Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 25.07.2006 № 524-III
(ред. от 15.11.2007)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РЯЗАНЬ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ...")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские ведомости", N№ 184-185, 01.08.2006.



Утратил силу в связи с изданием Решения Рязанской городской Думы от 14.08.2008 № 402-I.
   ------------------------------------------------------------------

Изменения, внесенные Решением Рязанского городского Совета от 15.11.2007 № 868-III, вступают в силу со дня его официального опубликования.



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2006 г. № 524-III

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РЯЗАНЬ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Решения Рязанского городского Совета
от 15.11.2007 № 868-III)

Рассмотрев обращение администрации города Рязани (№ 02-7/1387 от 25.07.2006), руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом города Рязани, городской Совет решил:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Рязань на 2007 - 2010 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по городскому хозяйству (Яшин И.А.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанского городского Совета
С.В.САЗОНОВ





Утверждена
решением
Рязанского городского Совета
от 25 июля 2006 г. № 524-III

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Решения Рязанского городского Совета
от 15.11.2007 № 868-III)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

   ----------------------------------T----------------------------------------------------¬

¦1. Наименование программы ¦Программа комплексного развития систем коммунальной ¦
¦ ¦ инфраструктуры города Рязани ¦
¦ ¦ на 2007 - 2010 годы. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦2. Наименование, дата и номер ¦Распоряжение администрации г. Рязани от 13.06.2006¦
¦решения о разработке программы ¦№ 571-р "Об оперативном плане мероприятий по¦
¦ ¦реализации Федерального закона от 30.12.2004¦
¦ ¦№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов¦
¦ ¦организаций коммунального комплекса". ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦3. Заказчик программы ¦Администрация города Рязани. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦4. Основной разработчик программы¦Управление энерговодоснабжения и связи. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦5. Цель программы ¦Повышение качества и надежности предоставления¦
¦ ¦коммунальных услуг на основе комплексного развития¦
¦ ¦систем коммунальной инфраструктуры. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦6. Задачи программы ¦1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. ¦
¦ ¦2. Развитие коммунальной инфраструктуры в целях¦
¦ ¦жилищного строительства. ¦
¦ ¦3. Повышение эффективности управления коммунальной¦
¦ ¦инфраструктурой. ¦
¦ ¦4. Постепенное повышение доли финансирования¦
¦ ¦мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников.¦
¦ ¦5. Устранение различных подходов к принципам¦
¦ ¦регулирования цен и тарифов на коммунальные услуги:¦
¦ ¦на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и¦
¦ ¦водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов. ¦
¦ ¦6. Разработка эффективных механизмов тарифного¦
¦ ¦регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной¦
¦ ¦инфраструктуры для нового строительства. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦7. Сроки и этапы реализации ¦Срок реализации программы - 2007 - 2010 годы, в том¦
¦программы ¦числе: ¦
¦ ¦1-й этап: 2007 год; ¦
¦ ¦2-й этап: 2008 - 2010 годы. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦8. Исполнители программы ¦Управление энерговодоснабжения, Управление¦
¦ ¦экономического развития, организации коммунального¦
¦ ¦комплекса. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦9. Объемы и источники ¦Общий объем финансирования - 1717,62 млн. руб., в¦
¦финансирования ¦том числе: ¦
¦ ¦1-й этап - 496,17 млн. руб. ¦
¦ ¦2-й этап - 1221,45 млн. руб. ¦
¦ ¦Источники финансирования: ¦
¦ ¦- средства федерального бюджета; ¦
¦ ¦- средства областного бюджета; ¦
¦ ¦- средства местного бюджета; ¦
¦ ¦- средства организаций коммунального комплекса; ¦
¦ ¦- прочие источники (кредиты банков, инвестиции). ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦10. Ожидаемые конечные результаты¦1. Снижение степени износа объектов коммунальной¦
¦реализации программы ¦инфраструктуры, повышение надежности их работы. ¦
¦ ¦2. Развитие систем теплоснабжения, электроснабжения,¦
¦ ¦водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых¦
¦ ¦бытовых отходов. ¦
¦ ¦3. Повышение качества обслуживания населения. ¦
¦ ¦4. Повышение эффективности управления коммунальной ¦
¦ ¦инфраструктурой. ¦
+---------------------------------+----------------------------------------------------+
¦11. Контроль за исполнением ¦Контроль за исполнением программы осуществляет¦
¦программы ¦заместитель главы администрации по городскому¦
¦ ¦хозяйству. ¦
L---------------------------------+-----------------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1.1. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Рязани в настоящее время базируется на использовании подземных вод Подольского, Каширского и Окского водоносных горизонтов и поверхностных вод реки Ока. Общая подача воды в городские распределительные сети водоснабжения составляет 87881,0 тыс. м3, в том числе из подземных водоисточников - 24055,8 тыс. м3, что составляет 27,4%. Полезный отпуск воды потребителям составил 63,9 млн. м3 в год. Добыча воды осуществляется четырьмя основными очистными водопроводными станциями: Окской, Борковской, Соколовской и Павловской. Помимо этого подача воды из подземных водоисточников осуществляется 12 городскими насосными станциями.
Система водоснабжения города развивается в соответствии с программой, основными направлениями которой являются:
I. Усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников.
II. Развитие артезианского водоснабжения.
III. Строительство и замена сетей водопровода.
Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющая в среднем около 80%. Как следствие этого в старых районах города, особенно в Железнодорожном округе, наблюдается снижение пропускной способности трубопровода за счет зашлакованности внутренней поверхности трубы. Это влечет недостаток водоснабжения жилья старой застройки и ухудшает качество воды у потребителей. Поэтому назрела острая необходимость проведения капитального ремонта сетей водопровода. В связи с интенсивным жилищным строительством, развитием инженерной инфраструктуры в городе становится крайне сложно выполнять работы по капитальному ремонту и строительству инженерных коммуникаций традиционным методом, проводя вскрытие грунта. Такая технология требует значительных затрат на производство работ, благоустройство нарушенной территории, восстановление поврежденных коммуникаций, создает неудобства населению. С целью решения этих проблем особенно актуальным становится производство ремонтных работ с применением бестраншейных технологий.
Одним из направлений деятельности в области водоснабжения является оптимизация режимов работы распределительной сети. Главной задачей соблюдения гидравлических режимов водопроводных сооружений является максимальное сокращение затрат на водоснабжение города при условии надежного обеспечения всех потребителей водой высокого качества, удовлетворяющего действующим стандартам. В рамках этого направления необходимо выполнение работ по оптимизации режимов:
- снижение избыточных напоров с использованием на распределительных сетях регулирующей арматуры;
- обеспечение водо-воздушного режима системы подачи и распределения воды;
- создание и внедрение математической модели гидравлического расчета схемы водоснабжения г. Рязани;
- изменение схем подачи и распределения воды отдельных районов, с учетом повышения надежности, экономичности и качества подаваемой воды.
Для модернизации системы водоснабжения города программой предусмотрено выполнить:
1. строительство водовода от насосной станции 1-го подъема Окской очистной водопроводной станции до Соколовской очистной водопроводной станции диаметром 700 мм;
2. строительство водовода от поста ГАИ (Михайловское шоссе) до микрорайона № 4 Московское шоссе диаметром 500 мм и протяженностью 3000 м;
3. строительство водопровода диаметром 300 мм от Соколовской очистной водопроводной станции до ул. Трудовая с целью устранения дефицита водоснабжения поселка Шлаковый;
4. строительство дополнительного водовода диаметром 600 мм от Соколовской очистной водопроводной станции до поселка Южный;
5. строительство сетей водопровода в присоединенных населенных пунктах (Семчино, Храпово, Мордасово, Качево, Канищево, Недостоево) для более надежного водоснабжения;
6. строительство станции обезжелезивания на Парковой насосной станции;
7. бурение дополнительных артезианских скважин для увеличения подачи артезианской воды потребителям;
8. внедрение новых методов очистки воды на очистных водопроводных станциях;
9. строительство повысительных насосных станций в районах города.

1.2. Водоотведение

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации.
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. Стоки в объеме до 220 тыс. м3/сут. собираются и подаются на единые очистные сооружения Рязанского нефтеперерабатывающего завода со сбросом очищенных стоков в р. Оку.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 561,4 км с расположением на них 26 канализационных насосных станций с производительностью от 3 до 190 тыс. м3/сут. Две станции являются главными (КНС № 4 и КНС № 10), которые собирают и подают стоки всего города на очистные сооружения "РНПК".
Перекачка стоков в средние сутки - 195404 м3/сут., в том числе на очистные сооружения:
от населения - 158810 м3/сут.;
от коммунально-бытовых предприятий - 12451 м3/сут.;
от промышленных предприятий - 24143 м3/сут.;
сброс в водоемы без очистки - 8385 м3/сут.
Установка биологической очистки сточных вод ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" предназначена для физико-механической и полной биологической очистки сточных вод ЗАО "РНПК", города, промышленных предприятий Южного промрайона.
Расход стоков от предприятий составляет порядка 90 - 100 тыс. м3/сут. Общий расход стоков, поступающий на очистку, - 320 тыс. м3/сут.
Сооружения первой очереди строительства установки были пущены в эксплуатацию в 1963 - 1964 годах мощностью 54 тыс. м3/сут. Второй очереди - в 1967 - 1968 гг. мощностью - 220 тыс. м3/сут. Третьей очереди - в 1975 - 1981 гг. мощностью 320 тыс. м3/сут. Строительство сооружений четвертой очереди в настоящее время из-за отсутствия финансирования приостановлено.
Техническое состояние общегородских канализационных коллекторов и насосных станций не позволяет направлять полностью канализационные стоки на очистные сооружения, и часть их в объеме 8,4 тыс. м3/сут. сбрасывается без очистки в открытый водоем в районе р. Павловки.
Территория города делится на два самостоятельных бассейна канализования: Верхний и Нижний (Приреченский), условным разделением которых является железная дорога Москва - Самара.
Верхний бассейн канализования охватывает часть Приокского, Мервинского и Юго-Западного районов.
Нижний (Приреченский) бассейн включает большую часть Приокского, Недостоево-Канищенского, Центрального и Восточного районов.
К 2020 году расход канализационных сточных вод от города составит 241 тыс. м3/сут. С учетом расхода стоков от промпредприятий (90 - 100 тыс. м3/сут.) общий расход стоков, поступающий на очистные сооружения ЗАО "РНПК", составит 340 тыс. м3/сут., что потребует введения в эксплуатацию четвертой очереди очистных сооружений.
Для модернизации системы канализации города программой предусмотрено выполнить:
1. завершение работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани" (коллектор переключения стоков микрорайонов Канищево, Недостоево, Приокский в Западный коллектор; вторая очередь строительства Шнековой насосной станции с доведением до проектной производительности);
2. реконструкцию коллектора в районе автовокзала "Центральный";
3. строительство напорного коллектора от Окской ОВС до КНС-10 (со станцией перекачки);
4. реконструкцию системы водоотведения жилого района "Кальное";
5. строительство 2-й линии канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 3 до канализационной насосной станции № 4;
6. строительство канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 4 до станции биологической очистки;
7. строительство канализационного коллектора от микрорайона № 4 Московское шоссе до реки Павловки (включая дюкер);
8. строительство канализационного коллектора от реки Павловка до канализационной насосной станции № 3;
9. реконструкцию канализационных насосных станций № 4, 10 с заменой оборудования;
10. реконструкцию канализационной насосной станции № 3 (приточная камера, грабельное отделение, замена оборудования);
11. строительство канализационных сетей (новых и требующих замены) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей. Более 561,4 км канализационных сетей из-за износа требуют замены;
12. замену насосных агрегатов в КНС, выработавших срок эксплуатации и имеющих завышенные запасы по мощности, что приводит к перерасходу электроэнергии;
13. дальнейшее увеличение производительности очистных сооружений до проектной;
14. переключение стоков промышленных предприятий в городскую канализацию с одновременной реконструкцией очистных сооружений предварительной очистки и ликвидацией выпусков в водоемы;
15. проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;
16. создание систем мониторинга канализационных сооружений города.

1.3. Теплоснабжение

Выработка тепловой энергии для нужд города Рязани производится основными источниками теплоснабжения - Ново-Рязанской ТЭЦ и Дягилевской ТЭЦ, а также более 150 котельными различной мощности. От ТЭЦ тепловая энергия транспортируется по магистральным тепловым сетям, принадлежащим ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания", общей протяженностью 156 км. В городе существует широкая сеть распределительных квартальных тепловых сетей протяженностью около 400 км, находящихся в муниципальной собственности.
В городе Рязани существует в основном закрытая схема горячего водоснабжения через центральные тепловые пункты. Всего в городе имеется 115 ЦТП, находящихся в муниципальной собственности.
Общее потребление города тепловой энергии - 7600 тыс. Гкал в год, в том числе:
- на нужды жилищно-коммунального хозяйства 3000 тыс. Гкал;
- промышленными потребителями 4300 тыс. Гкал;
- бюджетными организациями 300 тыс. Гкал.
Производственные параметры источников тепловой и электрической энергии представлены в таблице 1.

Таблица 1

Производственные параметры источников
тепловой и электрической энергии

   --------------------------------------------T----------------T-------------¬

¦ Производитель энергии ¦ Тепловая ¦Электрическая¦
¦ ¦мощность, Гкал/ч¦мощность, МВт¦
+-------------------------------------------+----------------+-------------+
¦ ОАО "Ново-Рязанская ТЭЦ" ¦ 2000 ¦ 400 ¦
+-------------------------------------------+----------------+-------------+
¦Дягилевская ТЭЦ (филиал ОАО "Рязаньэнерго")¦ 312 ¦ 100 ¦
+-------------------------------------------+----------------+-------------+
¦Котельные муниципальные ¦ 343 ¦ - ¦
+-------------------------------------------+----------------+-------------+
¦Котельные промышленных предприятий ¦ 357 ¦ - ¦
L-------------------------------------------+----------------+--------------


Основным видом топлива является природный газ, резервное топливо - мазут - предусмотрено только на ТЭЦ.
Прокладка трубопроводов надземная до первых насосных станций и подземная в городской застройке. Тепловые сети от Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ работают обособленно.
Система теплоснабжения города в основном закрытая, горячее водоснабжение осуществляется в основном от центральных тепловых пунктов (ЦТП) (% непосредственного водоразбора из т/сети на нужды ГВС присутствует в старой застройке).
Квартальные котельные и котельные, обслуживающие группы домов, обеспечивают стабильное теплоснабжение (с точки зрения параметров теплоносителя), однако оборудование большинства котельных морально устарело и степень его износа достигает 60 - 80%. Котельные РМПТС № 1, 2 Московского района оказывают негативное влияние на состояние воздушного бассейна. Необходимы меры по обеспечению нормируемых показателей воздушной среды.
Для обеспечения устойчивого теплоснабжения города программой предусмотрено выполнить:
1. использовать существующую систему централизованного теплоснабжения при ее техническом перевооружении, т.к. она имеет неоспоримые достоинства: обеспечивает лучшие санитарно-гигиенические условия жилищ, сокращает затраты труда на обслуживание теплогенерирующих установок, позволяет наиболее успешно решать проблемы экономии топлива и охраны окружающей среды;
2. в условиях сложившихся тепловых зон от Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ максимально возможно обеспечить централизованным теплоснабжением Московский округ (в т.ч. Недостоево, Семчино, Канищево) - от Дягилевской ТЭЦ; в перспективе до 2020 г. в зоне теплоснабжения Ново-Рязанской ТЭЦ целесообразно ориентироваться на подключение новой застройки к существующим тепловым сетям;
3. целесообразно использование существующих квартальных котельных и котельных, обслуживающих группу домов, при их модернизации и обеспечении процесса полного сгорания топлива на базе энергоносителя - сетевого газа. К такому виду теплообеспечения могут быть отнесены районы Московского округа: Дягилево, ул. Мервинская, Красный, Московский; Железнодорожного округа: Михайловское шоссе, Ситники, Дашки; Советского округа: Борки;
4. внедрение современных, высокотехнологичных с хорошими экологическими показателями индивидуальных теплогенераторов. Такие теплогенераторы могут быть использованы в любом районе, при технической возможности, однако, зона их целесообразного применения - при низкой плотности тепловых нагрузок в районах малоэтажной застройки (Семчино, Борки, Ситники, Дашки, Голенчино, Мервино, ДПР - коттеджная застройка);
5. проведение комплекса мероприятий на источниках тепла для обеспечения нормируемых показателей вредных выбросов с целью защиты воздушного бассейна. К таким мероприятиям относятся:
- модернизация котлоагрегатов на теплоисточниках РМПТС 1, 2, 2а, 3 по Тракторному проезду; замена или наращивание дымовых труб до 75 м;
- использование для теплоснабжения микрорайона Московское шоссе закольцованных котельных № 1, 2, 2а, 3 и котельной по ул. Юбилейной для обеспечения надежности и ремонтопригодности источников;
- техническое перевооружение систем транспортирования и распределения тепловой энергии (применение для вновь прокладываемых и реконструируемых теплопроводов пенополиуретановой изоляции - ППУ по технологии "труба в трубе";
- повсеместное внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива;
- оборудование центральных тепловых пунктов требует поэтапной полной замены;
- для снижения себестоимости тепловой энергии необходима диспетчеризация ЦТП;
- оптимизационные расчеты теплопотоков по магистралям, проектирование и строительство новых и реконструкции действующих котельных, а также тепловых сетей от них осуществляются только на основании решений "Схемы теплоснабжения города", выполненной специализированной организацией.

1.4. Электроснабжение

Электроснабжение города осуществляется главным образом от муниципального предприятия электрических сетей - МУП "Рязанские городские распределительные электрические сети". Поставщиками электрической энергии являются: ОАО "Рязаньэнерго", которое в свою очередь покупает электроэнергию с Федерального оптового рынка энергетических мощностей, ОАО "Ново-Рязанская ТЭЦ" и часть вырабатывает на собственной Дягилевской ТЭЦ. Электроэнергия поступает от 22 подстанций по 130 фидерам 6 - 10 кВ ОАО "Рязаньэнерго". Муниципальное предприятие электрических сетей имеет на своем балансе и в обслуживании 745 понижающих трансформаторных подстанций с количеством установленных трансформаторов - 1195 шт., общей трансформаторной мощностью 392 тыс. кВА.
Протяженность электрических сетей МУП "РГРЭС" составляет:
- кабельные линии - 1591 км (из них 0,4 кВ - 696 км, 6 - 10 кВ - 895 км),
- воздушные линии - 443 км (из них 0,4 кВ - 394 км, 6 - 10 кВ - 61 км).
Количество реализуемой МУП "РГРЭС" электроэнергии в год составляет 790 млн. кВт/ч. Электроэнергию от МУП "РГРЭС" получают объекты жизнеобеспечения города, водозаборы и канализационные станции МП "Водоканал г. Рязани", повысительные насосные станции, котельные и ЦТП тепловых сетей города, электрифицированный транспорт, промышленные предприятия и предприятия связи.
Основные источники энергоснабжения: ОАО "Ново-Рязанская ТЭЦ", расположенная в юго-восточной части города, с установленной мощностью 400 мВт, "Дягилевская ТЭЦ" с установленной мощностью 100 мВт, входящая в ОАО "Рязаньэнерго" и находящаяся в северо-западной части города, а также Рязанская энергосистема через подстанцию "Ямская" 220/110/35 кВ, расположенную в районе Шлакового поселка.
Дефицит мощности, возникающий в Рязанском энергоузле, обеспечивается от Рязанской ГРЭС через сеть 220 кВ по ВЛ-220 кВ ПС "Ямская" - Рязанская ГРЭС. Линия 220 кВ находится в аварийном состоянии, и требуется ее реконструкция с заменой опор, пришедших в негодность.
Единственной опорной подстанцией в сети города является подстанция "Ямская" напряжением 220/110/35 кВ, расположенная в черте города. Сети 220 кВ к ней проложены в коридоре в южной части города:
Рязанская ГРЭС - ПС "Ямская";
п/ст "Ямская" - ПС "Михайлов".
В летний период во время планового ремонта "Дягилевской" и "Ново-Рязанской" ТЭЦ вся нагрузка города ложится на подстанцию "Ямская".
Тепловые электростанции города выдают мощность в сеть 110 кВ. Сети 110 кВ закольцованы между источниками мощности. Распределение электроэнергии по городу осуществляется воздушными линиями 110, 35 кВ, через районные подстанции 110, 35 кВ.
Большая часть подстанций напряжением 110 и 35 кВ города являются подстанциями общего пользования городских и промышленных потребителей. Сокращение электропотребления промышленными предприятиями за последние годы позволяет покрывать увеличивающиеся нагрузки коммунально-бытового сектора города от существующих подстанций.
Для более надежной связи с энергосистемой городских потребителей необходима реконструкция существующей опорной подстанции "Ямская" и строительство еще одной опорной подстанции напряжением 220 кВ, необходима также реконструкция существующей ВЛ-220 кВ "Ямская" - Рязанская ГРЭС с заменой существующих опор. На подстанциях 110 кВ "Песочная", "Элеватор", "Печатная", "Рязань" требуется замена трансформаторов на более мощные и реконструкция подстанции 220 кВ "Ямская".
Необходимо также обеспечить:
- резервирование между питающими центрами ПС-35-110 кВ г. Рязани на напряжении 6-10 кВ, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей;
- модернизацию оборудования Рязанских теплоэлектроцентралей Дягилевской и Ново-Рязанской;
- строительство новых и реконструкции существующих питающих центров 110 - 220 кВ;
- высвобождение территорий, занятых ЛЭП, путем их перекладки в кабель;
- внедрение в систему электроснабжения города энергосберегающих мероприятий во все сферы потребления с введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией.
Покрытие электрических нагрузок города на период реализации генерального плана будет осуществляться от двух существующих ТЭЦ Ново-Рязанской и Дягилевской, а также от Рязанской ГРЭС.
Для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения потребителей на городских ТЭЦ необходима реконструкция с заменой существующих турбогенераторов, практически выработавших свой ресурс, на новые с применением современных парогазовых технологий, а также необходимо создание еще одной связи с Рязанской энергосистемой - строительство второй опорной подстанции 220 кВ.
Новую опорную подстанцию 220 кВ целесообразно разместить в районе Дягилево. Для подключения проектируемой ПС 220 кВ потребуется:
- реконструкция одной из ВЛ-220 кВ, подходящих к ПС "Ямская";
- строительство новой ВЛ-220 кВ от Рязанской ГРЭС или от ПС "Михайлов-500";
- реконструкция сети 110 кВ г. Рязани.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей и покрытия нагрузок нового строительства г. Рязани на период до 2020 года также необходимо:
- реконструировать ПС 110 кВ "Рязань" с заменой трансформаторов на более мощные, а в перспективе построить закрытую подстанцию с двумя трансформаторами по 63 МВА. Строительство новой закрытой ПС предполагается на месте ликвидируемого троллейбусного депо, расположенного в районе существующей ПС "Рязань". К закрытой ПС предполагается проложить кабельную линию 110 кВ;
- реконструировать ПС 220/110 кВ "Ямская" и ВЛ-220 кВ "Рязанская ГРЭС - Ямская";
- ликвидировать ПС-35 кВ "Южная", так как она питается по одной ВЛ-35 кВ и не обеспечивает надежное электроснабжение. Потребителей ПС "Южная" перевести на ПС 110 кВ "Горроща", мощность которой это позволяет;
- для подключения потребителей строящегося микрорайона ДПР провести реконструкцию ПС 110 кВ "Песочная" с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА. Также для надежности электроснабжения этого района не исключается возможность строительства нового автономного муниципального источника электроэнергии и тепла;
- на ПС 110 кВ "Элеватор" заменить трансформатор 6,3 МВА на 10 МВА, на ПС-35 кВ "Строитель" заменить трансформаторы 10 МВА на 16 МВА, на ПС 110 кВ "Печатная" заменить трансформаторы 25МВА на 40 МВА;
- установить на ДТЭЦ новый трансформатор связи 110 кВ и построить третью ВЛ-110 кВ до новой опорной ПС 220/110 кВ для связи с системой;
- производить планомерную замену и модернизацию устаревшего оборудования на подстанциях 220, 110 и 35 кВ г. Рязани;
- рядом с существующими ПС 110 кВ "Рязань" и 220/110 кВ "Ямская", имеющими шумовые зоны соответственно 225 м и 700 м, накрывающие частично близлежащую жилую застройку, необходимо создавать шумозащитные экраны для снижения уровня шума до допустимой величины.
Целесообразно перевести ВЛ-110 кВ от ПС "Рязань" до ПС "Печатная" в кабельную линию и ВЛ-110 кВ в районе Ситники перенести по новой трассе вне территории застройки.
Обеспечение электроэнергией объектов нового строительства предполагается осуществлять следующим образом:
Октябрьский округ:
- Песочня, Карцево - от существующей ПС 110/10 кВ "Песочня" при условии ее реконструкции с заменой трансформаторов с 16 МВА на 25 МВА, также возможно строительство автономного муниципального источника электроэнергии и тепла;
- Голенчино - от существующей ПС 110/35/6 кВ "Горроща" и ПС 220/110/10 кВ "Ямская" при условии ее реконструкции;
- Театральный - от существующей ПС 110/10 кВ "Театральная";
- Шлаковый - от существующей ПС 220/110/10 кВ "Ямская" при условии ее реконструкции.
Советский округ:
- Кальное - от существующей ПС 110/10 кВ "Театральная";
- Бутырки - от существующей ПС 110/6 кВ "Рязань" при условии ее реконструкции и замене трансформаторов на 2 трансформатора по 63 МВА;
- Борки - от существующей ПС 110/6 кВ "Разлив";
- Центральный - от существующих ПС 110 кВ "Рязань" при условии ее реконструкции и замене трансформаторов на 2 трансформатора по 63 МВА и ПС 110 кВ "Театральная";
- Театральный - от существующей ПС 110/10 кВ "Театральная".
Железнодорожный округ:
- Михайловский - от существующей ПС 110/35/6 кВ "Рязань" при условии ее реконструкции и замене трансформаторов на 2 трансформатора по 63 МВА;
- Дашки-Военные, Дашки - от существующей ПС 110/10 кВ "Дашки";
- Горроща - от существующей ПС 110/35/6 кВ "Горроща";
- Железнодорожный - от существующей ПС 110/6 кВ "Рязань" при условии ее реконструкции и замене трансформаторов на 2 трансформатора по 63 МВА;
- Ситники - от существующей ПС 110/10 кВ "Окружная".
Московский округ:
- Мервино, Красный, Московский - от существующей ПС 110/35/6 кВ "Печатная" при условии ее реконструкции и замене 2 трансформаторов по 25 МВА на 2 трансформатора по 40 МВА;
- Семчино, Недостоево - от существующей ПС 110/10 кВ "Дягилево".
Для стабильного электроснабжения потребителей города на напряжении 6 - 10 кВ необходимо:
- вести развитие городских распределительных сетей 10 кВ в районе пос. Дягилево с возможным подключением его от ПС 110/35/10 кВ "Элеватор";
- усиление связи между ПС "Разлив" и ПС "Рязань" по городским распределительным электрическим сетям для возможности аварийной запитки Борковского водозабора;
- строительство новых РП-6-10 кВ в районе ДК молодежи, в 4-м микрорайоне Канищево, вместо существующего РП-1.
Проведение указанных мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Рязани позволит повысить надежность электроснабжения городских потребителей в целом, улучшит схему подачи электроэнергии и позволит обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией возрастающих нагрузок потребителей города.

1.5. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов

Ежегодно на каждого жителя г. Рязани образуется от 200 до 400 кг твердых бытовых отходов. В 2004 г. на санкционированной свалке ТБО г. Рязани захоронено 265,790 тыс. тонн отходов, из них отходы от жилого фонда составляют 104,889 тыс. тонн.
К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, спортивных и других организаций. ТБО образуются от двух источников:
- жилые здания;
- административные здания, учреждения и предприятия общественного назначения (общественного питания, учебных заведений, детских садов и др.).
Особую проблему составляют крупногабаритные отходы: не подлежащие к использованию холодильники, телевизоры, стиральные машины, мебель.
В г. Рязани действует свалка твердых бытовых отходов, эксплуатирующаяся более 35 лет и не отвечающая санитарным требованиям. Она расположена в непосредственной близости к садоводческим участкам. Отведенный резерв ее площади исчерпан, в связи с чем заполнение ТБО ведется по высотной схеме методом заравнивания часто без применения изолирующего слоя, что является основной причиной самовозгорания отходов и вызывает обоснованные жалобы населения юго-западной части города, приводит к загрязнению атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.
Для обеспечения утилизации твердых бытовых отходов программой предусмотрено выполнить:
1. обеспечение экологически безопасного сбора, хранения и утилизации отходов;
2. проведение рекультивации и санации территорий, занятых отработанными свалками;
3. увеличение объемов использования отходов в качестве вторичного сырья;
4. привлечение инвестиций в экономику г. Рязани на решение проблем в сфере обращения с отходами.
Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий структурных подразделений администрации города, организаций коммунального комплекса, организаций-подрядчиков. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

2. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Задачи программы:
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
- развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- постепенное повышение доли финансирования мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников;
- устранение различных подходов к принципам регулирования цен и тарифов на коммунальные услуги: на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов;
- разработка эффективных механизмов тарифного регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на срок реализации с 2007 по 2010 годы:
1-й этап - 2007 год;
2-й этап - 2008 - 2010 годы.
При реализации программы к концу 1-го этапа должен быть отработан механизм реализации программы, выявлены и устранены основные препятствия в ее осуществлении.

   ------------------------------------------------------------------

План мероприятий по реализации данной программы на 2007 год утвержден Решением Рязанского городского Совета от 29.03.2007 № 226-III.
   ------------------------------------------------------------------

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы и предполагаемые результаты их выполнения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
города Рязани на 2007 - 2010 годы

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению:
МП "Водоканал г. Рязани"

   ---T---------------------------------------------T------------------T-----------T------------------------T---------------¬

¦NN¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦Описание предполагаемого¦ Необходимое ¦
¦пп¦ ¦ ¦реализации ¦ результата ¦финансирование.¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦ Всего, млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ Необходимое финансирование по годам ¦ 2007 ¦ ¦ 162,30 ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦ 2008 ¦ ¦ 142,00 ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦ 2009 ¦ ¦ 170,00 ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦ 2010 ¦ ¦ 157,00 ¦
+--T---------------------------------------------T------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦1 ¦Разработка мероприятий по оптимизации режимов¦Специализированный¦ 2007 ¦ ¦ 3,80 ¦
¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦проектный институт¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦2 ¦Новое строительство ¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦ ¦ 13,20 ¦
¦ ¦ ¦ г. Рязани ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Строительство напорного коллектора Д 200 мм¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦ ¦ 6,00 ¦
¦ ¦на Соколовской КНС ¦ г. Рязани ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Бурение артезианских скважин на Соколовской¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Увеличение доли¦ 5,70 ¦
¦ ¦ОВС ¦ г. Рязани ¦ ¦артезианской воды ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Оформление технической документации на¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Ввод незавершенного¦ 1,50 ¦
¦ ¦артезианские скважины ¦ г. Рязани ¦ ¦строительства ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦3 ¦Реконструкция основных фондов ¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦ ¦ 145,30 ¦
¦ ¦ ¦ г. Рязани ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Замена затворов на КНС-10 ¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Надежность ¦ 2,10 ¦
¦ ¦ ¦ г. Рязани ¦ ¦оборудования от¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦затопления стоками ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция коллектора по ул. Островского ¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Надежность ¦ 10,00 ¦
¦ ¦ ¦ г. Рязани ¦ ¦оборудования от¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦затопления стоками ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция канализационного коллектора в¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Увеличение надежности и¦ 7,30 ¦
¦ ¦районе автовокзала "Центральный" ¦ г. Рязани ¦ ¦качества предоставляемых¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг по перекачке¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоков ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция КНС-3 ¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Увеличение надежности и¦ 5,90 ¦
¦ ¦ ¦ г. Рязани ¦ ¦качества предоставляемых¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг по перекачке¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоков ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Расширение и реконструкция канализации г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рязани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Самотечный коллектор ул. Новикова-Прибоя -¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Улучшение качества услуг¦ 100,00 ¦
¦ ¦Западный коллектор ¦ г. Рязани ¦ ¦в районах новой жилой¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки города ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Напорный коллектор со станцией перекачки от¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Улучшение качества услуг¦ 12,1 ¦
¦ ¦Окской очистной водопроводной станции до¦ г. Рязани ¦ ¦в районах новой жилой¦ ¦
¦ ¦КНС-10 ¦ ¦ ¦застройки города ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦Шнековая насосная станция (2-я очередь -¦ МП Водоканал ¦ 2007 ¦Улучшение качества услуг¦ 7,9 ¦
¦ ¦монтаж 4-х насосов с электротехническим¦ г. Рязани ¦ ¦в районах новой жилой¦ ¦
¦ ¦оборудованием) ¦ ¦ ¦застройки города ¦ ¦
+--+---------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ИТОГО по МП "Водоканал г. Рязани" на 2007 г.: ¦ 162,3 ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------


Мероприятия по теплоснабжению:

МУП "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"

   ---T---------------------------------------------------T------------------T-----------T------------------------T---------------¬

¦NN¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦Описание предполагаемого¦ Необходимое ¦
¦пп¦ ¦ ¦реализации ¦ результата ¦финансирование.¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦ Всего, млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 105,42 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦ 2008 ¦ ¦ 112,70 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦ 2009 ¦ ¦ 135,25 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ ¦ 2010 ¦ ¦ 162,30 ¦
+--T---------------------------------------------------T------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦1 ¦Разработка мероприятий по оптимизации режимов¦Специализированный¦ 2007 ¦ ¦ 3,80 ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦проектный институт¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦2 ¦Модернизация ЦТП с заменой водоподогревателей на ¦ МУП РМПТС ¦ май - ¦Снижение затрат¦ 28,91 ¦
¦ ¦пластинчатые (8 ЦТП) на объектах: ¦ ¦ сентябрь ¦энергоресурсов на¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Зубковой, 12 Qподкл.=13,247786 Гкал ¦ ¦ 2007 г. ¦транспортировку ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-2 ул. Крупской, 23 Qподкл.=3,356440 Гкал ¦ ¦ ¦тепловой энергии,¦ ¦
¦ ¦ЦТП-6 ул. Вишневая, 34/12 Qподкл.=2,581100 Гкал ¦ ¦ ¦восстановление ресурса. ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 98 ул. Березовая, 3 Qподкл.=9,781968 Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 33 ул. Вокзальная, 99 Qподкл. =4,620790 Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. 3-Бутырки, 3 Qподкл.=7,925472 Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Горького, 37 Qподкл.=3,069626 Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 1, 2 "К" ул. Советской Армии, 15 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Qподкл.=14,479787 Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦3 ¦Реконструкция котельных с переводом в водогрейный¦ МУП РМПТС ¦ май - ¦Экономия энергоресурсов,¦ 9,27 ¦
¦ ¦режим и заменой газового оборудования и автоматики.¦ ¦ сентябрь ¦требования правил¦ ¦
¦ ¦В том числе: Завершение реконструкции котельной № 3¦ ¦ 2007 г. ¦безопасности. ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦4 ¦Реконструкция тепловых сетей с заменой¦ МУП РМПТС ¦ апрель - ¦Повышение надежности¦ 11,80 ¦
¦ ¦трубопроводов на стальные и пластиковые трубы в ППУ¦ ¦ октябрь ¦теплоснабжения, ¦ ¦
¦ ¦изоляции в пластиковой оболочке. В том числе:¦ ¦ 2007 г. ¦увеличение срока службы ¦ ¦
¦ ¦средний Ду 100 мм протяженность 1640 п.м в¦ ¦ ¦т/сетей, экономия¦ ¦
¦ ¦2-трубном исчислении в пос. Приокский, ДПР,¦ ¦ ¦теплопотерь. ¦ ¦
¦ ¦Горроща. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦5 ¦Установка узлов учета газа с коррекцией по давлению¦ МУП РМПТС ¦ октябрь ¦Согласно требованиям¦ 0,59 ¦
¦ ¦и температуре (5 шт.) на объектах: ¦ ¦ 2007 г. ¦правил учета газа,¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Красная, 22 ¦ ¦ ¦замена выработавших¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Лесопарковая, 8 ¦ ¦ ¦ресурс. ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Затинная, 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Введенская, 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Высоковольтная, 148 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦6 ¦Замена автоматики регулирования ГВС типа РР на¦ МУП РМПТС ¦ декабрь ¦Повышение качества¦ 0,67 ¦
¦ ¦электронную автоматику и приобретение оборудования¦ ¦ 2007 г. ¦регулирования ГВС и¦ ¦
¦ ¦КИП (15 шт.) на ЦТП в зоне Дягилевской ТЭЦ: ¦ ¦ ¦надежности работы. ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 1 ул. Сельских строителей, 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 2 ул. Сельских строителей, 4 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 34 ул. Сельских строителей, 5б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 44а ул. Бирюзова, 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 45а ул. Бирюзова, 15 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 45 ул. Бирюзова, 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 46 ул. Бирюзова, 23 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 47 ул. Бирюзова, 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 50 ул. Интернациональная, 5а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 48 ул. Интернациональная, 13а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 14 ул. Интернациональная, 16б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 25 ул. Бирюзова, 30 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Бирюзова, 1/1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 34 ул. Октябрьская, 60 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Молодцова, 11 к. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦7 ¦Монтаж антинакипных установок на объектах: ¦ МУП РМПТС ¦ февраль ¦Исключение процесса¦ 0,24 ¦
¦ ¦Котельная ул. Трудовая, 24/38 ¦ ¦ 2007 г. ¦накипеобразования на¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Зубковой, 10б ¦ ¦ ¦поверхностях нагрева¦ ¦
¦ ¦Котельная пл. Костюшко, 3 ¦ ¦ ¦теплообменников. ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦8 ¦Приобретение машин и механизмов, компьютерной¦ МУП РМПТС ¦ март ¦Замена физически¦ 6,35 ¦
¦ ¦техники и оргтехники, насосов и теплообменников. В¦ ¦ 2007 г. ¦устаревшей техники.¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦Повышение надежности и¦ ¦
¦ ¦Автокран КС-35715 16тн ¦ ¦ ¦качества теплоснабжения.¦ ¦
¦ ¦Трактор МТЗ-80 с ножом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Грузовой фургон УАЗ-3962 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аварийно-ремонтная ГАЗ-3307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Бочка" КО-503 на базе ГАЗ-3307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Компьютер - 10 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сервер - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Принтер - 4 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ксерокс - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Коммутатор/маршрутизатор - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Электронасос - 10 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Теплообменник водоводяной - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦9 ¦Приобретение Na-катионитовых фильтров¦ МУП РМПТС ¦ январь ¦Увеличение сроков службы¦ 0,36 ¦
¦ ¦(автоматические установки) на объекты: ¦ ¦ 2007 г. ¦оборудования котельной и¦ ¦
¦ ¦Котельная Михайловское шоссе, 250 ¦ ¦ ¦т/сетей. ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Птицеводов, 3 п. Юбилейный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Пугачева, 11/19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦10¦Установка частотно-регулируемых приводов на¦ МУП РМПТС ¦ июнь ¦Снижение затрат на¦ 0,18 ¦
¦ ¦подпиточные насосы котельной № 2 (1 шт) ¦ ¦ 2007 г. ¦транспортировку тепловой¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии. ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦11¦Телефонизация котельных и ЦТП (60 шт.), не имеющих¦ МУП РМПТС ¦ декабрь ¦Предписание ¦ 0,12 ¦
¦ ¦средств связи, согласно списку ¦ ¦ 2007 г. ¦Ростехнадзора. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦12¦Замена автоматики безопасности и установка¦ МУП РМПТС ¦ сентябрь ¦Требование Правил¦ 1,18 ¦
¦ ¦сигнализаторов на СО и СН в котельных (6 шт.)¦ ¦ 2007 г. ¦ПБ-12-529-03. ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Высоковольтная, 148 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Введенская, 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Каширина, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Крупской, 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Лесопарковая, 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Новая, 51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦13¦Установка подмешивающих насосов с ЧРП¦ МУП РМПТС ¦ апрель - ¦Повышение качества¦ 16,26 ¦
¦ ¦(корректировка темп. графика) на объектах: ¦ ¦ сентябрь ¦теплоснабжения, ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 91 ул. Черновицкая, 34 к. 1 ¦ ¦ 2007 г. ¦исключение излишнего¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 102 ул. Черновицкая, 23 ¦ ¦ ¦отпуска тепла в¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 16б ул. Березовая, 1а ¦ ¦ ¦переходные периоды. ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 44 ул. Бирюзова, 8а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Есенина, 112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Зубковой, 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Крупской, 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Вишневая, 34/12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 98 ул. Березовая, 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 33 ул. Вокзальная, 99 кв. 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Ленинского Комсомола, 3 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП Троллейбусный пер., 6а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Чкалова, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Типанова, 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. МОГЭС, 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Вокзальная, 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Татарская, 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. МОГЭС, 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Ленинского Комсомола, 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. 1-Бутырки, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП Касимовское шоссе, 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Фрунзе, 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ул. Колхозная, 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 48 ул. Новаторов, 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 49 ул. Новаторов, 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 46 ул. Новаторов, 5 к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦14¦Установка АСДР "Комплексон" на котельных: ¦ МУП РМПТС ¦ сентябрь ¦Увеличение сроков службы¦ 0,15 ¦
¦ ¦Котельная ул. Новоселов, 53 ¦ ¦ 2007 г. ¦оборудования котельной и¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Чкалова, 58 ¦ ¦ ¦т/сетей. ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Ленинского Комсомола, 106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦15¦Закрытие нерентабельной котельной ул.¦ МУП РМПТС ¦ октябрь ¦Снижение затрат на¦ 0,60 ¦
¦ ¦Бахмачеевская, 14 ¦ ¦ 2007 г. ¦производство тепловой¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии. ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦16¦Замена оборудования в котельных, выработавших свой¦ МУП РМПТС ¦ сентябрь ¦Восстановление ресурса.¦ 0,81 ¦
¦ ¦технический ресурс. ¦ ¦ 2007 г. ¦Требование правил¦ ¦
¦ ¦- Приобретение 11 клапанов-отсекателей в котельных:¦ ¦ ¦безопасности в газовом¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Введенская, 120 ¦ ¦ ¦хозяйстве. ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Яхонтова, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Крупской, 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Птицеводов, 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Затинная, 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Лесопарковая, 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная 4-й пр. Добролюбова, 1г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная № 1, № 2, № 2а, № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Замена 2-х котлов в котельной ул. Кудрявцева, 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦17¦Реконструкция ввода газопровода на котельных с¦ МУП РМПТС ¦ сентябрь ¦Заключение экспертизы¦ 0,29 ¦
¦ ¦цокольным вводом: ¦ ¦ 2007 г. ¦промбезопасности. ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Крупской, 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Яхонтова, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Котельная ул. Введенская, 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦18¦Диспетчеризация котельных и ЦТП ¦ МУП РМПТС ¦ декабрь ¦Снижение затрат¦ 23,84 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦энергоресурсов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества теплоснабжения.¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+------------------+-----------+------------------------+---------------+
¦ИТОГО по МУП "РМПТС" на 2007 г.: ¦ 105,42 ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------


ООО "НОВО-РЯЗАНСКАЯ ТЭЦ"

(введено Решением Рязанского городского Совета
от 15.11.2007 № 868-III)

   ---T--------------------------T---------------T-----------T----------------T---------------¬

¦NN¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Описание ¦ Необходимое ¦
¦пп¦ ¦ ¦реализации ¦предполагаемого ¦финансирование.¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ результата ¦ Всего, млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+--+--------------------------+---------------+-----------+----------------+---------------+
¦1.¦Мероприятия по обеспечению¦ ООО ¦ 2007 г. ¦ Обеспечение ¦ 40 ¦
¦ ¦теплоснабжения микрорайона¦"Ново-Рязанская¦2008 - 2010¦централизованным¦ 60 ¦
¦ ¦"Братиславский": ¦ ТЭЦ" ¦ годы ¦теплоснабжением ¦ ¦
¦ ¦1. Строительство¦ ¦ ¦ строящихся ¦ ¦
¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ микрорайонов ¦ ¦
¦ ¦трубопроводов, тепловых¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦
¦ ¦камер, узла учета. ¦ ¦ ¦снижение затрат ¦ ¦
¦ ¦2. Строительство¦ ¦ ¦ на ¦ ¦
¦ ¦внутриквартальных тепловых¦ ¦ ¦транспортировку ¦ ¦
¦ ¦сетей. ¦ ¦ ¦ тепловой ¦ ¦
+--+--------------------------+---------------+-----------+ энергии, +---------------+
¦2.¦Мероприятия по обеспечению¦ ООО ¦2007 - 2008¦ повышение ¦ 10 ¦
¦ ¦теплоснабжения микрорайона¦"Ново-Рязанская¦ годы ¦ качества ¦ ¦
¦ ¦"Зиловская бровка": ¦ ТЭЦ" ¦2008 - 2010¦ теплоснабжения ¦ 90 ¦
¦ ¦1. Строительство¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопроводов, тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦камер, узла учета, ЦТП,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосной станции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2. Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутриквартальных тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+---------------+-----------+----------------+---------------+
¦ ¦Итого по Ново-Рязанской¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦
¦ ¦ТЭЦ на 2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+---------------+-----------+----------------+---------------+
¦ ¦Итого по Ново-Рязанской¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦
¦ ¦ТЭЦ на 2008 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--------------------------+---------------+-----------+----------------+----------------


Мероприятия по электроснабжению:

1. МУП "Рязанские городские
распределительные электрические сети"

   ---T----------------------------------------------------T-----------T-----------T--------------------T---------------¬

¦NN¦ Наименование мероприятия ¦Исполнитель¦ Срок ¦ Описание ¦ Необходимое ¦
¦пп¦ ¦ ¦реализации ¦ предполагаемого ¦финансирование.¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ результата ¦ Всего, млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 32,43 ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ 2008 ¦ ¦ 38,92 ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ 2009 ¦ ¦ 46,70 ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ 2010 ¦ ¦ 56,04 ¦
+--T----------------------------------------------------T-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦1 ¦Реконструкция и модернизация трансформаторных ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 5,86 ¦
¦ ¦подстанций с заменой электрооборудования ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Замена РВ на ВН в ТП-521 яч 5, ТП-504 яч 6, ТП-40 яч¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,10 ¦
¦ ¦3, ТП-58 яч 4, ТП-95 яч 3 ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Замена ВМГ-133 на ВПМП-10/630 в ТП-636 яч 3, ТП-350 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 1,59 ¦
¦ ¦яч 5, ТП-94 яч 4, ТП-25 яч 1, яч 6, РП-11 яч 4, ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
¦ ¦РП-21 яч 5, РП-19 яч 4, яч 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция электрооборудования РУ-0,4 кВ в ТП-806¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,09 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция электрооборудования в РП-28 с ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 3,14 ¦
¦ ¦установкой камер КСО-298 ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж дополнительной камеры КСО-393-03 в ТП-188, ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,08 ¦
¦ ¦ТП-596 ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж секционных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-833, ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,09 ¦
¦ ¦ТП-119, ТП-44, ТП-62 ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Замена сил. трансформаторов ТМ-400 кВА с годом ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,59 ¦
¦ ¦выпуска до 1984 г. на ТМГ-400 кВА в ТП-344-2 шт, ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
¦ ¦ТП-333 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Замена панели ЩО-70-1-30 на ЩО-70-1-43 с ВА53 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,11 ¦
¦ ¦(1500А) ТП-521 ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж новой КТП-245 в д. Соколовка ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,07 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦2 ¦Реконструкция существующих и монтаж новых кабельных ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 7,54 ¦
¦ ¦линий ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Прокладка новых КЛ-0,4 кВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-885 - ул. Вокзальная д. 91 (ААШв-4 х 95 2 х ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,58 ¦
¦ ¦0,600) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-306 - д. 4 к. 1 ул. Молодцова (ААШв-4 х 95 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,27 ¦
¦ ¦2 х 0,280) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-633 - д/с 69 д. 5а ул. Телевизионная (ААШв-4 х 95¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,49 ¦
¦ ¦2 х 0,500) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-107 - ул. Ленина д. 49 (ААШв-4 х 95 2 х 0,200) ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,21 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Прокладка новых КЛ-6-10кВ: ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-98 яч. 5-ТП-89 яч. 1 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,29 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-188 яч. 2-РП-52 оп. 34 ВЛ-6 кВ ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,09 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-867 яч. 3-ТП-871 яч. 4 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,19 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-580-ТП-596 (ААШв-3 х 150 L-0,600 км) ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,41 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-410-ТП-429 яч. 2, АСБ-3 * 185 L-0,490 км ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,34 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-847-ТП-454, АСБ-3 * 185 L-0,600 км ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,33 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-748 до врезки в КЛ-6 кВ ТП-728-ТП-387 ААШв-3*150 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,34 ¦
¦ ¦L-2 х 0,260 км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Замена участка на кл-6-10 кВ: ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-411-РП-31, АСБ-3 * 120 L-1,520 км ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,34 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦РП-27 яч. 15-ТП-667 яч. 9, АСБ-3 * 150+ААШв-3 * 150 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,66 ¦
¦ ¦L-1,750 км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦РП-27 яч. 3-ТП-667 яч. 3 АСБ-3 * 150+ААБл-3 * 150 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ ¦
¦ ¦L-2450 км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦РП-2 яч. 6-ф. 30 ПС Рязань, АСБ-3 * 240+ААБ-3 * ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,52 ¦
¦ ¦240+ААБл-3 * 240 L-2,700 км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦РП-16 яч. 9-ф. 9 ПС Печатная, АСБ-3 * 185 L-0,980 км¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦РП-16 яч. 4-ф. 16 ПС Печатная, ААБ-3 * 240 L-1,010 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,50 ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦РП-6 яч. 2-ТП-696 яч. 6, ААБ-3 * 120+ААБ-3 * 240 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,48 ¦
¦ ¦L-2,965 км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦РП-21 яч. 5-ф. 20 ПС Лихачево, АСБ-3 * 240 L-2,200 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,50 ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦ТП-23 яч. 17-ф. 38 ПС Театральная, ААБ-3 * 240¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,50 ¦
¦ ¦L-1,850 км ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦3 ¦Реконструкция воздушных линий ¦ ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 6,03 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-770 яч6 - ТП-779 оп29 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 2,11 ¦
¦ ¦монтаж провода SAX-50 (по трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж ВЛ-10 кВ для эл. снабжения КТП-245 (по¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 1,44 ¦
¦ ¦трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция ВЛ-0,4 кВ перевод нагрузок на КТП-245 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,57 ¦
¦ ¦(по трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-874 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,04 ¦
¦ ¦(по трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-882 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,17 ¦
¦ ¦(по трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-513 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,12 ¦
¦ ¦(по трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (по ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,36 ¦
¦ ¦трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 (по ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,48 ¦
¦ ¦трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 (по ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,1 ¦
¦ ¦трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 (по ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,23 ¦
¦ ¦трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-170 (по ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 0,39 ¦
¦ ¦трассе) ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж провода СИП-2А от РУ-0,4 кВ до траверсы на ¦ ¦ ¦ ¦ 0,02 ¦
¦ ¦ВЛ-0,4кВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦4 ¦Техническое перевооружение электрооборудования и ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение надежности¦ 1,00 ¦
¦ ¦электрических сетей 6-10-0,4 кВ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦5 ¦Реконструкция и строительство объектов ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Улучшение условий ¦ 0,30 ¦
¦ ¦электроэнергетики ¦ ¦ ¦работы оборудования ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция строительной части ТП-806 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Улучшение условий ¦ 0,07 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы оборудования ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция строительной части ТП-24 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Улучшение условий ¦ 0,12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы оборудования ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция строительной части РП-28 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Улучшение условий ¦ 0,06 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы оборудования ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж новой КТП-245 ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Улучшение условий ¦ 0,05 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы оборудования ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦6 ¦Внедрение средств измерения, защиты и сигнализации ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 3,88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Расширение цифровой телекоммуникационной системы ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Модернизация и совершенствование цифровой ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,2 ¦
¦ ¦телекоммуникационной системы ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Решение вопросов по улучшению качества и надежности ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,1 ¦
¦ ¦радиосвязи предприятия (приобретение радиостанций) ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Изготовление, монтаж на двух РП телесигнализации и ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,3 ¦
¦ ¦телеизмерений (по договору с ОКБ СПЕКТР) ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Оснащение ЭТЛ высокотехнологичными и современными ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,1 ¦
¦ ¦приборами для обслуживания устройств РЗиА, ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦высоковольтного учета и измерений ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Освоение новых методов и технологий в определении ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,16 ¦
¦ ¦мест повреждений КЛ-6-10-0,4 кВ (модернизация и ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦переоборудование существующих автолабораторий) ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Модернизация химлаборатории для испытания ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,13 ¦
¦ ¦трансформаторного масла и диагностики силовых ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦трансформаторов до и выше 1000 кВА ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Приобретение приборов и устройств для проверки и ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,39 ¦
¦ ¦настройки релейной защиты и автоматики на ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦микропроцессорных элементах ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Оснащение ЭТЛ устройством для проверки приборов в/в ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,6 ¦
¦ ¦учета на микропроцессорных элементах ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Оснащение ЭТЛ по качеству эл. энергии ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция электрооборудования в РП-28 с ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 1,38 ¦
¦ ¦установкой камер КСО-298 с вакуумными выключателями ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦7 ¦Повышение технической оснащенности рабочих мест ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,44 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Приобретение новых средств ВТ, модернизация, ремонт ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,33 ¦
¦ ¦существующих ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Модернизация существующего файл-сервера в сервер ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,09 ¦
¦ ¦приложений в целях сокращения времени обработки ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
¦ ¦информации, повышения надежности работы ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ ¦Замена коммуникационного оборудования ЛВС на более ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 0,02 ¦
¦ ¦современное оборудование для увеличения ¦ ¦ ¦эффективности работы¦ ¦
¦ ¦производительности и надежности работы ЛВС ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦8 ¦Установка электрических счетчиков ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 6,21 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦точности учета ¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦9 ¦Обновление производственных объектов транспортной ¦ МУП РГРЭС ¦ 2007 ¦Повышение ¦ 1,17 ¦
¦ ¦службы, автомобилей и механизмов ¦ ¦ ¦оперативности работы¦ ¦
+--+----------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------------+---------------+
¦ИТОГО по МУП "РГРЭС" на 2007 г.: ¦ 32,43 ¦
L----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------


2. ОАО "Рязаньэнерго"

   ---T------------------------T--------------T-----------T-----------------------------T---------------¬

¦NN¦Наименование мероприятия¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Описание предполагаемого ¦ Необходимое ¦
¦пп¦ ¦ ¦реализации ¦ результата ¦финансирование.¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦ Всего, млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+--+------------------------+--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 133,08 ¦
+------------------------------------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ 2008 ¦ ¦ 38,78 ¦
+------------------------------------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ 2009 ¦ ¦ 126,16 ¦
+------------------------------------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
+--T------------------------T--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦1 ¦ Подстанции ¦ ¦ ¦ ¦ 129,48 ¦
+--+------------------------+--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ПС "Рязань" ¦ ОАО ¦ 2007 ¦Замена трансформаторов Т1,¦ 59,80 ¦
¦ ¦ ¦"Рязаньэнерго"¦ ¦Т2, Т3 (40, 40, 20 МВА) на¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансформаторы ТРДН-63000/110¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2 шт.) ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ПС "Строитель" ¦ ОАО ¦ 2007 ¦Замена трансформаторов Т1, Т2¦ 20,80 ¦
¦ ¦ ¦"Рязаньэнерго"¦ ¦(10 МВА) на трансформаторы¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТДН-16000/35 (2 шт.) с¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установкой 2-х ячеек на 1 сш ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ПС "Печатная" ¦ ОАО ¦ 2007 ¦Замена трансформаторов Т1, Т2¦ 48,88 ¦
¦ ¦ ¦"Рязаньэнерго"¦ ¦(25 МВА) на трансформаторы¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТРДН-40000/110 (2 шт.) с¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установкой 6 ячеек и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцией ОРУ-110 кВ ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦2 ¦Воздушные линии 35 кВ и¦ ¦ ¦ ¦ 3,60 ¦
¦ ¦выше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ ¦ВЛ 110 кВ Дягилево -¦ ОАО ¦ 2007 ¦Реконструкция ВЛ с¦ 3,60 ¦
¦ ¦Рязань с отп. Печатная ¦"Рязаньэнерго"¦ ¦увеличением сечения провода с¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-120 на АС-150, подстановка¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ж/б опор ¦ ¦
+--+------------------------+--------------+-----------+-----------------------------+---------------+
¦ИТОГО по ОАО "Рязаньэнерго" на 2007 г.: ¦ 133,08 ¦
L------------------------------------------------------------------------------------+----------------


Мероприятия по сбору, вывозу и утилизации
твердых бытовых отходов:

КПКГ "Региональные инвестиции"

   ---T-------------------------------------------T-----------T-----------T---------------T----------------¬

¦NN¦ Наименование мероприятия ¦Исполнитель¦ Срок ¦ Описание ¦ Необходимое ¦
¦пп¦ ¦ ¦реализации ¦предполагаемого¦финансирование. ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ результата ¦Всего, млн. руб.¦
+--+-------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+
¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 61,935 ¦
+----------------------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ ¦ 2008 ¦ ¦ 1,90 ¦
+----------------------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
+--T-------------------------------------------T-----------+-----------+---------------+----------------+
¦1 ¦Мероприятия на объектах размещения отходов ¦ КПКГ РИ ¦ 2007 ¦ ¦ 10,00 ¦
+--+-------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+
¦ ¦Ликвидация несанкционированных свалок на¦ КПКГ РИ ¦ 2007 ¦ ¦ 10,00 ¦
¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+
¦2 ¦Мероприятия по сбору и вывозу отходов ¦ КПКГ РИ ¦ 2007 ¦ ¦ 51,935 ¦
+--+-------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+
¦ ¦Обеспечение города необходимым количеством¦ КПКГ РИ ¦ 2007 ¦ ¦ 11,935 ¦
¦ ¦контейнеров для сбора отходов потребления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация их мойки и дезинфекции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количестве: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 5040 шт. (1 очередь); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 427 шт. (расчетный срок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+
¦ ¦Внедрение в городе системы закрытых¦ КПКГ РИ ¦ 2007 ¦ ¦ 40,00 ¦
¦ ¦контейнерных площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+
¦ИТОГО по КПКГ "Региональные инвестиции" на 2007 г.: ¦ 61,935 ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------


5. Ресурсное обеспечение программы

Информация по ресурсному обеспечению программы приведена в таблице 3.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение программы

   ---------------------T-----------------------------------------------------------¬

¦ Этапы (года) ¦ Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб. ¦
+--------------------+-----------T-----------T-----------T---------T-------------+
¦ ¦Гор. бюджет¦Обл. бюджет¦Фед. бюджет¦Внебюдж. ¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ Общий объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1717,62 ¦
¦ финансирования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ В т.ч. по этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ 1 этап: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ 2007 год ¦ 40,22 ¦ 40,00 ¦ 79,00 ¦ 336,95 ¦ 496,17 ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ 2 этап: ¦ 138,08 ¦ 134,50 ¦ 166,40 ¦ 782,47 ¦ 1221,45 ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ 2008 год ¦ 35,01 ¦ 33,50 ¦ 65,40 ¦ 209,64 ¦ 343,55 ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ 2009 год ¦ 52,71 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 330,55 ¦ 489,26 ¦
+--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
¦ 2010 год ¦ 50,36 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 242,28 ¦ 388,64 ¦
L--------------------+-----------+-----------+-----------+---------+--------------


6. Механизм реализации программы

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации города и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся организацией коммунального комплекса.
Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в орган регулирования муниципального образования, который проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.
В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку орган регулирования муниципального образования вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.
При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей орган регулирования муниципального образования подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
Орган регулирования муниципального образования проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
При вынесении органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса указанный орган регулирования может:
1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;
2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.
При вынесении органом регулирования муниципального образования решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса указанный орган регулирования с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в городской Совет.
Городской Совет рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.
После утверждения городским Советом инвестиционной программы организации коммунального комплекса, установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей орган регулирования муниципального образования устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации коммунального комплекса на подключение.
После установления всех указанных тарифов и надбавок органы местного самоуправления заключают с организацией коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки ее реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению организации коммунального комплекса, органа регулирования муниципального образования или по собственной инициативе:
1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной производственной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;
2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

7. Организация управления
программой и контроль за ходом ее реализации

Утвержденная программа реализуется за счет средств внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.
Объемы финансирования из местного бюджета по утвержденной программе указываются в виде отдельного приложения к городскому бюджету на очередной финансовый год.
Администрирование счетов, на которых аккумулируются средства, расходуемые на мероприятия программы, осуществляется профильными управлениями администрации города.
Взаимоотношения между органами федеральной, региональной и муниципальной власти по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами, положениями о реализации программ.
В недельный срок после утверждения программы приказом по структурному подразделению, ответственному за разработку и реализацию программы, назначается руководитель программы из числа специалистов подразделения на должности не ниже заместителя начальника отдела. Руководитель осуществляет текущее управление программой.
Основной разработчик программы в срок до 1 октября текущего года направляет в управление экономического развития информацию о потребности в финансировании из городского бюджета программных мероприятий планируемого года с выделением объектов, требующих капитальных вложений на строительство.
Управление экономического развития проводит экономическую экспертизу мероприятий программы, включает их в сводную заявку на финансирование программ, которую направляет в финансово-казначейское управление.
Финансово-казначейское управление, исходя из возможностей бюджета, формирует приложение к бюджету по финансированию программ на планируемый год. При формировании приложения к бюджету финансово-казначейское управление должно осуществлять контроль за тем, чтобы объекты капитального строительства по программам были включены в перечень объектов муниципального заказа по капитальному строительству.
В недельный срок после утверждения городского бюджета структурное подразделение, ответственное за реализацию программы, составляет уточненный план мероприятий на год с учетом выделенных средств и направляет на согласование в управление экономического развития и финансово-казначейское управление.

8. Оценка эффективности программы

Для оценки эффективности программы используются показатели, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Показатели эффективности программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
города Рязани на 2007 - 2010 годы

   ---T------------------------------------------T--------T--------T------T--------------¬

¦NN¦ Показатель ¦Ед. изм.¦Исходное¦1 этап¦ 2 этап ¦
¦пп¦ ¦ ¦значение¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------------+--------+--------+------+----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------------+--------+--------+------+----+----+----+
¦1.¦Износ основных средств муниципальных¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП РМПТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП РГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МП "Водоканал города Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------------+--------+--------+------+----+----+----+
¦2.¦Среднее количество жалоб населения за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяц по вине: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП РМПТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП РГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МП "Водоканал города Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Других организаций коммунального комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------------------------+--------+--------+------+----+----+-----


Начальник управления энерговодоснабжения и связи
Н.Н.КАЛМЫКОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru