговодо- ¦
¦ ¦сферы (требуется принятие решения по¦ ¦ ¦ ¦года ¦ снабжения, ¦
¦ ¦финансированию). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инженерных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммуникаций¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и связи ¦
¦11.¦Проведение работы с ТСЖ, ЖСК и про-¦ ¦ 1100 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦чими кооперативами по регистрации¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ по координа-¦
¦ ¦собственности, что позволит увели-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ции работы ¦
¦ ¦чить сбор налога с собственников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представи- ¦
¦ ¦недвижимости (распоряжение Админист-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тельств ¦
¦ ¦рации г. Рязани № 9-О от 23.10.1997)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Администра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и развитию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местного са-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ моуправления¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУ "БТИ" ¦
¦12.¦Активизация работы с населением -¦ ¦ 3000 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦должниками по оплате жилищных услуг¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ городского ¦
¦ ¦(задолженность населения по оплате¦ ¦ ¦ ¦года ¦ хозяйства, ¦
¦ ¦жилья на 01.01.1998 составила¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МП "КВЦ" ¦
¦ ¦10,4 % от начисленной за 1997 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУ ЖКХ ДЕЗ ¦
¦13.¦Организация службы технической оцен-¦ ¦ 500 ¦ ¦В те- ¦ Комитет ох- ¦
¦ ¦ки состояния транспортных средств. ¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ раны окружа-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ющей среды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и природных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов. ¦
¦14.¦Введение коэффициента экологической¦ ¦ 203 ¦ ¦В те- ¦ Комитет ох- ¦
¦ ¦напряженности по местам размещения¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ раны окружа-¦
¦ ¦промышленных предприятий. ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ющей среды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и природных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов. ¦
¦15.¦Разработка и реализация "Положения¦ ¦ 1350 ¦ ¦В те- ¦ Комитет по ¦
¦ ¦об арендной плате за землю в г. Ря-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ земельным ¦
¦ ¦зани". Увеличение ставок арендной¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ресурсам и ¦
¦ ¦платы за землю. Требуется решение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ землеуст- ¦
¦ ¦Горсовета. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ройству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комплекс социальной и гуманитарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.¦С целью оптимизации затрат: измене-¦ ¦ 1000 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦ние системы оплаты родителями содер-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ экономики ¦
¦ ¦жания детей в детских дошкольных об-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ города ¦
¦ ¦разовательных учреждениях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦Перепрофилирование четырех детских¦ 119 ¦ ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦садов (№ 52, 56, 85, 25) в учрежде-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ образования ¦
¦ ¦ния образования. ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦18.¦Внедрение в лечебно - профилактичес-¦ 208 ¦ ¦ 104 ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦ких учреждениях (ЛПУ) установок¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ здравоохра- ¦
¦ ¦электрохимической активации воды для¦ ¦ ¦ ¦года ¦ нения ¦
¦ ¦приготовления дезрастворов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комплекс промышленности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства, транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19.¦Повышение тарифа за 1 поездку с 70¦ 5500 ¦ ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦копеек до 1 рубля и увеличение стои-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ транспорта, ¦
¦ ¦мости месячных проездных билетов.¦ ¦ ¦ ¦года ¦ Управление ¦
¦ ¦Требуется решение Горсовета. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦
¦20.¦Увеличение поступления средств в¦ ¦ 5000 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦связи с введением нового размера¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ торговли. ¦
¦ ¦сбора за право торговли. ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦21.¦Разработка и внедрение "Паспорта¦ ¦ 500 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦торгового предприятия", создание ин-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ торговли. ¦
¦ ¦формационного банка данных обо всех¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦торговых предприятиях, независимо от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формы собственности, расположенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории г. Рязани, что позво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лит усилить контроль за своевремен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ностью уплаты и полнотой сбора за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦право торговли. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22.¦Разработка Положения по лицензирова-¦ ¦ 60 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦нию на табачные изделия и пиво. ¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ торговли. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦23.¦Создание муниципального торгового¦ ¦ 1500 ¦ 3600 ¦До ¦ Управление ¦
¦ ¦центра на базе столовой радиозавода¦ ¦ ¦ ¦конца ¦ муниципаль- ¦
¦ ¦(260 торговых мест). ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ного имуще- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ торговли, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Финансовое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики ¦
¦ ¦ Комплекс развития города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (план поступлений в бюджет не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ устанавливается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦Инвентаризация земель, занятых над-¦ ¦ 350 ¦ 75 ¦I кв. ¦ Комитет по ¦
¦ ¦земными тепломагистралями ОАО "Ря-¦ ¦ ¦ ¦1998 г¦ земельным ¦
¦ ¦заньэнерго". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ землеуст- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ройству, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инженерных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сооружений. ¦
¦25.¦Регистрация проектной и исполнитель-¦ ¦ 7 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦ной технической документации на¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ инженерных ¦
¦ ¦строительство инженерных сетей и со-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ сооружений. ¦
¦ ¦оружений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26.¦Аренда рекламных мест. ¦ ¦ 600 ¦ ¦В те- ¦ Отдел регу- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ лирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ рекламной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ архитектора ¦
¦27.¦Увеличение поступлений от сверх-¦ ¦ 100 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦предусмотренной в бюджете оплаты¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ главного ¦
¦ ¦разрешений на проектно - изыскатель-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ архитектора ¦
¦ ¦ские работы по установке временных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28.¦Увеличение поступления средств по¦ ¦ 50 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦сравнению с принятым в бюджете за¦ ¦ ¦ ¦чение ¦муниципальным¦
¦ ¦счет более эффективного использова-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ имуществом ¦
¦ ¦ния муниципальной собственности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29.¦Увеличение размеров штрафных санкций¦ ¦ 170 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦за нарушение земельного законода-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ земельно - ¦
¦ ¦тельства за счет более широкого¦ ¦ ¦ ¦года ¦ строитель- ¦
¦ ¦привлечения Комиссии по контролю за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦
¦ ¦использованием и охраной земель. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контроля ¦
¦30.¦Увеличение размеров штрафных санкций¦ ¦ 250 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦за административные правонарушения в¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ земельно - ¦
¦ ¦области строительства в результате¦ ¦ ¦ ¦года ¦ строитель- ¦
¦ ¦передачи полномочий Администрации г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦
¦ ¦Рязани в части Госархстройнадзора. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контроля ¦
¦31.¦Регистрация квартир на правах собс-¦ ¦ 223,9 ¦ 59,8 ¦В те- ¦ МУ БТИ ¦
¦ ¦твенности за членами ЖСК (через взи-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ ¦
¦ ¦мание налога на имущество с физичес-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦ких лиц). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Комплекс по правовой работе и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ общественной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦32.¦Увеличение поступлений сверхпредус-¦ ¦ 500 ¦ ¦В те- ¦ Управление ¦
¦ ¦мотренных в бюджете от применения¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ общественной¦
¦ ¦мер административного и экономичес-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ безопасности¦
¦ ¦кого воздействия к нарушителям норм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и порядка ¦
¦ ¦и правил, действующих на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦33.¦Организация подразделения вневедомс-¦ 3000 ¦ ¦ ¦В те- ¦ ОМОБ ¦
¦ ¦твенной охраны в ОМОБ по охране му-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ ¦
¦ ¦ниципальных объектов взамен подраз-¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦делений вневедомственной охраны Ря-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занского УВД. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Финансовое Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦34.¦Разработка вариантов проведения вза-¦ ¦ 5000 ¦ ¦В те- ¦ Финансовое ¦
¦ ¦имозачетов с предприятиями, имеющими¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ Управление ¦
¦ ¦стабильную недоимку в бюджет города¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦с целью ее погашения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦35.¦Участие в совместных проверках с ор-¦ ¦ 1200 ¦ ¦В те- ¦ Финансовое ¦
¦ ¦ганами государственной налоговой¦ ¦ ¦ ¦чение ¦ Управление ¦
¦ ¦службы по контролю за своевременным¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦и полным поступлением в бюджет горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да местных налогов и сборов (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соотв. с законом "О финансовых осно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вах органов самоуправления"). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Итого:¦35367,0 ¦ 24043,9¦ 9808,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ В том числе кредиты МБРР:¦ ¦ ¦ 4100 ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------------+--------+--------+-----------+------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru